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(一)公共安全支出类科目 486074.17 元,占支出总预
算 81.13%,同比增加 252042.14 元,增长 107.70%。
(二)社会保障和就业支出类科目 48314.88 元,占支出
总预算 8.06%,同比增加 22567.68 元,增长 87.65%。
(三)卫生健康支出类科目 24215.47 元,占支出总预算
4.04%,同比增加 11502.79 元,增长 90.48%。
(四)住房保障支出类科目 40509.60 元,占支出总预算
6.76%,同比增加 21199.20 元,增长 109.78%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 599114.12 元收入包括:一
般公共预算拨款 599114.12 元。支出包括:公共安全支出
486074.17 元、社会保障和就业支出 48314.88 元、卫生健康
支出 24215.47 元、住房保障支出 40509.60 元。财政拨款总
收支较上年增长 105.32%,主要原因是增人增资。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 599114.12 元,同比增
加 307311.81 元,增长 105.32%。其中:基本支出 590814.12
元,项目支出 8300.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 486074.17 元,其中:基本支出 477774.17
元,项目支出 8300.00 元。主要用于人员工资福利支出和开
展各项法律事务业务工作支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 48314.88 元,其
中:基本支出 48314.88 元,项目支出 0.00 元。主要用于事
业单位基本养老保险缴费。