2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 9,799,100.43 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 1,120,000.00 、外交支
(二)本 8,679,100.43 、国防支
(三)一般债券收入 四、公共安全支出 8,334,104.85
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 649,895.23
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 309,364.65
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 505,735.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 9,799,100.43 本 年 支 出 合 计 9,799,100.43
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 9,799,100.43 支 出 总 计 9,799,100.43
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9,799,100.43 9,799,100.43 9,799,100.43
052007 梧州市长洲区人民检察院 9,799,100.43 9,799,100.43 9,799,100.43
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 9,799,100.43 一、本年支 9,799,100.43
(一)一般公共预算 9,799,100.43 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 1,120,000.00 (二)外交支出
2、本级 8,679,100.43 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出 8,334,104.85
(二)政府性基金预算 (五)教育支
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支 649,895.23
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 309,364.65
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 505,735.70
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 9,799,100.43 支   出   总   计 9,799,100.43
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 9,799,100.43 6,129,100.43 4,817,377.87 1,311,722.56 3,670,000.00
052007 梧州市长洲区人民检察院 9,799,100.43 6,129,100.43 4,817,377.87 1,311,722.56 3,670,000.00
204 04 01 行政运行 4,664,104.85 4,664,104.85 3,352,382.29 1,311,722.56
204 04 02 一般行政管理事务 3,670,000.00 3,670,000.00
208 05 01 行政单位离退 28,620.00 28,620.00 28,620.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,275.23 621,275.23 621,275.23
210 11 01 行政单位医疗 309,364.65 309,364.65 309,364.65
221 02 01 住房公积金 505,735.70 505,735.70 505,735.70
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 6,129,100.43 4,817,377.87 1,311,722.56
301 工资福利支出 4,788,757.87 4,788,757.87
301 01 基本工 1,359,036.00 1,359,036.00
301 02 津贴补 1,057,656.00 1,057,656.00
301 03 奖金 792,069.00 792,069.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 621,275.23 621,275.23
301 10 职工基本医疗保险缴费 306,754.65 306,754.65
301 12 其他社会保障缴费 6,492.97 6,492.97
301 13 住房公积金 505,735.70 505,735.70
301 99 其他工资福利支出 139,738.32 139,738.32
302 商品和服务支出 1,311,722.56 1,311,722.56
302 01 办公费 80,000.00 80,000.00
302 04 手续费 1,000.00 1,000.00
302 05 水费 6,500.00 6,500.00
302 06 电费 205,000.00 205,000.00
302 07 邮电费 80,000.00 80,000.00
302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00
302 16 培训费 5,800.00 5,800.00
302 17 公务接待费 15,000.00 15,000.00
302 26 劳务费 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经 51,550.26 51,550.26
302 31 公务用车运行维护费 64,124.64 64,124.64
302 39 其他交通费用 288,600.00 288,600.00
302 99 其他商品和服务支出 492,147.66 492,147.66
303 对个人和家庭的补 28,620.00 28,620.00
303 02 退休费 28,620.00 28,620.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 84,924.64 79,124.64 64,124.64 64,124.64 15,000.00 5,800.00 5,800.00
052007 梧州市长洲区人民检察院 一般公共预算资金 84,924.64 79,124.64 64,124.64 64,124.64 15,000.00 5,800.00 5,800.00
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指标 生态效益指
可持续效益指
