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梧州市市场监督管理局 2024
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市市场监督管理局 2024 年部
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市市场监督管理局 2024 年部门预算报
表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
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第一部分:部门概
一、主要职能
(一)梧州市市场监督管理局,为梧州市人民政府工作
部门,增挂梧州市知识产权局牌子,主要职能包括:
1.负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理
关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织
实施质量强梧战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权
战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营
造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安
工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全
事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息
直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
3.负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。
指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的
市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知
识产权行政执法行为。
4.负责全市市场主体统一登记注册指导全市各类企业
农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场
主体的登记注册工作。依法办理本市外商投资企业的登记注
册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有
关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
5.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市
体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经
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营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展
小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作
6.负责全市市场秩序监督管理。依法监督管理市场交易、
网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违
法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假
冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,
监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展消费
维权工作。
7.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施,指导实
公平竞争审查制度。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地
位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作。协调
指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为
进行监督,并依委托开展调查。
8.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度
施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施
重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立
并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
9.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监
抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追
溯制度。负责纤维质量监督工作
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通
消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,
防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主
体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全
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监督抽检、风险监测查处置和风险预警、风险交流工作。
组织实施特殊食品和食盐安全监督管理。
11.监督实施全市药品(含中药、民族药下同)医疗
器械、化妆品标准和分类管理制度。负责全市药品、医疗器
械、化妆品安全监督及质量管理。监督实施药品经营质量管
理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药
品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、
评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品安
全风险监测和应急管理工作。监督实施问题产品召回和处置
制度。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。推
动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
12.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全
监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉
环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查
工作。
13.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,
行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工
作。规范、监督商品量和市场计量行为。
14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方
标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标
准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。
15.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认
证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构
改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监
督管理认证认可与检验检测工作
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16.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制度、
知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指导落
实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前
置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进
知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,
推动知识产权信息传播利用。
17.负责保护知识产权拟订严格保护商标、专利原产
地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识
