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梧州市市场监督管理局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市市场监督管理局 2025
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市市场监督管理局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)梧州市市场监督管理局,为梧州市人民政府工作
部门,增挂梧州市知识产权局牌子,主要职能包括:
1.负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有
关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织
实施质量强梧战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权
战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营
造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全
工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全
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事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息
直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
3.负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作
指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的
市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知
识产权行政执法行为。
4.负责全市市场主体统一登记注册指导全市各类企业
农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场
主体的登记注册工作。依法办理本市外商投资企业的登记注
册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有
关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
5.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个
体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经
营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展
小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
6.负责全市市场秩序监督管理。依法监督管理市场交易、
网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违
法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假
冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,
监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展消费
维权工作。
7.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施
公平竞争审查制度。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地
位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作。协调
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指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为
进行监督,并依委托开展调查。
8.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措
施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施
重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立
并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
9.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督
抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追
溯制度。负责纤维质量监督工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、
消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施
防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主
体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全
监督抽检、风险监测核查处置和风险预警、风险交流工作。
组织实施特殊食品和食盐安全监督管理
11.监督实施全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗
器械、化妆品标准和分类管理制度。负责全市药品、医疗器
械、化妆品安全监督及质量管理。监督实施药品经营质量管
理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药
品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、
评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品安
全风险监测和应急管理工作。监督实施问题产品召回和处置
制度。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。推
动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
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12.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全
监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉
环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查
工作。
13.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,
行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工
作。规范、监督商品量和市场计量行为
14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方
标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标
准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。
15.负责统一管理认证认可与检验检测工作组织实施认
证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构
改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监
督管理认证认可与检验检测工作。
16.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制度、
知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指导落
实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前
置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进
知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,
推动知识产权信息传播利用。
17.负责保护知识产权拟订严格保护商标、专利、原产
地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识
产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护
