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梧州市司法2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市司法局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市司法局 2023 年部
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市司法局 2023 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有
关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决
策部署督察工作。
(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提
出立法规划和年度立法工作计划的建议负责对立法项目建
议进行论证评审,拟定市人民政府年度立法工作计划草案
加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接
的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制
定项目建议
(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规
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章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规政府
规章草案的审查工作。承办法律法规和国家部门规章草案
征求意见的答复工作。负责立法协调。
(四)承办市人民政府规章的立法解释立法后评估
作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争
和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民
政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府
和市人大常委会备案事宜。
(五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要
市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查承办
政府法律事务工作。办理县(市、区)人民政府规章和规范
性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县(市、
区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作
(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督
市直部门和(市、区)(镇)人民政府依法行政工作。
(七)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案
件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政
府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件
的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟
订法律宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参
与和促进法治建设指导依法治理和法治创建工作。指导调
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解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法
所建设。
(九)负责指导、管理社区矫正工作指导刑满释放人
员帮教安置工作。
(十)负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
(十一)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实
施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、
法律援助、司法鉴定公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十二)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实
施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作
(十三)负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外
合作交流。承办市涉港澳台法律事务。
(十四)负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场
所等保障工作。
(十五)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,
指导、监督本系统队伍建设。协助县(市、区)管理司法局
领导干部。
(十六)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,
会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律
师、公证、基层法律服务工作,为生产经营单位提供安全生
产法律服务
(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
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二、机构设置情况
梧州市司法局共有直属单位 5 个。其中行政单位 1 个,
局属参照公务员法管理事业单位 1 个,局属非参照公务员
管理全额拨款事业单位 3 个。行政单位是:梧州市司法局机
关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是
梧州市法律援助中心(公益一类,非独立部门预算单位)
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市公
证处(公益二类)、梧州市人民政府法律事务中心(公益
类)、梧州仲裁委秘书处(公益二类)
梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室,分别
是:政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、
立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫
正管理科、行政复议与应诉科市人民政府行政复议办公室)
行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管
理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律
师工作科、装备财务保障科、科技信息科,下设一个派出机
构:园区司法所。
三、人员构成情况
梧州市司法局人员编制总数 85 名,其中:行政编制 56
名,参公事业编制 5 名,全额事业编制 21 名,机关后勤服
务聘用人员控制数 3 名。其中,在职在编人员 73 人包括:
行政在职在编人员 54 人、参公事业在职在编人员 4 人、全
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额事业在职在编 12 人,机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 3 人。其他聘用人员 29 人、离退休人员 45 人。
第二部分:梧州市司法局 2023 年部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 14437878.16 元 , 同 比 增 加
678136.68 增长 4.93 %主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块,2023 年起,上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中:本年收入预14131289.79 元,同比增加 371548.31
元,增长 2.7 %;上年结转结余 306588.37 元。收入包括:
一般公共预算拨款财政专户管理资金收入、上年结转结余;
支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
人员增加;二是根据预算管理一体化规范要求,预算管理一
体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳
2023 年部门预算编制。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 14437878.16 元,同比增加
678136.68 ,增长 4.93%本年收入预算 14131289.79 元,
同 比 增 加 371548.31 ,增 长 2.7 % ; 上 年 结 转 结 余
306588.37 元。其中:
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(一)一般公共预算拨款 13609289.79 入总
预算的 94.26%,同比增加 428448.31 元,增长 3.25%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 522000
56900 元,下降 9.83 %主要是预计公证业务减少,收入
少。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
306588.37 2023 年部门预算
编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
