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梧州市人民政府法律事务中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分:梧州市人民政府法律事务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市人民政府法律事务中心 2024 年度单位
算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市人民政府法律事务中心 2024 年度单位
算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市人民政府法律事务中心概况
一、本单位职责
(一)负责梧州市人民政府法律顾问室日常管理工作,负责
梧州市本级政府法律顾问的联络、组织和协调等工作。
(二)负责建立政府法律顾问人才库,按照聘请法律顾问遴
选程序规定组织开展法律顾问选聘工作
(三)负责组织法律顾问为重大决策、重大行政行为提供法
律意见。
(四)负责组织法律顾问参与政府立法、规范性文件草案的
起草、论证和合法性审查工作。
(五)负责组织或指派法律顾问参与政府重大项目的审查、
洽谈,协助起草修改、审查重要的法律文书或重大合同、协议
(六)负责组织或指派法律顾问办理行政复议、诉讼、仲裁
等法律事务
(七)负责组织法律顾问为处置涉法涉诉案件、信访案件和
重大突发事件等提供法律服务。
(八)负责对梧州各县(市、区)、市直各单位政府法律顾问
工作进行指导。
(九)完成梧州市人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
本单位无内设机构梧州市人民政府法律事务中心人员编制
总数 8名,全部为全额事业编制。现有全额事业在职在编人员 4
人。本单位经费管理方式为财政全额拨款。
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第二部分:梧州市人民政府法律事务中心
2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:梧州
人民政府法律事务中心 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分:梧州市人民政府法律事务中心
2024 年度单位决算情况说
一、2024年度收入支出决算总体情
(一)本单位2024年度总收入47.57万元,其中本年收45.84
万元,2023年度决算数增加8.62万元,增长22.13%收入具体
情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入45.84万元,为市本级财政当年
拨付的资金2023年度决算数增加9.96万元增长27.76%
要原因是业务工作增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00元,为市本级财政
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元,增长0.00%
要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,为市本级财政
当年拨付的资金。2023年度决算数增加0.00万元,增长0.00%
主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
2023年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单
位无事业收入。
5.营收0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数增加0.00万元,
增长0.00%,主要原因是本单位无经营收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2023年度决算数
增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无其他收入。
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7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入“经营收入”
“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无非
财政拨款结余。
8.上年结转和结余1.73万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2023年度决算数减少1.34万元,下降43.65%主要原因按工作
进度及时完成支出
(二)本单位2024年度总支出47.57万元其中本年支出45.84
万元,2023年度决算数增加8.62万元,增长22.13%。支出具体
情况如下:
1.公共安全支204 类)39.36 万元,主要用于:工资福利
支出、商品和服务支出等经费支出。2023 年度决算数增6.66
万元,增20.37%,主要原因是增人增资,人员经费等支出增
加。
2.社会保障和就业支出(208 类)2.86 万元,主要用于:机
关事业单位基本养老保险缴费支出。2023 年度决算数增加 1.09
万元,增长 61.58%,主要原因是增人增资。
3.卫生健康支出(210 类)1.42 万元,主要用于职工基本医
疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数增0.35 万元,增长
32.71%,主要原因是增人增资。
4.住房保障支出(221 类)2.20 万元,主要用于:住房公积
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金支出。2023 年度决算数增加 0.50 万元,增长 29.41%主要
原因是增人增资。
5.余分0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结余分配
6.年末结转和结余1.73万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。2023年度决算数增加0.01万元
0.58%,主要原因是增人增资从而调整社保费。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情
梧州市人民政府法律事务中心2024年度一般公共预算财政
45.842023年度决算数增8.61万元,增长
23.13%。其中:基本支出44.15万元,项目支出1.69万元
梧州市人民政府法律事务中心2024年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为29.18万元,支出决算为45.84万元,完成
初预算的157.09%
(一)公共安全支出()司法()事业运行()年初预算为
23.40 万元,支出决算为 39.36 万元,完成年初预算的 168.21%
预决算存有差异原因是:追加人员经费。主要用于:根据国家
自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
出及开展日常工作的相关经费开支。
(二)社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()
机关事业单位基本养老保险缴费支出()年初预算为 2.57 万元,
支出决算为 2.86 万元完成年初预算的 111.28%预决算存有差
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异原因是:人员变动。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴
