收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市商务局(汇总)
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,601.96
一、一般公共服务支出
32
805.95
二、政府性基金预算财政拨款收
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 0
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
47.40
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支
38
八、其他收入
8
52.07
八、社会保障和就业支
39
63.42
9
九、卫生健康支出
40
32.20
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支
43
114.27
13 十三、交通运输支 44
14
十四、资源勘探工业信息等支
45
15
十五、商业服务业等支出
46
2,470.02
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支
49
19
十九、住房保障支出
50
47.56
20
二十、粮油物资储备支出
51
30.90
21
二十、国有资本经营预算支出
52
22
二十、灾害防治及应急管理支
53
23
二十、其他支出
54
42.30
24
二十、债务还本支出
55
25
二十、债务付息支出
56
26 二十、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计
27
3,654.03
本年支出合计
58
3,654.03
使用非财政拨款结
28
结余分配
59
年初结转和结
29
0
年末结转和结
60
0
30
61
总计
31
3,654.03
总计
62
3,654.03
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
收入决算表
02表
:梧州市商局(汇总)
额单位:
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,654.03 3,601.96 52.07
201 一般公共服务支出 805.95 753.88 52.07
20113
商贸事务
805.95
753.88
52.07
2011301
行政运行
609.05
556.97
52.07
2011302
一般行政管理事务
20.00
20.00
2011308
招商引资
4.00
4.00
2011350
事业运行
90.25
90.25
2011399
其他商贸事务支出
82.65
82.65
206 科学技术支出 47.40 47.40
20699 其他科学技术支出 47.40 47.40
2069999 其他科学技术支出 47.40 47.40
208 社会保障和就业支出 63.42 63.42
20805 行政事业单位养老支出 63.42 63.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.42
63.42
210
卫生健康支出
32.20
32.20
21011
行政事业单位医疗
32.20
32.20
2101101
行政单位医疗
29.00
29.00
2101102
事业单位医疗
3.19
3.19
213 农林水支出 114.27 114.27
21305 扶贫 114.27 114.27
2130599 其他扶贫支出 114.27 114.27
216 商业服务业等支出 2,470.02 2,470.02
21602 商业流通事务 1,920.88 1,920.88
2160299
其他商业流通事务支出
1,920.88
1,920.88
21606
涉外发展服务支出
549.15
549.15
2160699
其他涉外发展服务支出
549.15
549.15
221
住房保障支出
47.56
47.56
22102
住房改革支出
47.56
47.56
2210201
住房公积金
47.56
47.56
222 粮油物资储备支出 30.90 30.90
22205 重要商品储备 30.90 30.90
2220503 肉类储备 30.90 30.90
229 其他支出 42.30 42.30
22999
其他支出
42.30
42.30
2299999
其他支出
42.30
42.30
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市商务局(汇总)
金额单位万元
项目
本年支出合计 基本支 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
目编
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
3,654.03
803.78
2,850.25
201
一般公共服务支出
805.95
656.03
149.92
20113
商贸事务
805.95
656.03
149.92
2011301
行政运行
609.05
608.15
0.90
2011302
一般行政管理事务
20.00
20.00
2011308
招商引资
4.00
4.00
2011350
事业运行
90.25
47.88
42.37
2011399
其他商贸事务支出
82.65
82.65
206
科学技术支出
47.40
47.40
20699
其他科学技术支出
47.40
47.40
2069999
其他科学技术支出
47.40
47.40
208
社会保障和就业支
63.42
63.42
20805 行政事业单位养老支出 63.42 63.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.42
63.42
210
卫生健康支出
32.20
32.20
21011
行政事业单位医疗
32.20
32.20
2101101
行政单位医疗
29.00
29.00
2101102
事业单位医疗
3.19
3.19
213
农林水支
114.27
114.27
21305
扶贫
114.27
114.27
2130599
其他扶贫支出
114.27
114.27
216
商业服务业等支出
2,470.02
2,470.02
21602
商业流通事务
1,920.88
1,920.88
2160299
其他商业流通事务支出
1,920.88
1,920.88
21606
涉外发展服务支出
549.15
549.15
2160699 549.15 549.15
221
住房保障支出
47.56
47.56
22102
住房改革支出
47.56
47.56
2210201
住房公积
47.56
47.56
222
粮油物资储备支出
30.90
30.90
22205
重要商品储备
30.90
30.90
2220503
肉类储备
30.90
30.90
229
其他支出
42.30
4.57
37.73
22999
其他支出
42.30
4.57
37.73
2299999 42.30 4.57 37.73
注:本表反映部门本年度各项支出情
财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门:梧州市商务局(汇总)
金额单位:万元
项目 行次 金 项目 行次 合 一般公共预算
政拨
政府性基金预
财政拨款
国有资本经营
算财政拨
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,601.96
一、一般公共服务支出
33
753.88
753.88
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
0
0
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
47.40
47.40
7
七、文化旅游体育与传媒支
39
8
八、社会保障和就业支
40
63.42
63.42
9
九、卫生健康支出
41
32.20
32.20
10
十、节能环保支出
42
11 十一、城乡社区支 43
12
十二、农林水支
44
114.27
114.27
