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梧州市应急管理局 2024 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市应急管理局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市应急管理局 2024 年部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市应急管理局 2024 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责全市应急管理工作,指导全市各级各部门应对安
全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制
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全市应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划,参与起草与
应急管理工作相关的地方性法规
(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自
然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、
自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预
案演练,推动应急避难设施建设
(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应
急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制
度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应
急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件
发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组
织重特大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协
联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与
应急救援工作。
(七)统筹全市应急救援力量建设负责消防、森林和草原
火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援
等专业应急救援力量建设,配合上级应急管理部门管理市级综合
性应急救援队伍,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设
(八)协调全市消防工作,指导各县(市、区)消防监督、
火灾预防、火灾扑救等工作。
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(九)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地
质灾害等防治工作负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展
自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调全市灾害救助工作组织指导灾情核查、
失评估、救灾捐赠工作,管理和分配国家、自治区下拨及市本
救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、
监督检查市有关部门、驻梧中直单位和各县(市、区)政府安全
生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿
商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生
产条件和有关设备(特种设备除)材料、劳动防护用品的安全
生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产
工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化
学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事
故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调
查评估工作
(十四)承担地震监测预报和震害防御行政工作职责,建立
健全地震管理工作体系。
(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
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二、机构设置情况
梧州市应急管理局共有直属单位 5个。其中:行政单位 1
个,局属参照公务员法管理事业单位 1个,局属非参照公务员
管理的公益一类全额拨款事业单位 3个。行政单位是梧州市应急
局本级。局属参照公务员法管理事业单位是梧州市安全生产执法
监察支队;局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位是梧州
市地震监测中心梧州市应急救援中心和梧州市防汛抗旱物资储
备中心。
梧州市应急管理局市本级内设机构共设 13 个职能科室1
个政治部分别是:办公室、应急指挥中心、预案管理和综合减
灾科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监
管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、
执法和调查评估统计科、综合协调科政策法规科、科技和信
息化科、政策法规科、人事教育科和政治部。
三、人员构成情况
梧州市应急管理局编制总数 85 名,其中行政编制 33
公事业编制 13 名,全额事业编35 名,机关后勤服务聘用人员
控制数 4名。其中,在职在编人员 60 人,包括:行政在职在
人员 30 人,参公事业在职在编 7名,全额事业在职在编 23 人,
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编 2人。其他聘用人员 21
人,退休人22 人。
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第二部分:梧州市应急管理局 2024 年部门预
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预14584419.1 元,同比增加 1364773.98 元,
10.32 %其中:本年收入预算 14584419.1 元,同比增加
2811603.18 23.88%年结转结余为 0,同比减
1446829.2 元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及
急管理支出、一般公共服务支出
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据
相关规定提高了社保缴费基数标准;二是因今年结转结余审批程
