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4、事业运行 1075159.87 元,其中:基本支出 1075159.87
元,项目支出 0元。主要用于在编人员工资福利支出和编外
人员经费支出,保障本单位日常运转而发生公用经费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1365130.72 元,占一般公共预算支出预
算100%,同比增加 227787.21 元,增长 20.03 %。其中:
工资福利支出预算 1274330.56 元,占基本支出预算
93.35 %,同比增加 228320.25 元,增长 21.83%。
商品和服务支出预算 90800.16 元,占基本支出预算
6.65%,同比减少 94886.34 元,下降 51.10%。
2. 项目支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1365130.72 元,同比
增加 227787.21 元,增长 20.03 %。其中:
人员经费 1274330.56 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保
障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年增加
21.83 %,主要原因是根据相关规定,在职人员工资和五险一
金调整引起人员类经费预算增加,相应支出增加。
公用经费 90800.16 元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上
年下降 0.58%,主要原因是厉行节约政策,压减各项支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明