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梧州市人民政府法律事务中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市人民政府法律事务中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民政府法律事务中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民政府法律事务中心 2022 年单位
预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责梧州市人民政府法律顾问室日常管理工作,
负责梧州市本级政府法律顾问的联络、组织和协调等工作。
(二)负责建立政府法律顾问人才库,按照聘请法律顾
问遴选程序规定组织开展法律顾问选聘工作。
(三)负责组织法律顾问为重大决策、重大行政行为提
供法律意见
(四)负责组织法律顾问参与政府立法、规范性文件草
案的起草、论证和合法性审查工作。
(五)负责组织或指派法律顾问参与政府重大项目的审
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查、洽谈,协助起草、修改、审查重要的法律文书或重大合
同、协议。
(六)负责组织或指派法律顾问办理行政复议。诉讼、
仲裁等法律事务。
(七)负责组织法律顾问为处置涉法涉诉案件、信访案
件和重大突发事件等提供法律服务。
(八)负责对梧州各县(市、区)、市直各部门政府法律
顾问工作进行指导
(九)完成梧州市人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
本单位无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市人民政府法律事务中心人员编制总数 5名,全部
为全额事业编制。现有全额事业在职在编人员 3人,其他聘
用人员 1人。本单位经费管理方式为财政全额拨款。
第二部分:梧州市人民政府法律事务中心 2022 年单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 241644.47 同比增加 37055.84
18.11%
括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
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2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:人员
增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 241644.47 元,同比增加 37055.84
元,增长 18.11%。其中:
(一)一般公共预算拨241644.47 元,占收入总预
100%,同比增加 37055.84 元,增长 18.11%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 241644.47 其中,基本支出预算
230844.47 元,占支出总预算的 95.53%同比增加 37055.84
元,增长 19.12%项目支出预算 10800 元,占支出总预算
4.47%,同比持平其中:
198653.5
82.21%,同比增加 38756.56 元,增长 24.24%
(二)社会保障和就业支出类科目 19160.32
出总预算 7.93%,同比减少 677.76 元,下降 3.42%
(三)卫生健康支出类科目 9460.41 元,占支出总预算
3.91%,同比减少 514.64 元,下降 5.16%
(四)住房保障支出类科14370.24 元,占支出总预
5.95%,同比减少 508.32 元,下降 3.42%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 241644.47 收入包括:
一般公共预算拨款 241644.47 元;支出包括:公共安全支出
198653.5 元、社会保障和就业支出 19160.32 元、卫生健康
支出 9460.41 元、住房保障支出 14370.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 241644.47 ,其中:
基本支230844.47 元,项目支10800 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 198653.5 元,其中:基本支出 187853.5 元,
项目支出 10800 元。主要用于法律事务工作业务开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 19160.32 元,均为
基本支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗 9460.41 元,均为基本支出。主要用于事业
单位医疗保险缴费
住房公积14370.24 元,均为基本支出。主要用于住房
公积金缴费
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 230844.47 占一般公共预算支出的
95.53%,同比增加 37055.84 元,增长,19.12%。其中:
167744.94
72.66%同比减6043.93 元,下降 3.48%主要原因为人
员社保基数调整。
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商品和服务支出预63099.53 元,占基本支出预算
27.33%43099.77 215.5%
是人员增加,相应经费增加。
2. 项目支10800 元,占一般公共预算支出的 4.47%
同比持平。其中:
商品和服务支出预算 10800 元,占项目支出预算 100%
同比持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 230844.47 元,其中:
210236.31 元,占基本支出预算 91.07%
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金
20608.16 元,占基本支出预算 8.93%
包括:办公费、手续费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明(
(一2022 部门预算全口径安排的三公经费预算
况。
2022 年部门无预算全口径安排三公费支出预算,同
比持平其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
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2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变化。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0单位事业运
行经费总预算安排 20608.16 元,均为基本支出预算。主要
用于办公费手续费、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年没有政府采购预算计划,同比无变化。
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(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至20211231日,资产原值合计0
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)19个,项目涉
及金额241644.47元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中其他运转类和特定目标类项目1个,分别是:专项公
用经费-法律事务工作经费10800元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表预算公开报表作为附
件挂在报告尾部,详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件