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6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较 2023
年度决算数增加 0.00 万元,上年无该决算,增长率无可比性,
主要原因:本单位无此项业务收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023
年度决算数增加 0.00 万元,上年无该决算,增长率无可比性,
主要原因:本单位无此项业务收入。
8.上年结转和结余5.47万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加3.67万元,增长203.89%,主要原因是:
由于年中人员变动,单位部分五险一金略有结余,导致上年结转
和结余增加。
(二)本单位2024年度总支出84.79万元,其中本年支出
80.14万元, 较2023年度决算数增加15.57万元,增长24.11%。支
出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)7.03 万元:主要用于:在
编人员缴交养老保险支出。较 2023 年度决算数增加 1.41 万元,
增长 25.09%,主要原因是:由于当年有新招录人员,导致事业
单位基本养老保险缴费支出增加。
2.卫生健康支出(210 类)3.50 万元:主要用于:在编人员