产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护
体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争
议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测
预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模
式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、
外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技
术性贸易措施有关工作。
19.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心主要职能:
1.负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、
指挥调度、督办处理工作。
2.负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警
工作。
3.负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影
响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指
挥协调处置工作。
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4.负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化
妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作
5.负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有
关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行
政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益
的行为,负责开展法律法规规定的相关维权工作。
6.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化
妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集核实反馈、
统计、上报等工作
7.完成梧州市市场监督管理局交办的其他任务
(三)梧州市食品药品审评查验中心主要职能:
1.负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用包
材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查
的具体组织工作;提供相关业务的技术咨询、服务、指导和
法律、法规的培训等技术服务。
2.负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常监测。
3.负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。
4.承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧州
市场监督管理局交办的其他工作
(四)梧州市计量测试所主要职能:
梧州市计量测试所为公益二类全额财政拨款的事业单位,
执行政府会计准则制度的计量技术服务单位。负责研究建立
计量基准、社会公用计量标准,执行强制检定和法律规定的
其他检定、测试任务,确保量值传递准确可靠,起草技术规
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范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工
作。
(五)梧州市产品质量检验所主要职能:
1.为保证产品质量提供检验保障。
2.授权范围产品质量监督检验。
3.产品质量仲裁检验与鉴定。
4.产品质量生产许可检验,相关委托检验。
5.在用产品安全性能与质量评价。
6.政府委托产品安全检查。
7.检测人员与工程设备监理人员培训。
8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
9.广西黑茶(六堡茶)产品质量监督检验。
10.广西人工宝石制品质量监督检验
二、机构设置情况
梧州市市场监督管理局共有预算单位 5个,梧州市市场
监督管理局管理 4个直属事业单位,其中:行政单位 1个,
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是:梧州市
市场监督管理局本级,局属参照公务员法管理全额拨款事业
单位是:梧州市市场监管投诉举报指挥中心,局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市食品药品审评
查验中心(公益一类)、梧州市计量测试所(公益二类)、
梧州市产品质量检验所(公益二类)。
(一)梧州市市场监督管理局共27 个职能科室,分别
是:办公室、综合协调应急科、政策法规科、综合执法科、
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信用监督管理科、登记注册监督管理科(小微企业个体工商
户专业市场党建工作科)、市场和合同监督管理科、价格监
督检查和反不正当竞争科(规范直销和打击传销办公室)、
网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量
安全监督科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督
管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品和食盐安全监
督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械化妆品流通监督
管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认
可和检验检测监督管理科、知识产权保护科、科技信息科、
财务和审计科、人事教育科(离退休人员工作科)、商标监
督管理科。另外按规定设置机关党委。
梧州市市场监督管理局行政执法监督机构 11 分别是
南中、城北、大东、新兴、文澜、莲花山、大塘、兴龙、红
岭、龙城、林水等 11 个市场监督管理所,机构规格为正科
级。负责辖区权限内市场监督管理执法相关工作,辖区范围
内违法案件查办工作。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心内设机构共设
7个职能科室,分别是:办公室、综合一科、综合二科、综
合三科、综合四科、综合五科、综合六科。
(三)梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款
正科级事业单位,核定全额事业编制 16 名,科级领导职数 3
名。
(四)梧州市计量测试所是市财政补助的独立编制机构
和独立核算机构的全额事业单位,内设机构 5个,分别是:
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行政秘书科、技术业务科、长度计量检定科、力学计量检定
科、电学、温度理化检定科。
(五)梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位(
益二类)内设 5个职能科室,分别是质量管理科、业务科、
物理检验科、化学检验科、行政秘书科。
三、人员构成情况
梧州市市场监督管理局人员编制总数 206 名,其中:行
政编184 名,机关后勤服务聘用人员控制数 22
在职在编人197 人,包括:行政在职在编人员 178
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 19 人。其他聘用人
35 人、离退休人员 193 人。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心人员编制总27 名,
其中:参公事业编制 27 名。实有在职在编人员 23 名,包括
参公事业在职在编人员 23 人。其他聘用人员 4人,退休人
5人。
梧州市食品药品审评查验中心编制总数 16 名,其中:
额事业编制 16 实有在职在编人员 14 人,包括:全额事
业在职在编人员 14 人。
梧州市计量测试所编制总数 29 名,其中:全额事业编制
29 名,实有在职在编人员 29 人,包括:全额事业在职在编
29 人。其他聘用人员 11 人,离退休人员 23 人。
梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名,其中:
全额事业编28 名。实有在编在职人员 26 人,包括:全额
事业在职在26 人。其他聘用人员 15 人。
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第二部分:梧州市市场监督管理局 2024 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说
2024 年 收 支 总 预 算 73,120,024.73 元 , 同 比 增 加