部门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 14437878.16 元,其中,基本支出
预算 12439434.94 元,占支出总预算的 86.16%,同比增加
976393.46 增长 8.52 %项目支出预1998443.22 元,
占支出总预算的 13.84%298256.78
12.99 %。其中:
11709075.68
81.10%,同比增加 553289.25 元,增长 4.96 %
(二)社会保障和就业支出类科目 1211967.68 元,占
支出总预算 8.39%,同比增加 51430.61 元,增长 4.43%
(三)卫生健康支出类科目 607859.04 元,占支出总预
4.21%,同比增加 34843.86 元,增长 6.08%
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(四)住房保障支出类科目 908975.76 元,占支出总预
6.30%,同比增加 38572.96 元,增长 4.43%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 13915878.16 元。收入包
括:一般公共预算拨款 13609289.79
306588.37 元;支出包括:公共安全支出 11187075.68 元、
社会保障和就业支出 1211967.68 元 、 卫 生 健 康 支
607859.04 元、住房保障支出 908975.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 13609289.79 元,
其中:基本支出 12086789.79 1522500
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 9644542.32 元,其中:基本支出 8409342.32
元,项目支出 1235200 元。主要用于司法行政机关运行和业
务开展。
律师管理 302041.93 ,全部为基本支。主要用于广
西壮族自治区梧州市公证处运行和业务开展。
事业运行 281826.42 元,其中:基本支出 273526.42
项目支出 8300 元。主要用于梧州市人民政府法律事务中心
运行和业务开展。
公共法律服务 652076.64 元,其中:基本支出 373076.64
元,项目支279000 元。主要用于梧州仲裁委员会秘书处
运行和业务开展。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 1211967.68 元,
全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
行政单位医548837.37 元,全部为基本支出。主要用
于行政单位医疗保险缴费。
事业单位医59021.67 元,全部为基本支出。主要用于
事业单位医疗保险缴费。
住房公积金 908975.76 元,全部为基本支出。主要用于
机关事业单位住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12086789.79 元,占一般公共预算支
出的 88.81%同比增加 623748.31 元,增长 5.44 %中:
工资福利支出预算 9801911.63 元,占基本支出预算
81.10 %,同比增加 602116.17 元,增长 6.54%
商品和服务支出预算 2178968.16 元,占基本支出预算
18.03 %同比增加 103502.14 元,增长 4.99 %
对个人和家庭补助支出预算 105910 元,占基本支出预
0.88%同比减少 81870 元,下降 43.60%
资本性支出预算 0,占基本支出预算 0.00%,同比无
变化。
2. 项 目 支 出 1522500 元,占一般公共预算支出的
11.19%,同比减少 195300 ,下降 11.37%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 12086789.79 元,
中:
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人员经费 10375920.91 元,主要包括基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 1710868.88 元,主要包括办公费、手续费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会
经费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 60000
元,同比1000 减少 1.64%理一
规范要求,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中,当年预算资金安排“三公经费支出 60000 元,
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比持平。
2. 公务接待费支出预算 30000 元,同比持平
3. 公务用车费预算 30000 元,同比减少 1000 元,下降
3.23%。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 30000 元,同比减
1000 元,下降 3.23%减少因是公证
处新增摩托车一辆,本年无新增车辆。
2)公务用车购置费 0元,同比持平。
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(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 60000
元,同比持平。其中,当年预算资金安排的“三公”经费
出预算 60000 元,同比持平上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比持平。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 30000 同比持平其中,当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 30000 元,同比
持平;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预 30000 元,同比持平。
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预
30000 元,同比持平元;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 30000 比持
其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
30000 元,同比持平;上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0元。
2)公务用车购置预算 0,同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
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本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市司法局本级及下属单位共有 1行政机关和 1
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
1619646.56 元,全部为基本支出,同比增加 55322.96 元,
增长 3.54%,主要原因是人员增加,相关经费支出增加。
要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他工资福
利支出、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其
他交通费等日常公用经费支出。
另外,梧州市司法局下属共有 3个事业单位,事业运行
经费总预算安排 91222.32 元,全部为基本支出,同比增加
19606 元,增长 27.38%,主要原因是人员增加,运行经费
增加。主要用于办公费、手续费、电费、培训费、差旅费、
其他商品和服务支出、工会经费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 546022.79 元 , 同 比 增 加
124809.29 29.64%。其中:政府集中采购预算
546022.79 元,占政府采购预算的 100% ,同比增加
546022.79 ;主要原因是为提高采购效率和质量。分散采
0元,占政府采购预算的 0.00%同比 421213.5 元,
100 %;主要原因是为提高采购效率和质量。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 542656
元,财政专户管理的资金安排 3366.79 元,上年结转结余资
金安排 0
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按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 76022.79 元,占
政府采购预算 13.92%;工程类采购 0元,占政府采购预算
0.00%;服务类采购 470000 元,占政府采购预算 86.08%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆。
截至20221231日,资产原值合计11001201.38元,
其中:1.土地、房屋及构筑物1元。2. 设备10081915.98元。
3.文物和陈列品0元。4.19365. 家具、用具、
装具等767347.4元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均
编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类
项目)13 个,涉及一般公共预算拨1522500 元,财政专
户管理资金收入 173906.79 元,单位资金 0元,上年结余收
0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件