体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争
议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测
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预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模
式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、
外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技
术性贸易措施有关工作。
19.完成市委、市人民政府交办的其他任务
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心主要职能:
1.负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、
指挥调度、督办处理工作。
2.负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警
工作。
3.负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影
响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指
挥协调处置工作。
4.负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化
妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作
5.负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有
关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行
政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益
的行为,负责开展法律法规规定的相关维权工作。
6.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化
妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、
统计、上报等工作
7.完成梧州市市场监督管理局交办的其他任务。
(三)梧州市食品药品审评查验中心主要职能:
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1.负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用包装
材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查
的具体组织工作;提供相关业务的技术咨询、服务、指导和
法律、法规的培训等技术服务。
2.负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常监测。
3.负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。
4.承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧州市
市场监督管理局交办的其他工作。
(四)梧州市计量测试所主要职能:
梧州市计量测试所为公益二类全额财政拨款的事业单位,
执行政府会计准则制度的计量技术服务单位。
1.负责研究建立计量基准。
2.负责研究建立社会公用计量标准
3.负责全市范围内计量器具的强制检定工作。
4.负责三县一市法律规定的其他检定、测试工作。
5.确保量值传递准确可靠。
6.起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证。
7.并承办有关计量监督工作。
(五)梧州市产品质量检验所主要职能:
1.为保证产品质量提供检验保障。
2.授权范围产品质量监督检验。
3.产品质量仲裁检验与鉴定。
4.产品质量生产许可检验,相关委托检验。
5.在用产品安全性能与质量评价。
6.政府委托产品安全检查。
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7.检测人员与工程设备监理人员培训。
8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
9.广西黑茶(六堡茶)产品质量监督检验。
10.广西人工宝石制品质量监督检验。
二、机构设置情况
梧州市市场监督管理局共有预算单位 5个,梧州市市场
监督管理局管理 4个直属事业单位,其中:行政单位 1个,
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是:梧州市
市场监督管理局本级,局属参照公务员法管理全额拨款事业
单位是:梧州市市场监管投诉举报指挥中心,局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市食品药品审评
查验中心(公益一类)、梧州市计量测试所(公益二类)、
梧州市产品质量检验所(公益二类)。
(一)梧州市市场监督管理局共设 27 个职能科室,分别
是:办公室、综合协调应急科、政策法规科、综合执法科、
登记注册科、市场信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争
科(规范直销和打击传销办公室)、价格监督检查科、个体
私营经济监督管理科(小微企业个体工商户专业市场党建工
作科)网络交易监督和消费环境管理科、质量安全监督科、
食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品
餐饮安全监督管理科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药
品流通监督管理科、医疗器械化妆品流通监督管理科、特种
设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测
监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、商标广告
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监督管理科、科技信息科、财务和审计科、人事教育科(离
退休人员工作科)。另外按规定设置机关党委。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心内设机构共
7个职能科室,分别是:办公室、综合一科、综合二科、综
合三科、综合四科、综合五科、综合六科。
(三)梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的
正科级事业单位,核定全额事业编制 14 名,科级领导职3
名。
(四)梧州市计量测试所为公益二类财政全额拨款的独
立编制机构和独立核算机构的事业单位,内设机构 5个,分
别是:行政秘书科、技术业务科、长度计量检定科、力学计
量检定科、电学、温度理化检定科。
(五)梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位(
益二类)内设 5个职能科室,分别是质量管理科、业务科、
物理检验科、化学检验科、行政秘书科
三、人员构成情
(一)梧州市市场监督管理局人员编制总数 151 名,其
中:行政编制 129 名,机关后勤服务聘用人员控制数 22 名。
实有在职在编人员 177 包括行政在职在编人员 158 人、
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 19 人。其他聘用
人员 35 人、离退休人员 205 人。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心人员编制总数
27 名,其中:参公事业编制 27 名。实有在职在编人员 22
名,包括,参公事业在职在编人员 22 人。其他聘用人员 4
人,退休人6人。
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(三)梧州市食品药品审评查验中心人员编制总数 14
名,全额事业编制 14 名。在职在编人员 12 名,全额事业在
职在编 12 人。其他聘用人员 2人、离退休人员 2人。
(四)梧州市计量测试所人员编制总数 31 名,其中
额事业编制 31 实有在职在编人员 27 人,包括全额事
业在职在编 27 其他聘用人员 12 人,离退休人员 26 人。
(五)梧州市产品质量检验所人员编制总数 28 名,其中:
全额事业编28 名。实有在编在职人员 27 人,包括:全额
事业在职在27 人。其他聘用人员 15 人。
第二部分:梧州市市场监督管理局 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 73,082,934.82 元 , 同 比 减 少
37,089.91 元,下降 0.05%其中:本年收入预73,082,934.82
元,同比减少 37,089.91 元,下降 0.05%收入包括:一般
共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、