序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算
中体现。三是人员变动,相应的人员经费、公用经费随之增加;
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预14584419.1 同比增加 1364773.98 元,
增长 10.32 %本年收入预算 14584419.1 元,同比增加 2811603.18
元,增长 23.88 %。上年结转结余为 0元,同比减少 1446829.2
元。其中
(一)一般公共预算拨款 14584419.1 元,占收入总预算的
100%,同比增加 2811603.18 元,增长 23.88 %
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(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 14584419.1 元,其中,基本支出预算
13491519.1 元,占支出总预算的 92.51%,同比增加 3010703.18
28.73%1092900
7.49%,同比下1645929.2 元,下降 60.01%。主一是因今
结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,
未在部门预算中体现;二是下属二层机构梧州市应急救援中心和
防汛抗旱物资储备中心,在编在岗人员增加,相应的人员经费、
公用经费基本支出增加。其中:
(一)社会保障和就业支出类科1264556.96 元,占支出总
预算 8.67%,同比增加 276793.28 元,增长 28.02%
(二)卫生健康支出类科631575 元,占支出总预算 4.33%
同比增加 136756.68 元,增长 27.64 %
(三)住房保障支出类科目 1062132.84 元,占支出总预算
7.28%,同比增加 321310.08 元,增长 43.37 %
(四)灾害防治及应急管理支出类科目 11096407.57 元,占
支出总预算 76.09%,同比增加 734335.58 元,增长 7.09 %
(五)一般公共服务支529746.73 占支出总预3.63%
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同比减少 104421.64 元,下降 16.47%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 预算 14584419.1 。收
般公共预算拨款 14584419.1 元,上年结转结余 0元。支出包括:
社会保障和就业支出 1264556.96 元、卫生健康支出 631575 元、
住 房 保 障 支 出 1062132.84 元 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支
11096407.57 元、一般公共服务支529746.73 元。财政拨款总
支较上年增长 10.32%,主要原因是人员经费增加以及二层机构
市地震监测中心增加了第一次全国自然灾害风险普查经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 14584419.1
支出 13491519.1 元,项目支1092900 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算拨款支出按支出功能分类科目划分
行政运行 8944824.73 元,其中:基本支出 8789824.73
项目支出 155000 元。主要用于单位日常人员工资及日常运转业
务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费水电费、
印刷费、差旅费、委托业务费等日常公用经费支出及专项公用经
费支出。
安全监管 120000 元,其中:基本支出 0元,项目支出 120000
元。主要用于安全生产专家评审劳务费方面的支出
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其他应急管理支出 121600 元,其中:基本支出 0元,项目支
121600 元。主要用于应急部门制服配备、安全生产宣传及举
报奖励以及防汛抗旱应急物资等方面的支出。
应急管理 360600 元,其中:基本支出 0项目支出 360600
元。主要用于应急值守、安全生产检查及应急预案演练等方面的
支出。
一般行政管理事务 90600 元,其中:基本支出 0元,项目支
90600 元。主要用于地震监测中心日常运转工作经费。
其他地震事务支出 41200 元,其中:基本支出 0元,项目支
41200 元。主要用于地震监测中心第一次全国自然灾害风险普
查经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1264556.96 元,其中:
基本支出 1264556.96 元,项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工
年度养老保险费。
住房公积金 1062132.84 元,其中:基本支出 1062132.84 元,
项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。
行政单位医393146.31 元,其中:基本支393146.31 元,
项目支出 0元。主要用于缴纳局本级年度医疗保险。
事业单位医238428.69 元,其中:基本支238428.69 元,
项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位人员年度医疗保险。
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事业运行 1947329.57 元,其中:基本支出 1743429.57 元,
项目支出 203900 元。主要用于日常编外人员工资及事业单位
日常运转支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 13491519.1 元,占支出总预算的 92.51%
同比增加 3010703.18 元,增长 28.73%其中:
工资福利支出预算 11527003.48 元,占基本支出预算 85.43%
同比增加 3098751.13 元,增长 36.77%
商品和服务支出预1920475.62 元,占基本支出预算 14.24%
同比减少 92547.95 元,下降 4.60%
对个人和家庭补助支出预算 44040 元,占基本支出预算
0.33%同比增加 4500 元,增长 11.38%
资本性支出预算 0元,同比无增减变化。
2.项目支出 1092900 元,占支出总预算7.49%,同比减少
199100 元,下降 15.41%其中:
工资福利支出预算 169100 ,占项目支出预算 15.47%,同
比增加 169100 元。上年无预算,增长率无可比性。
商品和服务支出预808800 元,占项目支出预74.00%
同比减少 333200 元,下降 29.18%
对个人和家庭补助支出预算 110000
10.07%同比减少 40000 元,下降 26.67%
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资本性支出预算 5000 0.46%
