预算拨款、上年结转结余;支出包括:公共安全支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:人员
增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 347079.27 元,同比增加 105434.8
元,增长 43.63%。本年收入预算 346080.27 元,同比增加
104435.8 元,增长 43.22%;上年结转结余 999 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 346080.27 元,占收入总预
算的 99.71%,同比增加 104435.8 元,增长 43.22 %。
(二)上年结转结余 999 元。2023 年单位预算编制时,
根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 347079.27 元,其中,基本支出预
算338779.27 元,占支出总预算的 97.61% , 同 比 增 加
107934.8 元,增长 46.76%;项目支出预算 8300 元,占支
出总预算的 2.39%,同比减少 2500 元,下降 23.15%。其中:
(一)公共安全支出类科目 282825.42 元,占支出总预
算81.49%,同比增加 84171.92 元,增长 42.37 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 28516.48 元,占支
出总预算 8.22%,同比增加 9356.16 元,增长 48.83 %。
(三)卫生健康支出类科目 14350.01 元,占支出总预
算1.41%,同比增加 4889.6 元,增长 54.68%。