服务对象满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 2,550,000.00
052007 梧州市长洲区人民检察院 编外人员经费 1,539,500.00
完成本年度编外人员工
资社保,编外人员支出
等费用支付工作,保障
编外人员工资福利,维
持单位书记员协警队伍
稳定,为检察工作提
协助。
数量指标:保障编外人
员数量(≥26人)
质量指标:编外
人员在岗到位率
(≥90%)
时效指标:编外
人员及时到位率
(=100%)
时效指标:编外
人员工资发放及
时率(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:编
外人员稳定性(≥
90%)
社会效益指标:单
位正常运转率(=
100%)
满意度指标:编外
员满意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费----干警人身意外保险 6,000.00
本项目经费投入将主要
用于为干警购置人身意
外险,旨在确保干警
人身安全与健康,维持
部门高效稳定运转,从
而提升整体办公效率与
单位效益。
数量指标:购买人身意
外险人数(≥60人)
质量指标:购买
人身意外险准确
率(=100%)
时效指标:购买
保险及时率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保
障干警的人身安全
与健康(有效保障)
社会效益指标:享
受医疗保障的干警
覆盖率(=100%)
满意度指标:职工
意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费----法警加班
执勤岗位津
45,240.00
确保法警在加班及执勤
岗位上的津补贴能够按
时、足额发放到位,以
充分调动其工作积极性
与保障合法权益。
数量指标:补助补贴人
员数量(≥3人)
质量指标:补助
补贴资金兑现流
程合规率(=
100%)
质量指标:补贴
发放到位率(=
100%)
时效指标:补助
补贴资金兑现及
时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:补
贴补助目标人群覆
盖率(=100%)
满意度指标:享受
助补贴人员满意度
(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费----党建项目 80,138.00
为加强党员和入党积极
分子的理论素养与实践
能力,计划举办教育
训活动、开展学习调研
等,旨在通过系统的课
程学习、实践活动以及
交流研讨等形式,提升
他们的政治觉悟、党性
修养和业务能力,进一
步强化党组织的凝聚力
与战斗力。
数量指标:举办教育培
训、调研活动次数(≥1
次)
数量指标:购置办公设
备数量(≥1台)
数量指标:翻修红色书
吧面积(≥10平方米)
质量指标:教育
培训活动考核达
标率(≥90%)
质量指标:翻修
红色书吧验收合
格率(=100%)
时效指标:培训
计划按期完成率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:加
强党员和入党积极
分子的理论素养与
实践能力(有效保
障)
满意度指标:群众
意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费----日常运转经费 778,000.00
本项目经费主要用于单
位日常运转,包括印刷
费、邮电费、维护维修
费、委托服务费等,以
保障单位人员高效
公,满足办公需求
数量指标:保障差旅人
员数量(≥10人)
数量指标:印制宣传手
册数量(≥5份)
数量指标:印制档案盒
数量(≥20个)
数量指标:物业服务面
积(≥800平方米)
数量指标:维修(护)
完成率(=100%)
质量指标:邮电
费缴纳到位率
(≥90%)
质量指标:委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标:邮电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标:委托
服务按时完成率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保
障单位正常运转(有
效保障)
社会效益指标:满
足办公需求(有效保
障)
满意度指标:群众
意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费----听证员经 15,000.00
本项目经费将用于支付
听证员参加听证会议产
生的工作劳务费、误工
补偿以及路途费用,以
确保听证工作的顺利进
行与高效运作。
数量指标:听证工作任
务完成率(=100%)
数量指标:补贴听证人
员数量(≥5人)
质量指标:听证
方式审查案件结
案率(≥90%)
质量指标:补助
补贴资金兑现流
程合规性(=
100%)
时效指标:听证
会时长(≥
0.5天)
时效指标:补助
补贴资金兑现及
时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:公
开听证,依法履行
检察职能(有效保
障)
社会效益指标:满
足办公需求(有效保
障)
满意度指标:听证
员满意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 残疾人就业保障金 36,122.00
根据工作要求完成残疾
人就业保障金缴纳,保
障单位工作符合政策要
求,保障残疾人权益。
数量指标:残疾人保障
金缴纳完成率(=100%)
质量指标:残疾
人保障金缴纳到
位率(=100%)
时效指标:残疾
人保障金缴纳及
时率(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保
障单位工作符合政
策要求及残疾人权
益(有效保障)
满意度指标:投诉
数(≤2次)
052007 梧州市长洲区人民检察院 专项公用经费---乡村振兴经费 30,000.00
运用乡村振兴经费,计
划对困难群众进行慰问
活动,旨在精准解决
生活困难,提升生活
量,并以此为支点推动
乡村整体脱贫增收与和
谐发展。
数量指标:慰问困难群
众数量(≥30户)
质量指标:慰问
困难群众准确率
(=100%)
时效指标:慰问
困难群众按计划
完成率(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:提
升困难群众生活质
量(有效保障)
满意度指标:困难
众满意度(≥90%)
052007 梧州市长洲区人民检察院 司法救助金 20,000.00
本项目将确保司法救助
金及时发放到位,以保
障被救助对象的基本生
活权益和提供必要的生
活保障。
数量指标:领取司法救
助金人员数量(≥1人)
质量指标:司法
救助金发放到位
率(≥90%)
时效指标:司法
救助金发放及时
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保
障被救助对象的基
本生活权益(有效保
障)
满意度指标:领取
法救助金人员满意
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据