预算,增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 13491519.1 元,其中:
人员经费 12002272.54 元,主要包括:基本工资、津贴补贴
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金退休费、委托
务费、其他工资福利支出。较上年增长 34.10%,主要原因是晋
升职务或职级以及人员变动导致经费增加。
公用经费 1489246.56 元,主要包括:办公费、手续费、水费、
电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会
费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
等。较上年减少 2.71%,主要原因是压减三公经费、差旅费等支
出。
七、一般公共预算三公经费情况说明
(一)2024 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2024 年部门预算全口径安排三公费支出预算 84000 元,
同比减少 21000 元,下降 20%主要原因是单位压缩三公”
费开支。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减。
2.公务接待费支出预算 52000 元,同比减少 13000 元,下降
20%。主要原因是单位压缩接待费开支。
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3.公务用车费预算 32000 元,同比减少 8000 元,下降 20%
其中:
1公务用车运行维护费支出预算 32000 元,同比减少 8000
元,下降 20%。主要原因是压减公务出行。
2)公务用车购置费 0,同比无增减。
2024
况。
2023 年一般公共预算安排的三公费支出预算 84000 元,
同比减少 21000 元,下降 20%。其中
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 52000 元,同比减少 13000 元,下降 20%
主要原因是单位压缩接待费开支
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 32000 8000
元,下降 20%。具体是:
1)公务用车运行维护费预32000 元,同比减少 8000
下降 20%。主要原因是压减公务出行。
2)公务用车购置预算 0,同比无增减
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市应急管理局共有直属单位 5个。其中:行政单位 1
个,参照公务员法管理的事业单位 1行政运行经费总预算安
1369041.62 元,其中:基本支出预算 1369041.62 元,项目支
出预算 0元,同比减820411.18 元,下降 37.47%主要原因
2024 年统计口径不包含二层机构梧州市地震监测中心的公用经
费,主要用于办公费、印刷费、差旅费等经费支出。
另外,梧州市应急管理局下属共有 3个事业单位事业运行
经费总预算安排 551434 其中:基本支出预算 551434 元,
目支出预算 0元,同比增加 407337.56 元,增282.68%,主要
原因是 2024 年统计口径包含二层机构梧州市地震监测中心的公
用经费,统计口径与上年不一致。2024 员增
应的公用经费随之增加。
(二)政府采购预算安排情况
2024 年政府采购预算 81000 19000
19%。其中:政府集中采购预算 33000 元,占政府采购预算的
40.74%49000 59.76%。主要原因是厉行节
约,压降今年的一般预算项目经费。且今年结转结余审批程序变
动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体
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48000 元,占政府采购预算的 59.26%
上年无预算,增长率无可比性。主要原因是与上年统计口径不一
致,上年把分散采购纳入了其他采购合并统计。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 81000 元,
政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按采购项目类型划分,分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 51500 元,占政府采购预算
63.58%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
29500 元,占政府采购预算 36.42%
货物类采购主要内容是:1.局本级印刷纸制品,预算金额
41500 元,用于采购和印刷;2.层机构市地震监测中心购专用
照相机和墨粉盒,预算金额 6500 ,用于地震事务日常运转。3.
二层机构市地震监测中心购复印纸和空调机算金额 3500 ,
用于日常办公。服务类采购主要内容是:1.局本级公务用车保险、
车辆加油及保养服务,预算金额 22000 元,用于公务车日常出行
运转;2.二层机构市应急救援中心公务用车保险、车辆加油及
养服务,预算金额 7500 ,用于公务车日常出行运转。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用1辆。
截 至 2023 12 31 日,局及二层机构资产原值合计
15909405.21元,其中:(1)土地、房屋及构筑物810849.82元,
2)通用设备11412717.39元,(3)专用设备3103455元,(4
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文物和陈列0元,5)图书档案0元,6)家具、用具、装具
576883元,(七)无形资产5500元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.2024 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均已
制绩效目标,其中:涉及市本级项目 12 1092900
元,绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称专项公用经费-日常运转,预算资金
100000 元,2024 年度绩效目标为主要用于部门日常办公费等日
常运转经费,保障单位正常运转,满足日常办公需求1条数
量指标:数量指标 1.保障职工数量≥30 1指标
质量指标 1.日常经费专款专用率=100%1条时效指标:时
效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%1条成本指标:成本
指标 1.项目成本超支率≤0%;设 1条经济效益指标:经济效益
指标 1.保障单位正常运转,障;1条满意度指标:满意
度指标 1.职工满意度≥95%
重点项目二:项目名称专项公用经费-安全生产检查经费,
预算资金 200600 元,2024 年度绩效目标为按照实施条例等法规
的要求和上级的工作部署,加强对本年度安全生产检查工作
到保障群众生命财产安全的作用1条数量指标:数量指标 1.
安全生产检查完成=100%1条质量指标质量指标 1.安全
生产检查人员在岗到位率≥95%1条时效指标:时效指标 1.
