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梧州市建设工程造价站
2024 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市建设工程造价站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市建设工程造价站 2024 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市建设工程造价站 2024 年单
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:单位概况
一、主要职责
为工程建设提供定额与造价服务。对全市工程建设
标准定额的编制、修订、解释和监督检查执行;参与建
设工程招标的审标、评标和定标、对工程造价经济纠纷
进行调解和仲裁、对工程建设概预算人员的资格考试及
换证。
二、机构设置情况
梧州市建设工程造价站属财政全额拨款事业单位
(公益二类),内设 2 个职能科室,分别是:办公室、
财务室。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 7 名,其中:全额事业编制 7 名,
机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中,在职在编人
员 5 人,包括:全额事业在职在编 5 人,机关后勤服务
聘用人员控制数在职在编人员 0 人其他聘用人员 1 人。
退休人员 6 人。经费来源为财政全额拨款。
第二部分:梧州市建设工程造价站 2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预634508.14 元,同比减少 66521.97
元,下降 9.49%其中:本年收入预634508.14 元,同比
66521.97 9.49%;收入包括:一般公共预算
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拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城
乡社区支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
有人员退休减少工资福利支出预算;二是新招聘入职人员工
资福利相对较低;最终因人员增减变动,工资福利预算减少
使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预634508.14 元,同比减少 66521.97
,9.49%。本年收入预算 634508.14
66521.97 ,下降 9.49%上年结转结余 0 元。其中
(一)一般公共预算拨款 634508.14 元,占收入总预算
100%,同比减少 66521.97 元,下9.49%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无上年结转结余收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预634508.14 元,较上年减少 9.49%
其中,基本支出预634508.14 元,占支出总预算的 100%
66521.97 ,下9.49%0
占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
63793.76
出总预算 10.05%,同比减少 9529.12 元,下降 13.00%
31948.17
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5.04%,同比减少 4705.00 元,下降 12.84%
(三)城乡社区支出类科目 490920.89 元,占支出总预
77.37%,同比减少 45141.01 元,下降 8.42%
47845.32
7.54%,同比减少 7146.84 元,下降 13.00%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 634508.14 元。收入包括:
一般公共预算拨款 634508.14 元;支出包括:社会保障和就
业支出 63793.76 卫生健康支31948.17 元、城乡社区
支出 490920.89 元,住房保障支出 47845.32 元。财政拨
总收支较上年减少 9.49%,主要原因是有人员退休减少工资
福利支出,新招聘入职人员工资福利相对较低,最终因人员
增减变动,工资福利预算减少使收支总预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 634508.14 元,
上年减少 9.49%其中基本支出 634508.14 元,项目支出
0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 63793.76
中:基本支出 63793.76 元,项目支出 0元。主要用于在编
人员养老保险支出
事业单位医疗支出 31948.17 元,其中:基本支出
31948.17 元,项目支出 0元。主要用于事业单位的在编人员
的医疗保险支出。
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其他城乡社区管理事务支出 490920.89 元,其中:基本
支出 490920.89 项目支出 0元。主要用于单位日常运转
支出,包括人员经费和公用经费支出。
住房公积金支出 47845.32 元,其中:基本支出 47845.32
元,项目支0元。主要用于在编人员住房公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预634508.14 元,占一般公共预算支出的
100%,同比减少 66521.97 元,下降 9.49%。其中:
工资福利支出预算 537303.52 元,占基本支出预算
84.68%,同比减少 75140.57 元,下降 12.27%。主要原因
是人员增减变动导致工资福利支出预算减少。
商品和服务支出预算 96664.62 元,占基本支出预算
15.23%同比增8438.6 元,增长 9.56%。主要原因是其
中包含的编外人员工资福利社保支出略有提高、退休人员增
加且退休人员人均公用经费标准略有提高。
对个人和家庭补助支出预算 540.00 元,占基本支出预算
0.09%同比增加 180.00 元,增长 50.00%主要原因是 2024
年新增退休 2人,导致退休人员大病救助医疗统筹增加。
2. 项目支出 0元,一般公共预算支出的 0%同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 634508.14 元,较上
年减少 9.49%,其中:
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588771.1 元,主要包括:基本工资、绩效
资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休
11.20%,主要原因是人员增减变动导致工
资福利总体减少。
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费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较
20.36%,主要原因是退休人员增加且退休公用经
费人均标准提高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
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因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 96664.62
元,其中:基本支出预算 96664.62 项目支出预算 0元,
8438.6 9.56%
资福利略有提高,退休人员增加,相应的退休人员人均公用
经费预算标准也提高。主要用于办公费、水费、电费、邮电
费、差旅费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务支出
等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 2000.00 元,上年无该预算,增
长率无可其中:政府集中采购预算 2000.00
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政府采购预算的 100 %,上年无该预算,增长率无可比性
主要原因是为规范执行政府采购法的相关规定在预算环
增加集中采购预算分散采购 0元,占政府采购预算的 0 %
同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 2000.00
元,财政专户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采。其物类2000.00
政府采购预算 100%0元,占政府采购预
0 %;服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:复印纸,预算金额 2000.00 元,
采购需求是办公用复印纸。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆。
截至20231231日,资产原值合76425.00元,其中:
1.土地、房屋及构筑0元。2.通用设备76425.00元。3.专用
设备0元。4.文物和陈列0元。5.图书档案06.家具、用
具、装具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明。
我单位2024年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
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10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件