费支出。
(三)卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医
()年初预算为 1.27 万元,支出决算为 1.42 万元,完成年初
预算的 111.81%预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:
职工基本医疗保险缴费支出。
(四)住房保障支出()住房改革支()住房公积金()
年初预算为1.93万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的
113.99%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:住房
公积金支出
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市人民政府法律事务中心2024年度一般公共预算财政
拨款基本支出44.15万元,支出具体情况如下:其中:人员经费
41.49,主本工13.850.67
万元,奖金1.55万元,绩效工资13.98万元机关事业单位基本
老保险缴费2.86万元,职工基本医疗保险缴费1.42万元,其他社
会保障缴费0.13万元,住房公积金2.20万元,其他工资福利支
4.84万元;公用经费支2.66万元,主要包括:办公费0.20万元,
工会经费0.30万元,其他商品和服务支出2.16万元,支出具体情
况如下:
(一)工资福利支出 41.49 万元完成年初预算的 203.08%
预决算存有差异原因是:增人增资。
(二)商品和服务支出2.66万元,完成年初预算的33.59%
预决算存有差异原因是:厉行节约。
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四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市人民政府法律事务中心2024年度政府性基金支出
0.00万元,2023年度决算数增加0.00万元增长0.00 %其中:
基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
梧州市人民政府法律事务中心2024年度政府性基金支出年
初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人民政府法律事务中心2024年度国有资本经营预算
支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
梧州市人民政府法律事务中心2024年度国有资本经营预算
支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算
0.00%
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成
年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,主要原因是本单位无
“三公”经费支出其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,
公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决
0.00万元
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成年初预算的
0.00%,比上年增0.00 万元,原因是本单位无因公出国(境)
费支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0个,参加其他单位组
织的出国团0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0
人次。本单位无因公出国(境)费支出
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(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%比上
年增加 0.00 万元原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。
购置了 0辆公务用车,无公务用车购置及运行费支出。
公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上
年增加0.00万元,原因是本单位无公务用车运行费支出。2024年,
梧州市人民政府法律事务中心开支财政拨款的公务用车保有量
0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元
(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%
比上年增0.00万元,原因是本单位无公务接待费支出。国内公
务接待批次0人次0次,(境)外公务接待批次0次,人次0
次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价
50万元以上通用设备0(套)单位价值100万元以上专用设
0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
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(一)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:根据预算绩效管理要求,本单位
组织对2024年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉
及资金1.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对急需紧缺人才生活补贴等所有项目均开展了绩效
自评,3个项目均评为一等,占项目支出总额比例100%从评
情况来看上述项目完成情况较好,主要表现在该项目能按年初
目标要求完成,确保政府法律事务工作正常开展。
自评发现的主要问题及原因:对全年绩效目标设定不够准
确、项目不够细化。下一步改进措施:进一步根据工作实际需要
细化项目目标设置
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标
专项公用经-法律事务工作经费项目自评得分为99.91分,评
级为一等,项目全年预算数为0.83万元,执行数为0.82万元,完
成预算的99.08%项目绩效目标完成情况:一是完成梧州市本级
政府法律顾问联络组织协调工作;二是组织法律顾问为重大
决策、重大行政行为提供法律意见。自评发现的主要问题及原因:
对全年绩效目标设定不够准确、项目不够细化。下一步改进措施:
进一步根据工作实际需要,细化项目目标设置。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当
年的“财政拨款收入”事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金
八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二“三公经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经
费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出(境)
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。