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金支出。较 2023 年度决算数增加 0.50 万元,增长 29.41%,主要
原因是增人增资。
5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结余分配。
6.年末结转和结余1.73万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.01万元,增
长0.58%,主要原因是增人增资从而调整社保费。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府法律事务中心2024年度一般公共预算财政
拨款支出45.84万元,较2023年度决算数增加8.61万元,增长
23.13%。其中:基本支出44.15万元,项目支出1.69万元。
梧州市人民政府法律事务中心2024年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为29.18万元,支出决算为45.84万元,完成年
初预算的157.09%。
(一)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为
23.40 万元,支出决算为 39.36 万元,完成年初预算的 168.21%。
预决算存有差异原因是:追加人员经费。主要用于:根据国家和
自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支
出及开展日常工作的相关经费开支。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.57 万元,
支出决算为 2.86 万元,完成年初预算的 111.28%。预决算存有差