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非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金,与2023
年度决算数一致,没有差异。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,与
2023年度决算数一致,没有差异。
(二)本单位2024年度总支出125.90万元,其中本年支出
125.90万元, 较2023年度决算数增加13.85万元,增长12.36%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)10.97 万元:主要用于:
机关事业基本养老保险缴费的支出。较 2023 年度决算数增加 0.5
万元,增长 4.78%,主要原因是单位职工养老保险缴费基数按照
相关文件进行调整,社会保障和就业支出比去年决算增加。
2.卫生健康支出(210 类)5.5 万元:主要用于单位按国家
规定为职工计缴的基本医疗保险费。较 2023 年度决算数增加
0.25 万元,增长 4.76%,主要原因是单位职工基本医疗保险缴费
基数按照相关文件进行调整,卫生健康支出比去年决算增加。
3.农林水支出(213 类)101.21 万元:主要用于人员支出以
及按单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较 2023 年
度决算数增加 12.74 万元,增长 14.40%,主要原因是按规定发
放的人均绩效增量标准标准提高以及社保基数和住房公积金基
数调增,在执行过程中,追加按规定发放事业单位 2023 年绩效
工资增量、编外人员经费等经费,导致支出增加。
4.住房保障支出(221 类)8.23 万元:主要用于事业单位按
照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2023 年