其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:严格
贯彻落实过紧日子的有关要求,厉行节约,压减一般性支出
和非刚性支出
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 73,082,934.82 元 , 同 比 减 少
37,089.91 元,下降 0.05%本年收入预算 73,082,934.82 元,
同比减少 37,089.91 元,下降 0.05 %。其中
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(一)一般公共预算拨款 55,797,434.82 元,收入总预
算的 76.35%,同比减少 2,232,989.91 元,下降 3.85%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资14,765,500.00
2,978,900.00 ,增25.27%要是计量
加新建立社会公用标准,检定检测项目业务增加,财政专户
管理资金收入同步增加。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 2,020,000.00 元,同比减少 745
000.00 元,下降 26.94%主要是梧州市计量测试所压减经营
成本支出,根据单位实际经营情况预计 2025 年经营收入有所
减少。
(六)其他收入 500,000.00 元,同比减少 38,000.00 元,
下降 7.06 %主要是梧州市计量测试所利息收入及年度退税
收入比上年度减少
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预73,082,934.82 元,同比减少 37,089.91
元,下0.05%。其中,基本支出预算 49,270,034.82 元,占
支出总预算67.42%同比减少 1,636,189.91 元,下降 3.21%
项目支出预23,812,900.00 元,占支出总预算的 32.58%
比增加 1,599,100.00 元,增长 7.20%其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 61,772,209.83 元,
占支出总预84.52%,同比增加 23,116.68 元,增长 0.04%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 5,055,479.04 元,
占支出总预6.92%,同比增加 200,653.76 元,增长 4.13%
(三)卫生健康支出类科目支出 2,299,955.27 元,
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出总预算 3.15%,同比减少 144,364.72 元,下降 5.91%
(四)住房保障支出类科目支出 3,955,290.68
出总预算 5.41%,同比减少 116,495.63 元,下降 2.86%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 55,797,434.82 (不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
55,797,434.82 元。支出包括:一般公共服务支出
44,653,709.83 元、社会保障和就业支出 4,981,479.04
生健康支出 2,262,955.27 元、住房保障支出 3,899,290.68 元。
财政拨款总收支较上年下降 3.85%,主要原因是严格贯彻落
实过紧日子的有关要求,厉行节约,压减一般性支出和非刚
性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 55,797,434.82 ,同
减 少 2,232,989.91 元 , 下 降 3.85 % 。 其 中 : 基 本 支 出
48,832,534.82 元,项目支出 6,964,900.00 元,具体支出预算
如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行政运行 29,765,161.16 元,其中:基本支出
29,765,161.16 元,项目支出 0元。主要用于用于梧州市市场
监督管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职
在编人员工资福利支出、离退休公用支出、编外人员支出等。
2.一般行政事务管理 4,898,900.00 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 4,898,900.00 元。主要用于梧州市市场监督管
理局本级日常运转、防范重大产品质量安全事件、质量安全
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及质量基础监管、市场监管综合执法、食品药品安全监督抽
检及宣传、知识产权能力建设、配备执法制式服装和标志等
项目支出,以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心日常运转、
处置查办案件、稽查执法能力保障、消费环境建设和消费维
权工作、知识产权维权援助等项目支出
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,535,079.04 元,
其中:基本支出 4,535,079.04 元,项目支出 0元。主要用于
梧州市市场监督管理局本级及各直属事业单位在编人员基本
养老保险缴费支出
4. 行政单位医疗 1,720,960.20 元,其中:基本支出
1,720,960.20 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督
管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在编
人员医疗支出。
5. 行政单位离退休 438,030.00 元,其中:基本支出
438,030.00 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督管
理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心退休人员物
业服务补贴及大病医疗支出。
6. 住房公积金 3,899,290.68 元 , 其 中 : 基 本 支 出
3,899,290.68 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督
理局本级及各直属事业单位在编人员住房公积金支出。
7.事业运行 9,989,648.67 元,其中:基本支出 7,923,648.67
元,项目支出 2,066,000.00 元。主要用于梧州市计量测试所、
梧州市产品质量检验所、梧州市食品药品审评查验中心在编
人员工资福利支出、日常运转和评审劳务费等。
8.事业单位医疗 541,995.07 元,其中:基本支出 541,995.07
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元,项目支出 0元。主要用于梧州市计量测试所、梧州市产
品质量检验所、梧州市食品药品审评查验中心在编人员医疗
支出。
9.事业单位离退休 8,370.00 元,其中:基本支出 8,370.00
元,项目支出 0元。主要用于梧州市计量测试所、梧州市产
品质量检验所、梧州市食品药品审评查验中心退休人员物业
服务补贴及大病医疗支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 48,832,534.82 元,占一般公共预算支
预算 87.52%,同比减少 1,527,689.91 元,下降 3.03%主要
是贯彻落实过紧日子的有关要求,压减非刚性支出。其中:
工资福利支出预算 42,113,794.66 元,占基本支出预算
86.24%,同比增加 400,953.13 元,增长 0.96%。主要是人员
工资正常晋升,根据相关规定按比例提高了基本养老保险缴
费、基本医疗保险缴费、住房公积金等标准。
商品和服务支出预算 6,197,460.16 元,占基本支出预算
12.69%同比减少 1,959,453.04 元,下降 24.02%。主要是贯
彻落实过紧日子的有关要求,压减非刚性支出。
对个人和家庭的补助预算 521,280.00 元,占基本支出预
1.07%同比增加 30,810.00 ,增长 6.28%。主要是退休
人员增加,退休经费支出增加。
2. 项目支出预算 6,964,900.00 元,占一般公共预算支出
预算 12.48%,同比减少 705,300.00 ,下降 9.20%。其中:
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工资福利支出预算 140,000.00 元,占项目支出预算 2.01%
同比无变化。
商品和服务支出预算 6,632,400.00 元,占项目支出预算
95.23%同比增加 1,388,100.00 元,增长 26.47%。主要是梧
州市计量测试所增加计量检定和公共充电桩检测等运转费用
资本性支出预算 192,500.00 元,占项目支出预算 2.76%
同比减2,093,400.00 元,下降 91.58%。主要是贯彻落实