8,514,577.52 元 , 增 长 13.18% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
73,120,024.73 元,同比增加 8,614,463.52 元,增长 13.35%
上年结转结余为 0元,同比减少 99,886.00 元。收入包括
一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营
收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在编在职人员工资正常晋升,根据相关规定按比例提高了基
本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金等标准;二是增加计量器具更新改造设备购置费,
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 73,120,024.73 元 , 同 比 增
8,514,577.52 元,增长 13.18%本年收入预算 73,120,024.73
元,比增8,614,463.52 增长 13.35%。上转结
0元,同比减99,886.00 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 58,030,424.73 元,占收入总
预算的 79.36%,同比增加 6,449,163.52 元,增长 12.50%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)财政专户管理资金收11,786,600.00
增加 2,625,800.00 28.66%要是梧州计量
试所增加计量器具更新改造设备购置经费。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 2,765,000.00
402,000.00 元,下降 12.69%主要是根据单位实际经营情
况预计 2024 年经营收入有所减少。
(六)其他收入 538,000.00 元,同比减少 58,500.00 元,
下降 9.81%,主要是广西六堡茶产业科研人才小高地建设项
目等其他收入资金减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 73,120,024.73 元,较上年增长
13.18%其中,基本支出预算 50,906,224.73 占支出总
预算的 69.62%,同比增加 6,167,663.52 元,增长 13.79%
项目支出预22,213,800.00 元,占支出总预算30.38%
同比增加 2,346,914.00 元,增长 11.81%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 61,749,093.15 元,占
支出总预算 84.45%同比增加 7,451,228.88 增长 13.72%
(二)社会保障和就业支出类科目 4,854,825.28 元,
支出总预算 6.64%同比增加 277,642.91 元,增长 6.07%
(三)卫生健康支出类科2,444,319.99 元,占支出总
预算 3.34%,同比增加 146,806.20 元,增长 6.39%
(四)住房保障支出类科4,071,786.31 元,占支出总
预算 5.57%,同比增加 638,899.53 元,增长 18.61%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 58,030,424.73 (不含
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 58,030,424.73 元。支出包括:一般公共服务支出
46,810,273.15 元、社会保障和就业支出 4,787,625.28 元、
卫生健康支2,411,139.99 元、住房保障支4,021,386.31
元。财政拨款总收支较上年增长 12.29%
在职人员工资正常晋升,根据相关规定按比例提高了基本养
老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金等标准
五、一般公共预算支出情况说
2024 年本年一般公共预算支出 58,030,424.73
上年增长 12.50%其中基本支出 50,360,224.73 元,项目
支出 7,670,200.00 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 32,345,720.84 元,其中:基本支出
32,345,720.84 0元。主要用于梧州市市场监
督管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在
编人员工资福利支出、离退休公用支出、编外人员支出等。
一般行政事务管理 5,234,200.00 元,其中:基本支0
元,项目支出 5,234,200.00 元。主要用于主要用于梧州市市
场监督管理局本级日常运转、防范重大产品质量安全事件、
质量安全及质量基础监管、市场监管综合执法、计量器具强
制检定、食品药品安全监督抽检及宣传、知识产权能力建设
配备执法制式服装和标志等项目支出,以及梧州市市场监管
投诉举报指挥中心日常运转、优化消费环境、处置查办案件
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运行、稽查执法能力保障经费等项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,787,625.28 元,
其中:基本支出 4,787,625.28 元,项目支出 0元。主要用于
梧州市市场监督管理局本级及各直属事业单位在编人员基本
养老保险缴费支出
行政单位医疗 1,883,815.58 元,其中:基本支
1,883,815.58 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督
管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在编
人员医疗支出。
住房公积金 4,021,386.31 元 , 其 中 : 基 本 支 出
4,021,386.31 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督
管理局本级及各直属事业单位在编人员住房公积金支出。
事业运行 9,230,352.31 元,其中:基本支出 6,794,352.31
元,项目支出 2,436,000.00 元。主要用于梧州市计量测试所、
梧州市产品质量检验所在编人员工资福利支出,梧州市食品
药品审评查验中心在编人员工资福利支出、日常运转和评审
劳务费等。
事 业 单 位 医 疗 527,324.41 元 , 其 中 : 基 本 支 出
527,324.41 元,项目支出 0主要用于梧州市计量测试所
梧州市产品质量检验所、梧州市食品药品审评查验中心在编
人员医疗支出。
(二)按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目
出预算。
1. 基本支出预50,360,224.73 元,占一般公共预算支
出的 86.78%同比增6,041,663.52 元,增长 13.63%
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要是人员增加且人员工资正常晋升,人员经费及公用经费增
加。其中
工资福利支出预算 41,712,841.53 元,占基本支出预
82.83%同比增加 5,697,238.64 增长 15.82%主要是
根据相关规定按比例提高了基本养老保险缴费、基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等标准。
商品和服务支出预8,156,913.20 元,占基本支出预算
16.20%比增339,444.88 ,增4.34%。主要是新
录用及调入人员增加,人员经费及公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算 490,470.00 占基本支出
预算 0.97%同比增加 4,980.00 元,增长 1.03%主要是退
休人员增加且公用经费标准增加
2. 项目支出 7,670,200.00 元,占一般公共预算支出的
13.22%,同比增加 407,500.00 ,增5.61%。其中:
工资福利支出预算 140,000.00 元,占项目支出预算
1.83%,同比减少 130,000.00 元,下降 48.15%
预算 5,244,300.00 ,占
68.37%同比减少 1,098,400.00 元,下降 17.32%
资本性支出 2,285,900.00 元,占项目支出预算 29.80%
同比增加 1,635,900.00 增长 251.68%主要是增加预算
项目计量器具购置费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 50,360,224.73 元,
较上年增长 13.63%。其中
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人员43,641,295.53 元,主要包括:基本工资、
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。较上
15.26%,主要原因是在编在职人员工资正常晋升,
