收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市市场监督管理
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
、一般公共预算财政拨款收 1 8,365.84 一、一般公共服务支出 31 7,434.09
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 31.81 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34
、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35
、经营收入 6 136.20 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37
、其他收入 8 4.11 八、社会保障和就业支出 38 464.42
9 九、卫生健康支出 39 235.42
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 31.81
12 十二、农林水支出 42 3.85
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 369.29
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三其他支出 53
24 二十四债务还本支出 54
25 二十五债务付息支出 55
26 二十六抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 8,537.97 本年支出合计 57 8,538.89
使用非财政拨款结余 (含专用结余 28 3.18 结余分配 58
年初结转和结余 29 6.51 年末结转和结余 59 8.77
总计 30 8,547.66 总计 60 8,547.66
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02表
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位:万
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
次 1234567
合计 8,537.97 8,397.66 0.00 0.00 136.20 0.00 4.11
201 一般公共服务支出 7,433.17 7,292.86 0.00 0.00 136.20 0.00 4.11
20105 统计信息事务 3.65 3.65
2010501 行政运行 3.65 3.65
20138 市场监督管理事务 7,429.52 7,289.21 0.00 0.00 136.20 0.00 4.11
2013801 行政运行 3,469.38 3,469.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013802 一般行政管理事务 1,225.67 1,225.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013812 药品事务 10.16 10.16
2013813 医疗器械事务 0.75 0.75
2013850 事业运行 1,972.57 1,884.45 0.00 0.00 84.68 0.00 3.45
2013899 其他市场监督管理事 750.98 698.80 0.00 0.00 51.52 0.00 0.66
208 社会保障和就业支出 464.42 464.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支 464.42 464.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 464.42 464.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 235.42 235.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.50 0.50
2100409 重大公共卫生服务 0.50 0.50
21011 行政事业单位医疗 234.92 234.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 182.02 182.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 52.90 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 31.81 31.81
21213 城市基础设施配套费安排的支出 31.81 31.81
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 31.81 31.81
213 农林水支出 3.85 3.85
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.85 3.85
2130501 行政运行 3.85 3.85
221 住房保障支出 369.29 369.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 369.29 369.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 369.29 369.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 8,365.84 一、一般公共服务支出 33 7,292.86 7,292.86
二、政府性基金预算财政拨款 2 31.81 二、外交支出 34
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支 40 464.42 464.42
9 九、卫生健康支出 41 235.42 235.42
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43 31.81 31.81
12 十二、农林水支出 44 3.85 3.85
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 369.29 369.29
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三其他支出 55
24 二十四债务还本支出 56
25 二十五债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 8,397.66 本年支出合计 59 8,397.66 8,365.84 31.81
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 8,397.66 总计 64 8,397.66 8,365.84 31.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市市场监督管理
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 8,365.84 5,409.39 2,956.45
201 一般公共服务支出 7,292.86 4,340.75 2,952.10
20105 统计信息事务 3.65 3.65
2010501 行政运行 3.65 3.65
20138 市场监督管理事务 7,289.21 4,340.75 2,948.45
2013801 行政运行 3,469.38 3,469.38
2013802 一般行政管理事务 1,225.67 1,225.67
2013812 药品事务 10.16 10.16
2013813 医疗器械事务 0.75 0.75
2013850 事业运行 1,884.45 871.38 1,013.07
2013899 其他市场监督管理事务 698.80 698.80
208 社会保障和就业支出 464.42 464.42
20805 行政事业单位养老支出 464.42 464.42
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 464.42 464.42
210 卫生健康支出 235.42 234.92 0.50
21004 公共卫生 0.50 0.50
2100409 重大公共卫生服务 0.50 0.50
21011 行政事业单位医疗 234.92 234.92
2101101 行政单位医疗 182.02 182.02
2101102 事业单位医疗 52.90 52.90
213 农林水支出 3.85 3.85
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.85 3.85
2130501 行政运行 3.85 3.85
221 住房保障支出 369.29 369.29
22102 住房改革支出 369.29 369.29
2210201 住房公积金 369.29 369.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 4,412.08 302 商品和服务支出 840.27 307 债务利息及费用支 0.00
30101 基本工资 1,224.54 30201 办公费 19.20 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补 619.81 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 1,053.74 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 续费 0.00 31001 屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工 420.62 30205 水费 0.57 31002 公设备购置 0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
464.42 30206 电费 3.05 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电 34.45 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴 230.42 30208 暖费 0.00 31006 型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 业管理 5.79 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 10.01 30211 差旅费 11.72 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 369.29 30212 因公出国境)费用 0.00 31009 地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修 9.92 31010 安置补 0.00
30199 其他工资福利支出 19.21 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00
303 对个人和家庭的补助 157.04 30215 议费 1.00 31012 迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.15 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 43.40 30217 公务接待费 1.00 31019 他交通工具购 0.00
30303 退职 0.00 30218 用材料 2.35 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 105.66 30224 被装购置费 4.88 31022 形资产购 0.00
30305 生活补 7.68 30225 专用燃料费 0.00 31099 他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 托业务 162.47 39907 家赔偿费用支 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 46.42 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 务用车运行维护费 8.72 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险 0.00 30239 其他交通费 189.59 39999 他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 0.30 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 336.99
人员经费合计 4,569.12 公用经费合计 840.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31.81 31.81 31.81
212 城乡社区支 31.81 31.81 31.81
21213 城市基础设施配套费安排的支出 31.81 31.81 31.81
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 31.81 31.81 31.81
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市市场监督管理
金额单:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入 ,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市市场监督管理局
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93.26 0.00 84.98 38.47 46.51 8.28 90.36 84.98 38.47 46.51 5.38
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。