安全生产检查工作完成及时率=100%1条成本指标:成本
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1.项目成本超支率≤0%1条社会效益指标:社会效益指
1.完成检查任务,确保群众生命财产安全,1条满
度指标:满意度指1.群众满意度≥95%
重点项目三:项目名称专项公用经费-安全生产宣传及举报
关经30000 元,2024 年度绩效目标为主要
用于宣传梧州市行政区域内生产经营单位重大事故隐患和安全
生产违法行为以及举报奖励,鼓励举报重大生产安全事故隐患和
非法违法行为,及时发现并排除重大事故隐患,制止和惩处安全
生产违法行为,进一步加强安全生产工作社会监督。2条数量
指标:数量指标 1.举报奖励完成率=100%数量指标 2.宣传工作
完成率=100%2条质量指标:质量指标 1.举报奖励对象合规
=100%质量指标 2.宣传工作按计划完成率=100%1条时
效指标:时效指标 1.宣传工作完成及时率≥90%1条成本指
标:成本指标 1.项目成本超支率≤0%1条社会效益指标:
社会效益指标 1.加强安全生产工作社会监督,1条满
度指标:满意度指1.群众满意度≥90%
重点项目四:项目名称专项公用经费-安全生产考核经费,
50000 元,2024 年度绩效目标为按照实施条例等法规
的要求和上级的工作部署,完成年度安全生产生产考核工作
足日常办公需求。1条数量指标数量指标 1.安全生产考核工
作完成率=100%1条质量指标:质量指标 1.安全生产考核人
员到位率=100%1条时效指标:时效指标 1.安全生产检查工
作完成及时=100%1条成本指标:成本指标 1.项目成本超
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支率≤0%1条社会效益指标:社会效益指标 1.完成年度安
全生产生产考核工作,满足日常办公需求,有效;1条满意度
指标:满意度指标 1.职工满意度≥90%
重点项目五:项目名称专项公用经费-安全生产及应急预案
费,资金 50000 2024 年度绩效目标为完成安全
生产演练业务,修编应急预案等工作,保障人民群众生命和财产
安全。1条数量指标:数量指标 1.开展演练完成率=100%
1条质量指标:质量指标 1.演练内容完整率=100%;设 1条时效
指标:时效指标 1.演练工作按计划完成率=100%1条成本指
标:成本指标 1.项目成本超支率≤0%1条社会效益指标:
社会效益指1.保障人民群众生命和财产安全有效保障1
条满意度指标:满意度指标 1.群众满意度≥95%
重点项目六目名称专项公用经-安全生产专家评审劳
务 费 , 120000 2024 年度绩效目标为根据应急
[2021]83 号、安委[2016]11 号文件要求,委托专家开展安全隐患
排查、执法检查、安全监管业务培训等按要求发放评审专家劳
务报酬,保障专家到位,以保证相关评审工作顺利开展。1
数量指标数量指标 1.评审评估任务完成率≥90%1条质量
指标:质量指标 1.专家资质合规率=100%2条时效指标:
效指标 1.评审评估任务完成及时率≥90%时效指标,2.专家劳务
费发放及时率≥90%1条成本指标:成本指标 1.项目成本超
支率≤0%1条社会效益指标:社会效益指标 1.保障安全隐
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患排查、执法检查安全监管业务培训工作等顺利完成率95%
1条满意度指标:满意度指标 1.评审评估人员满意度≥95%
重点项目七目名称专项公用经-
预算资金 6600 元,2024 年度绩效目标为根据国家应急部统一执
法人员着装要求需要配备一线执法人员制服,执法服装每两年
一换,组织人员购买执法服装,树立应急人员执法队伍良好形象,
维护执法权威,提升执法队伍形象1条数量指标:数量指标
1.制服配备完成率=100%;设 1条质量指标:质量指标 1.制服购
置验收合格=100%1时效指标:时效指标 1.制服购置按
计划完成率90%1条成本指标:成本指标 1.项目成本超支
率≤0%1条社会效益指标:社会效益指标 1.提升执法队伍
形象,有效保障;1条满意度指标:满意度指标 1.职工满意度
95%
重点项目八:项目名称专项公用经费-,预算资金
110000 元,2024 年度绩效目标为用于三级值班单位,24
时不间断值班,保障单位正常运转满足日常办公需求。1
数量指标数量指标 1.保障职工数量≥39 人;1条质量指标