根据相关规定按比例提高了基本养老保险缴费、基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等标准
公用经费 6,718,929.20 元,主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议
费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车
运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年
增长 4.10%,主要原因是人员增加,公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一2024 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安三 公 经 费 支 出 预 算
1,188,445.94 元,同比增加 45,999.94 元,增长 4.03%
中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 115,897.00 元,同比减少
3,949.00 元,下降 3.30%减少主要原因是牢固树立过紧日
子思想,厉行节约,严格控制公务接待费的开支
3. 公务用车购置及运行维护费预算 1,072,548.94
同比增加 49,948.94 元,增长 4.88% 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 684,810.00 元,
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6,190.00 0.90%
立过紧日子思想,厉行节约,严格控制公务用车运行维护
的开支。
2)公务用车购置费 387,738.94 元 , 同 比 增 加
56,138.94 元,增长 16.93%增加主要原因是梧州市计量测
试所 2023 年购置公务用车 1辆,车辆购置款未结清
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排三 公 经 费 支 出 预 算
593,935.94 元,同比增加 66,089.94 元,增长 12.52%
中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 76,397.00 元,同比减少 5,449.00
下降 6.66%减少主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行
节约,严格控制公务接待费的开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 517,538.94 元,同比
71,538.94 元,增长 16.04%。具体是:
1公务用车运行维护费预算 289,800.00 元,同比减
6,200.00 2.09%。减少主要原因是牢固树立过
紧日子思想厉行节约,严格控制公务用车运行维护费的开
支。
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2)公务用车购置预算 227,738.94 元 , 同 比 增 加
77,738.94 51.83%
测试所 2023 年购置公务用1辆,车辆购置款未结清
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市市场监督管理局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预
算安排 12,952,538.96 元,其中:基本支出预7,858,338.96
元,项目支出预算 5,094,200.00 元,同比减少 1,045,515.36
元,减少 7.47%主要原因是落实过紧日子要求,精打细算,
严控一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市市场监督管理局下属共有3个事业单位,
事业运行经费总预算安排 8,528,254.24 元,其中:基本支出
844,574.24 元,项目支出预算 7,683,680.00 元,同比
减少 1,075,674.24 14.43%主要是落过紧
日子要求,厉行节约,严控一般性支出。主要用于办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 4,597,244.56 元 , 同 比 增
19
3,119,544.66 元,增长 211.11%其中:政府集中采购预算
1,951,112.06 42.44%
1,048,112.16 元,增长 116.07%主要原因是是根据工作需
要,物业管理服务、印刷服务、车辆维修、设备购置等政
集中采购项目增加分散采购 2,646,132.50 元,占政府采购
预算的 57.56%同比增加 2,071,432.50 元,增长 360.44%
主要原因是计量器具检测、计量器具更新改造等列入采购项
目。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
2,044,502.06 元,财政专户管理的资金安排 2,542,742.50
元,单位资金安排 10,000.00 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采种类。其:货采购 2,016,832.5 元,
占政府采购预算 43.87%;工程类采购 0元,占政府采购预
0% 2,580,412.06
56.13%
货物类采购主要内容是:1.复印,预算金额 93,200.00
元,用于单位办公用纸所需;2.计算/打印机/扫描仪等,
算金额 260,750.00 元,用于单位日常办公所需;3.空调机、
办公桌椅等家具,预算金额 347,150.00
办公所需;4.检测业务公务车购置,预算金额 160,000.00 元,
用于车辆购置;5.计量器具更新改造预算金额 1,069,732.50
元,用于计量器具更新6.纸及纸制品,预算金额 86,000.00
元用于单位日常办公及宣传服务所需。服务类采购主要内容
是:1.料服,150,060.00
20
用于单位公务及检测用车加油费;2.车辆维修和保养服务,
预算金额 275,255.00 元,用于单位公务及检测用车的维修、
保养及充换电服务;3.其他印刷服务,预算金额 275,102.06
元,用于单位日常及广告宣传制作服务;4.财产保险服务,
预算金额 86,995.00 元,用于单位公务及检测用车购买车辆
保险服务;5.物业管理服务,预算金额 315,000.00 元,用于
单位办公区域保安保洁等物业维护;6.食品药品监督抽检及
计量器具检测服务,预算金额 800,000.00 元,用于开展食
品药品监督抽检及计量器具强制检定服务工作;7.车辆及其
他运输机械租赁服务,预算金78,000.00 元,用于租赁运
输设备所需8.其他维修和保养服务,预算金额 600,000.00
元,用于单位办公场所日常维修保养所需。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆49辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执
勤用车28辆,特种专业技术用1辆,其他用车13
用车主要是用于辅助执法执勤的电瓶汽车、检测业务车及其
他公务用车
截至20231231日,资产原值合148,113,677.43元,
其中:1.土地、房屋及构筑77,857,846.39元。2. 通用设备
50,856,981.74元。3. 9,619,207.90元。4.
陈列品0元。5 .图书档案84,419.98元,6. 家具具、装具
2,503,912.43元。7.无形资产7,191,308.99元。
(四)预算绩效目标情况说明
21
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 32 22,213,800.00
目标情况详见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:项目名称“专项公用经费-计量器具检测经费
(强检和加油机、压力表、燃气表检定等)预算资金 72
万元,2024 年度绩效目标为对计量器具开展计量监督检查
覆盖梧州市加油机、压力表、燃气表检定等,在计量监督
查过程中对计量器具进行计量检定、检测、检验等工作。通
过开展本项目,达到加强梧州市辖区的计量器具法制管理的
作用,确保量值的正确传递,为计量监督提供技术支持,起
到维护广大人民群众利益和地方市场经济秩序的作用。设 1
条数量指标:指标内容:检定任务数,指标值≥3000 件;
1条质量指标:指标内容:检定覆盖率,指标值90%;设
1条时效指标:指标内容:计量器具监督检查按期完成率,
指标100%1条成本指标:指标内容:项目成本超
支率,指标值≤0%1条社会效益指标:指标内容:提
高市场监管水平,指标值为有效;1条满意度指标:指标
内容:企业对计量监督检查的满意度,指标值90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
22
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含
外宾接待)支出。
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第四部分2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件