2025 年 收 入 总 预 算 3,941,057.18 元 , 同 比 增 加
380,530.08 元,增长 10.69%。本年收入预算 3,941,057.18 元,
同比增加 380,530.08 元,增长 10.69 %。本级资金 3,941,057.18
元。其中:
(一)一般公共预算拨款 3,941,057.18 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 380,530.08 元,增长 10.69%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 3,941,057.18 元,同比增加 380,530.08
元,增长 10.69%。其中,基本支出预算 3,435,857.18 元,占
支出总预算的 87.18%,同比增加 208,930.08 元,增长 6.47 %;
项目支出预算 505,200.00 元,占支出总预算的 12.82%,同比
增加 171,600.00 元,增长 51.44%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 3,212,465.91 元,
占支出总预算 81.51%,同比增加 308,005.21 元,增长 10.60 %。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 329,222.00 元,
占支出总预算 8.35%,同比增加 47,712.24 元,增长 16.95%。
(三)卫生健康支出类科目支出 149,522.67 元,占支出
总预算 3.79%,同比增加 10,167.23 元,增长 7.30%。
(四)住房保障支出类科目支出 249,846.60 元,占支出