质量指标 1.经费支出标准,按上级文件和实际值班次数核定;
1条时效指标:时效指标 1.日常工作按计划完成率≥95%1
条成本指标:成本指标 1.项目成本超支率≤0%;设 2条社会效
益指标:社会效益指1.保障单位正常运转,有效保障,社会效
益指标 2.满足办公需求,有效;1条满意度指标:满意度指标
1.职工满意度≥95%
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重点项目九项目名称防汛编外人员经费,预算资金 55000
万元2024 年度绩效目标为完成本年度防汛编外人员工资、社
会保险、住房公积金等费用支付工作,保障防汛编外人员工资福
利,起到维持正常工作秩序的作用,达到确保顺利实现单位工
目标的长远效果。1条数量指标数量指标 1.保障防汛编外人
员完成率=100%1条质量指标:质量指标 1.防汛编外人员在
岗到位率=100%2条时效指标:时效指标 1.防汛编外人员及
=100%2.防汛编外人员工资发放及时率
=100%11.本超0%
1条社会效益指标:社会效益指1.维持正常工作秩序,有效;
1条满意度指标:满意度指标 1.防汛编外人员满意度≥95%
重点项目十项目名称专项公用经(日常运转)—地震事务
费,资金 90600 2024 年度绩效目标为主要用于
梧州市地震监测中心日常办公费等日常运转经费,严格按照相关
要求做好地震应急指挥中心运行维护管理工作,提升城乡震害防
御能力,开展地震风险隐患排查、开展地震监台站建设和运维工
作、组织地震科普宣传教育活动保障单位正常运转,满足日常
办公需求3条数量指标数量指标 1.保障职工数量≥10 人,
数量指标 2.差旅人数≥200 人次数量指标 3.组织地震科普宣传
教育活动次数≥20 次;设 1条质量指标:质量指标 1.日常
专款专用率90%1时效指标:时效指标 1.宣传工作完成
及时率≥90%1条成本指标:成本指标 1.项目成本超支率≤
0%2条社会效益指标:社会效益指1.保障单位正常运转,
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有效保障社会效益指标 2.满足办公需求,有效;1条满意度
指标:满意度指标 1.职工满意度≥90%
重点项目十一:项目名称关于第一次全国自然灾害风险普
预算41200 元,2024 年度绩效目标为梧州市地震监
测中心通过收集整理已有地震安全性评价项目成果地震灾害调
查资料,地震活动性资料、活动断层调查资料等,分析地质构
特征及地貌、第四系特征,确定需要补充开展地震活动断层调查、
地震数据库建设开展历史地震灾害调查的具体任务等,为国
和地方各级政府应急管理和经济社会发展提供科学的决策依据。
2条数量指标数量指标 1.建设数据库数量≥5个,数量指标
2.地震构造图、说明书数量≥2;设 2条质量指标:质量指标
1.数据库稳定率≥90%,质量指标 2.构造图、说明书验收合格率
90%1条时效指标:效指标 1.建设数据库及时率≥90%
1条成本指标:成本指标 1.项目成本超支率≤0%;设 2
会效益指标社会效益指标 1.地震构造图及说明书使用率≥90%
社会效益指2.报告成果应用率≥90%1条满意度指标:
意度指标 1.职工满意度≥90%
重点项目十二:项目名称专项公用经费——日常运转(延续
往年项目)预算资金 238900 元,2024 年度绩效目标为主要用于
日常办公费、支物资仓库安保巡
逻费用等日常运转经费,保障单位正常运转,满足日常办公需求。
1条数量指标数量指标 1.保障职工数量≥31条质量
指标:质量指标 1.日常经费专款专用率=100%1时效指标:
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时效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%1条成本指标:
本指标 1.项目成本超支率≤0%2条社会效益指标:社会效
益指标 1.保障单位正常运转,有效保障会效益指标 2.满足
公需求,有效;1条满意度指标:满意度指标 1.职工满意度≥
90%
梧州市安全生产执法监察支队和梧州市应急救援中心均
其他运转类和特定目标类项目。
(五)其他情况说明。
无。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公
职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件