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4.灾害防治及应急管理支出(类)77.99 万元:主要用
于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
较2021 年度决算数增加 24.43 万元,增长 37.9%,主要原因
是本年度编制数增加了 10 个,在职在编人员增加,人员经
费和公用经费随之增加。
5.年末结转和结余0.26万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少
2.5万元,下降90.6%。主要原因是人员增加,本年度的经费
基本用完。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市应急救援中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出96.09万元,较2021年度决算数增加26.18万元,增长
37.4%。其中:基本支出96.09万元,项目支出0万元。
梧州市应急救援中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为80.93万元,支出决算为96.09万元,完成年
初预算的118.7%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.36万元,
支出决算为8.06万元,完成年初预算的109.5%。主要用于按
照国家规定缴纳单位职工的社会保险费,较年初预算增加主
要是人员变动,年中追加人员,人员经费随之增加。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数为3.63万元,支
出决算为4万元,完成年初预算的110.2%。较年初预算增加
主要是人员变动,年中追加人员,人员经费随之增加。主要