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2025 年财政拨款收支总预算 1,642,650.21 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,642,650.21 元。支出包括:社会保
障和就业支出 156,071.76 元、卫生健康支出 74,983.12 元、
农林水支出 1,286,633.69 元、住房保障支出 124,961.64 元。
财政拨款总收支较上年增长 22.48%,主要原因是增加在编在
职人员,使财政拨款收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,642,650.21 元,同比
增 加 301,509.61 元 , 增 长 22.48% 。 其 中 : 基 本 支 出
1,642,650.21 元,项目支出 0 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行 政 单 位 离 退 休 6,030.00 元 , 其 中 : 基 本 支 出
6,030.00 元,项目支出 0 元。主要用于退休职工经费开支。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 150,041.76 元,
其中:基本支出 150,041.76 元,项目支出 0 元。主要用于单
位职工缴纳基本养老保险。
3. 行 政 单 位 医 疗 74,983.12 元 , 其 中 : 基 本 支 出
74,983.12 元,项目支出 0 元。主要用于单位职工缴纳基本
医疗保险。
4. 行 政 运 行 1,286,633.69 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1,286,633.69 元,项目支出 0 元。主要用于保障单位运转以
及单位职工工资薪酬的支出。
5. 住 房 公 积 金 124,961.64 元 , 其 中 : 基 本 支 出
124,961.64 元,项目支出 0 元。主要用于单位职工缴纳住房
公积金。