紧日子的有关要求,压减非刚性项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 48,832,534.82 元,
比减少 1,527,689.91 元,下降 3.03%。其中
人员经费 42,635,074.66 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年下降 2.31%
主要原因是机构改革及编制调整导致人员减少。
公用经费 6,197,460.16 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费差旅费、维修(护)费、
会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年增长下降 7.76%,主要原因是
落实过紧日子要求,厉行节约,大力压减一般性支出和非刚
性支出。
七、一般公共预算经费情况说
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2025 年部门预算全口径安排的三公经费
况。
2025 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
1,195,197.00 元,同比增加 6,751.06 元,增长 0.57 %具体如
下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 119,397.00 3,500.00
元,增长 3.02 %主要原因是计量标准考核项目及授权项目
增加导致公务接待次数增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 1,075,800.00 元,
比增加 3,251.06 元,增长 0.30 % 。其中:
1930,800.00
245,990.00 增长 35.92%主要原因是公务用车数量增加,
所需维护费用相应增加。
2公务用车购置费 145,000.00 元,同比减少 242,738.94
元,下降 62.60 %主要原因是贯彻落实过紧日子的有关要求,
压减经费支出。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
366,197.00 元,同比减少 227,738.94 元,下降 38.34%主要
原因是贯彻落实过紧日子的有关要求,压减经费支出。具体
如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 76,397.00 元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预289,800.00 元,同比
减少 227,738.94 元,下降 44.00%。其中
1公务用车运行维护费 289,800.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比减少 227,738.94
下降 100%主要原因是贯彻落实过紧日子的有关要求,压减
经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市市场监督管理局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预
10,781,825.84 元,其中:基本支出预6,022,925.84
元,项目支出预4,758,900.00 元,同比减少 2,170,713.12 元,
减少 16.76%主要原因是落实过紧日子要求厉行节约,
打细算,压减一般性支出和非刚性支出。主要用于办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
支出。
另外,梧州市市场监督管理局下属共有 3个事业单位,
事业单位相关运行经费总预算安排 10,245,092.32 元,其中:
基本支出预612,034.32 元,项目支出预算 9,633,058.00 元,
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同比增加 1,716,838.08 元,增20.13%,主要原因是检测业
务预算支出增加、六堡茶计量测试中心建设费支出增加。主
要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费
等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年 政 府 采 购 预 算 3,465,230.00 元 , 同 比 减 少
1,132,014.56 元,下降 24.62%其中:政府集中采购预算
1,482,570.00 元,占政府采购预算的 42.78% , 同 比 减 少
468,542.06 元,下降 24.01%主要原因是落实过紧日子要求
压减非必要支出,缩减集中采购规模分散采购 1,982,660.00
元,占政府采购预算的 57.22%同比减少 663,472.50 元,
25.07%主要原因是主要原因是落实过紧日子要求,压减
非必要支出,缩减分散采购规模。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
666,530.00 元,财政专户管理的资金安排 2,798,700.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 1,736,160.00 元,
政府采购预算 50.10%;工程类采购 0元,占政府采购预算
0%;服务类采购 1,729,070.00 元,占政府采购预算 49.90%
货物类采购主要内容是:1.黑白打印机///
碎纸机等,预算金额 210,500.00 元,用于单位日常办公所需;
2.复印纸,预算金额 66,100.00 元,用于单位办公用纸所需;
3.其他车辆,预算金额 145,000.00 元,用于车辆购置;4.
他计量标准器具等,预算金额 1,052,440.00 元,用于计量器
具更新所需;5. 色谱仪/显微镜/不间断电源,预算金额
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165,000.00 元,用于产品质量检测能力提升所需;6.办公桌
/调机等家具,预算金62,400.00 元,用于单位日常
公所需;7.纸及纸板等,预算金额 34,720.00 元,用于单位
常办公及宣传服务所需。
服务类采购主要内容是:1.财产保险服务,预算金额
84,650.00 元,用于单位公务及检测用车购买车辆保险服务;
2.车辆及其他运输机械租赁服务,预算金额 115,000.00 元,
于租赁运输设备所需;3.车辆加油、添加燃料服务,预算金额
248,400.00 元,用于单位公务及检测用车加油费;4.车辆维
修和保养服务等,预算金额 414,250.00 元,用于单位公务及检
测用车的维修、保养及充换电服务5.其他维修和保养服,
预算金额 600,000.00 元,用于单位办公场所日常维修保养所
需;6.其他印刷服务,预算金额 94,500.00 元,用于单位日常
及广告宣传制作服务;7.物业管理服,预算金额 172,270.00
元,用于单位办公区域保安保洁等物业维护。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆40辆,其中:一般执法执勤用车29,特种
业技术用车1其他用车10辆,其他用车主要是用于辅助执
法执勤的电瓶汽车、检测业务车及其他公务用车。
截至20241231日,资产原值合计152,356,361.93元,
其中:1. 土地、房屋及构筑物77,857,846.39 元 。 2. 设 备
64,724,228.14元。3. 图书和档案84,419.98元。4. 家具和用具
2,998,163.43元。5.无形资产6,691,703.99元。
(四)预算绩效目标情况说明。
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1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 34 个,预算资金 23,812,900.00 元。绩效目
标情况详见报表(敏感涉密项目除外)
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市市场监督
管理局
专项公用经费-防范
重大产品质量安全
事件(含工业产品、
流通领域商品等)
725000
根据《自治区市场监管局办
公室关于印发特种设备安
全监管能力建设实施方案
的通知》等,一是积极开展
特种设备监督检查和工业
产品产品质量监督抽查,
入推进全市燃气安全专项
整治工作,预防和减少安全
事故发生;二是开展电梯检
测质量专项监督检查,切实
落实电梯生产、使用单位主
体责任,集中整治非法电梯
使用,筑牢电梯质量安全基
础。维护广大人民群众的生
命财产安全。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述财政拨款收事业单位经
收入等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
7三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
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励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件