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(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 906591.60 元,同比增加 272083.46
元,增长 42.88%。其中,基本支出预算 906591.60 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 272083.46 元,增长 42.88%;
项目支出预算 0元,占支出总预算的 0%,同比无变化。其
中:
(一)社会保障和就业支出类科目 83414.88 元,占支
出总预算 9.2%,同比增加 19621.12 元,增长 30.76%。
(二)卫生健康支出类科目 41459.47 元,占支出总预
算4.57%,同比增加 9511.30 元,增长 29.77%。
(三)城乡社区支出类科目 712446.29 元,占支出总预
算78.59%,同比增加 221525.40 元,增长 45.12%。
(四)住房保障支出类科目 69270.96 元,占支出总预
算7.64%,同比增加 21425.64 元,增长 44.78%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 906591.60 元。收入包括:
一般公共预算拨款 906591.60 元。支出包括:社会保障和就
业支出 83414.88 元、卫生健康支出 41459.47 元、城乡社区
支出 712446.29 元、住房保障支出 69270.96 元。财政拨款
总收支较上年增长 42.88%,主要原因是根据相关规定工资
正常晋级和增加绩效增量,有新增招聘入职人员,最终因人
员经费及公用经费预算增加使财政拨款收支总预算增长。