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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.97万
元,支出决算为16.4万元,完成年初预算的109.55%。预决算
存有差异原因是:2024年度新招录5人,在职在编人员增加,
人员经费随之增加。主要用于按照国家规定缴纳单位职工的
社会保险费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算数为7.52万元,支出决算为8.22万元,完成年
初预算的109.31%。预决算存有差异原因是:2024年度新招
录5人,在职在编人员增加,人员经费随之增加。主要用于
按规定的比例缴纳职工医疗保险。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.22万元,支出决算数为12.2万元,完成年初预
算的108.73%。预决算存有差异原因是:2024年度新招录5人,
在职在编人员增加,人员经费随之增加。主要用于按国家政
策规定为职工计缴的住房公积金的支出。
(四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
事业运行(项)年初预算为120.6万元,支出决算为145.34万元,
完成年初预算的120.51%。预决算存有差异原因是:2024年
度新招录5人,在职在编人员增加,人员经费和公用经费随
之增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出以及按市统一规定的开支标准安排办
公费,邮电费等日常公用经费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况