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梧州市人民政府法律事务中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人民政府法律事务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民政府法律事务中心 2024 年单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民政府法律事务中心 2024 年单
预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责梧州市人民政府法律顾问室日常管理工作,
负责梧州市本级政府法律顾问的联络、组织和协调等工作
(二)负责建立政府法律顾问人才库,按照聘请法律顾
问遴选程序规定组织开展法律顾问选聘工作。
(三)负责组织法律顾问为重大决策、重大行政行为提
供法律意见
(四)负责组织法律顾问参与政府立法、规范性文件草
案的起草、论证和合法性审查工作。
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(五)负责组织或指派法律顾问参与政府重大项目的审
查、洽谈,协助起草、修改、审查重要的法律文书或重大合
同、协议。
(六)负责组织或指派法律顾问办理行政复议。诉讼、
仲裁等法律事务。
(七)负责组织法律顾问为处置涉法涉诉案件、信访案
件和重大突发事件等提供法律服务。
(八)负责对梧州各县(市、区)、市直各部门政府法律
顾问工作进行指导
(九)完成梧州市人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
本单位为非参照公务员法管理全额拨款事业单位(公益
一类),无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市人民政府法律事务中心人员编制总数 8 名,全部
为全额事业编制。现有全额事业在职在编人员 3 人,其他聘
用人员 1 人。本单位经费管理方式为财政全额拨款。
第二部分:梧州市人民政府法律事务中心 2024 年单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 291,802.31 元 , 同 比 减 少
55,276.96 下降 15.93%其中:本年收入预算 291,802.31
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元,同比减少 54,277.96 元,下降 15.68%上年结转结余为
0元,同比减999.00 元,因今年结转结余审批程序变动,
本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体
现。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:人员
减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 291,802.31 元 , 同 比 减 少
55,276.96 ,下降 15.93 %。本年收入预算 291,802.31 元,
54,277.96 15.68%。上年结转结余为 0
元,同比减999.00 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 291802.31 元,占收入总预算
100%,同比减少 55,276.96 元,下降 15.93%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结0元,同比减999.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预291,802.31 元,较上年下降 15.93%
其中,基本支出预283,502.31 元,占支出总预算的 97.16%
同比下降 55,276.96 元,下降 16.32 % 项目支出预算
8,300.00 元,占支出总预算的 2.84%,同比无变化其中
(一)公共安全支出类科目 234,032.03 元,占支出总预
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80.2%,同比减少 48,793.39 元,下降 17.25 %
(二)社会保障和就业支出类科目 25,747.2 元,占支
总预算 8.82%,同比减少 2,769.28 元,下降 9.71%
(三)卫生健支出类科12,712.68 元,占支出总预
4.36%,同比减少 1,637.33 元,下降 11.41%
(四)住房保障支出类科目 19,310.4 元,占支出总预算
6.62%,同比减少 2,076.96 元,下降 9.71%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财拨款收支总预291,802.31 元(含财
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
291,802.31 元。支出包括:公共安全支出 234,032.03 元、
社会保障和就业支25,747.2 元、卫生健康支出 12,712.68
元、住房保障支19,310.4 元。财政拨款总收支较上年减少
55,276.96 元,下降 15.93%,主要原因是人员减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 291,802.31 元,较上年
15.68%。其中:基本支出 283,502.31 元,项目支出
8,300.00 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
234,032.03 元,其中:基本支出 225,732.03
元,项目支出 8,300.00 主要用于人员工资福利支出和开
展各项法律事务业务工作支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 25,747.20 元,其
中:本支25,747.20 。主要用于事业单位基本养老保
险缴费。
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事业单位医12,712.68 元,其中,基本支出 12,712.68
元。主要用于事业单位医疗保险缴费。
住房公积金 19,310.40 元,其中,基本支出 19,310.40
元。主要用于事业单位住房公积金缴费
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 出预283,502.31 ,占支出
97.16%,同比减少 54,277.96 元,下降 16.07 %。其中:
工资福利支出预算 204,275.80 元,占基本支出预算
72.05%,同比减少 59,213.65 元,下22.47 %
商品和服务支出预算 79,226.51 元,占基本支出预算
27.95%同比增加 4,935.69 元,增长 6.64%
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
2. 项 目 支 出 8,300.00 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
2.84 %,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0元,同比无变化。
商品和服务支出预8,300.00 元,占项目支出预算 100%
同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 283,502.31
上年下降 16.07 %其中:
人员经费 262,625.88 元,主要包括:基本工资津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金委托业务费
较上年下14.5%,主要原因是人员减少。
公用经费 20,876.43 元,主要包括:办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。较上年下降 31.79%,主要原因是人
员减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元。
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
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公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
梧州市人民政府法律事务中心共有 1个事业单位,事业
87,526.51 元,其中:基本支出预
79,226.51 元,同比增加 48,618.35 158.84%
目支出预算 8,300.00 元,同比增加 8,300.00 元,上年无该
预算,增长率无可比性,主要原因是增加事业专项公用经费
支出。主要用于办公费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 5,800.00 元,同比减少 3,300.00
元,下降 36.26%其中:政府集中采购预算 3,800.00 元,
占政府采购预算的 65.52%,同比减少 5,300.00 元,下降
58.24%;主要原因是通过集中采购的商品减少。分散采购
2,000.00 元,政府采购预算的 34.48%同比增加 2,000.00
元,上年无该预算,增长率无可比性;主要原因是通过分散
采购的商品增加。
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 5,800.00
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 5,800.00 元,占政
府采购预算 100%工程类采购 0元,占政府采购预0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
1.货物类采购主要内容是:(1 ,
3,800.00 元,事业单位购买办公用纸;2其他办公用品,
预算金额 2,000.00 元,事业单位购买其他办公用品。
2.工程类采购类 0元。
3.服务类采购类 0元。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:其中:一般公务用0辆、一般执
法执勤用车0,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计12,000.00元,其
中:1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用
0元。4. 文物和陈列品05 .图书档0元,6. 家具
具、装具等07.无形资产12,000.00元。
(四)预算绩效目标情况说明。
我单2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1预算资金 8,300.00 元。相关绩效目
情况详见单位预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称梧州市人民政府法律事务中心专
项公用经费-法律事务工作经费,预算资金 8,300.00 元,2024
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年度绩效目标为确保法律事务工作顺利,设 1条数量指标:
数量指1.法律服务次数1 次;设 2条质量指标:质量指
1.法律意见采纳率≧65%,质量指标 2.经费专款专用率
90%1条时效指标:时效指标 1.法律事务及时办结率
90%1条成本指标:成本指标 1.项目成本超支率0%
1条社会效益指标:社会效益指标 1.保障政府法律事务
常运行有效1条满意度指标:满意度指标 1.职工满意度
≧90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
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八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件