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387,454.03 元,增长 31.92 %;项目支出预算 1,773,500.00 元,
占支出总预算的 52.55 %,同比增加 349,374.00 元,增长
24.53 %。
(一)一般公共服务支出类科目 2,989,344.00 元,占支
出总预算 88.58 %,同比增加 641,783.86 元,增长 27.34 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 175,830.22 元,占支
出总预算 5.21%,同比增加 46,910.56 元,增长 36.39 %。
(三)卫生健康支出类科目 84,203.76 元,占支出总预算
2.50%,同比增加 19,379.68 元,增长 29.9%。
(四)住房保障支出类科目 125,443.68 元,占支出总预
算 3.71 %,同比增加 28,753.93 元,增长 29.74 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算 3,374,821.66元。收入包括:
一般公共预算拨款 3,374,821.66 元;支出包括:一般公共服
务支出 2,989,344.00 元、社会保障和就业支出 175,830.22 元、
卫生健康支出 84,203.76 元、住房保障支出 125,443.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3,374,821.66 元,其中:
基本支出 1,601,321.66 元,项目支出 1,773,500.00 元,具体支
出预算如下:
(一)一般公共预算按支出功能科目划分
事业运行 2,997,915.98 元,其中:基本支出 1224415.98
元,项目支出 1,773,500.00 元。主要用于事业单位本级为保
障日常运转及招投标工作正常开展发生的支出。如根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市