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梧州市乡村振兴干部教育培训中2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市乡村振兴干部教育培训中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2025 年单
位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2025 年单
位预算公开报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责乡村振兴系统干部培训工作
(二)负责组织和指导开展雨露计划补助农村实用技
术培训工作
(三)负责组织和指导开展乡村工匠培育工作
(四)会同有关部门开展脱贫人口稳岗就业工作。
(五)完成梧州市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市乡村振兴干部教育培训中心是全额事业单位,无
内设机构职能科室。
三、人员构成情况
梧州市乡村振兴干部教育培训中心员编制总数 10 名,
其中,在职在编人员 9人,包括:全额事业在职在编 9人。
其他聘用人1人。
第二部分:梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2025 年单
位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 收支总预1365130.72 ,同比增227787.21
元,增长 20.03 %。其入预1365130.72 元,
比增加 227787.21 元,增长 20.03 %收入包括一般公共
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算拨款支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、
农林水支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加,主要原因是根据相关规定,
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1365130.72 ,同比增227787.21
,增长 20.03 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 1365130.72 元,占收入总预
100%,同比增加 227787.21 ,增长 20.03 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 支出总预1365130.72 ,同比增227787.21
,增长 20.03 %其中,基本支出预1365130.72 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 227787.21 ,20.03 %
项目支出预0元,占支出总预算的 0%同比无变其中:
(一)社123460.32
出总预算 9.04%,同比增加 13767.2 元,增长 12.55%
(二)卫生健康支出类科目 61768.53 元,占支出总预算
4.52%,同比增加 6797.55 元,增长 12.37%
(三)农1075159.87
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78.77%,同比增加 184750.3 元,增长 20.75%
(四)住房保障支出类科目 104742 元,占支出总预算
7.67%,同比增加 22472.16 元,增长 27.32%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1365130.72 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1365130.72 元。支出包括:社会保障和就
业支123460.32 元、卫生健康支出 61768.53 元、农林水支
1075159.87 元、住房保障支出 104742 元。财政拨款总收
支较上年增20.03%主要原因是根据相关规定,在职人员
工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,财政拨款收
支预算总体较上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1365130.72 ,同比增
227787.21 ,增长 20.03 %。其中:基本支出 1365130.72
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1机关事业单位基本养老保险缴费支出 123460.32 元,
其中:基本支出 123460.32 元,项目支出 0元。主要用于全
额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出
2事业单位医61768.53 元,其中基本支出 61768.53
元,项目支出 0.00 元。主要用于全额事业单位按照规定标准
为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
3、住房公积金 104742 元,其中:基本支104742 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位按照国家政策统一规定为
职工计缴的住房公积金支出。
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4业运行 1075159.87 其中基本支出 1075159.87
元,项目支出 0元。主要用于在编人员工资福利支出和编外
人员经费支出,保障本单位日常运转而发生公用经费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1365130.72 元,占一般公共预算支出预
100%,同比增加 227787.21 ,增长 20.03 %。其中:
工资福利支出预算 1274330.56 元,占基本支出预算
93.35 %,同比增加 228320.25 元,增长 21.83%
商品和服务支出预算 90800.16 元,占基本支出预算
6.65%同比减少 94886.34 元,下降 51.10%
2. 项目支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1365130.72 元,同比
增加 227787.21 ,增长 20.03 %。其中
人员经费 1274330.56 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保
障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年增加
21.83 %主要原因是根据相关规定,在职人员工资和五险一
金调整引起人员类经费预算增加,相应支出增加。
公用经费 90800.16 元,主要包括:办公费、印刷费、
费、电费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上
年下降 0.58%,主要原因是厉行节约政策,压减各项支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预公务用车费预算 0元,
同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
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变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
梧州市乡村振兴干部教育培训中心机关运行经费财政拨
款预算 0元。
梧州市乡村振兴干部教育培训中心是事业单位,事业运
90800.16 533.04
0.58%要原策,出。
于办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预480 480
100%其中:政府集中采购预算 480 元,占政府采购预算
100%同比增加 480 增长 100%主要原因是 2025 年增
加报销单据的印刷。散采购 0元,占政府采购预算的 0%
同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 480 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
480 元,占政府采购预算 100%
服务类采购主要内容是:支出报销单据的印刷,预算金
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额 480 元,单据主要用于单位支出报销使用。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合0元,其中:1.地、
房屋及构筑0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。4.
物和陈列0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等 0
元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年部门预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件