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支
46
15
十五、商业服务业等支出
47
2,470.02
2,470.02
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支
50
19
十九、住房保障支出
51
47.56
47.56
20
二十、粮油物资储备支出
52
30.90
30.90
21
二十、国有资本经营预算支出
53
22
二十、灾害防治及应急管理支
54
23
二十、其他支出
55
42.30
42.30
24 二十四、债务还本支 56
25
二十、债务付息支出
57
26
二十、抗疫特别国债安排的支
58
本年收入合计
27
3,601.96
本年支出合计
59
3,601.96
3,601.96
年初财政拨款结转和结
28
0
年末财政拨款结转和结
60
0
0
一般公共预算财政拨款
29
0
61
政府性基金预算财政拨
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,601.96
总计
64
3,601.96
3,601.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:梧州市商务(汇总)
金额位:万
项目 本支出
功能类科
目编
科目 小计 基本出 项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,601.96
751.71
2,850.25
201
一般共服务支
753.88
603.96
149.92
20113
商贸
753.88
603.96
149.92
2011301
行政运行
556.97
556.07
0.90
2011302
一般行政管理
20.00
20.00
2011308
招商引资
4.00
4.00
2011350
事业运行
90.25
47.88
42.37
2011399
其他商贸事务
82.65
82.65
206
科学术支
47.40
47.40
20699
其他学技术支
47.40
47.40
2069999
其他科学技术
47.40
47.40
208
社会障和就业支出
63.42
63.42
20805
行政业单位养老支
63.42
63.42
2080505
机关事业单位本养老保险缴费支
63.42
63.42
210
卫生康支
32.20
32.20
21011
行政业单位医
32.20
32.20
2101101
行政单位医疗
29.00
29.00
2101102
事业单位医疗
3.19
3.19
213
农林支出
114.27
114.27
21305
扶贫
114.27
114.27
2130599
其他扶贫支出
114.27
114.27
216
商业务业等支
2,470.02
2,470.02
21602
商业通事
1,920.88
1,920.88
2160299
其他商业流通务支
1,920.88
1,920.88
21606
涉外展服务支
549.15
549.15
2160699
其他涉外发展务支
549.15
549.15
221
住房障支
47.56
47.56
22102
住房革支
47.56
47.56
2210201
住房公积
47.56
47.56
222
粮油资储备支
30.90
30.90
22205
重要品储
30.90
30.90
2220503
肉类储备
30.90
30.90
229
其他
42.30
4.57
37.73
22999
其他
42.30
4.57
37.73
2299999
其他支出
42.30
4.57
37.73
注:表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门:梧州市商务(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 573.29 302 148.70 307 债务息及费用支出
30101 基本工资 154.08 30201 办公 24.48 30701 国内债务付息
30102
113.92
30202
0.56
30702
国外债务付息
30103 奖金 143.04 30203 咨询 310 资本性支 0
30106 0 30204 0 31001 购建
30107 绩效工资 8.40 30205 水费 0.31 31002 办公设备购置 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴
63.42 30206 电费 5.65 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电 12.08 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 31.34 30208 取暖 31006 大型修缮
30111 补助缴费 30209 0 31007 软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 2.18 30211 差旅 26.98 31008 物资储备
30113 47.56 30212 (境)费 31009
30114 医疗 30213 维修 1.64 31010 安置补助
30199 利支 9.35 30214 赁费 31011 和青苗补
303 25.15 30215 0.06 31012 迁补
30301
10.09
30216
0.24
31013
公务用车购置
30302 退休 12.51 30217 公务接待 1.70 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 31021 品购
30304 0 30224 31022
30305 生活补助 0.48 30225 专用燃料 31099 其他资本性支
30306 0 30226 399 其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
18.76
39906
30308 助学 30228 工会经费 5.67 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励 30229 福利 39908 对民间非营利组织和群众性自
治组织补贴
30310 产补 30231 护费 39999
30311 险费 30239 31.68
30399 和家庭的补助 2.06 30240 金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
18.90
计 598.44 148.70
:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表
07表
:梧州商务局(汇)
额单位:
预算数 决算数
因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购
公务用车运
公务用车购
公务用车运
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.70 1.70 1.70 1.70
:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年一般
公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市商务局(汇总)
金额单位万元
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目
科目名称 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
备注:2021年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,所以该表格无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09
部门:梧州市商务局(汇总)
金额单位:万元
本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注:2021年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,所以该表格无数据