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梧州市市场监督管理局 2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市市场监督管理局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2023
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市市场监督管理局 2023 年部门预算报表
(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)梧州市市场监督管理局,为梧州市人民政府工作
部门,增挂梧州市知识产权局牌子,主要职能包括:
1.负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有
关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织
实施质量强梧战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权
战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营
造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全
工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全
事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息
直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
3.负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工
作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统
一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理
和知识产权行政执法行为。
4.负责全市市场主体统一登记注册指导全市各类企业
农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场
主体的登记注册工作。依法办理本市外商投资企业的登记注
册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有
关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
5.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个
体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经
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营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展
小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
6.负责全市市场秩序监督管理。依法监督管理市场交易、
网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违
法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假
冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,
监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展消费
维权工作。
7.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施
公平竞争审查制度。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地
位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作。协调
指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为
进行监督,并依委托开展调查。
8.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措
施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施
重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立
并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
9.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督
抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追
溯制度。负责纤维质量监督工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、
消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织
施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落
实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品
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安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流
工作。组织实施特殊食品和食盐安全监督管理。
11.监督实施全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗
器械、化妆品标准和分类管理制度。负责全市药品、医疗器
械、化妆品安全监督及质量管理。监督实施药品经营质量管
理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药
品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、
评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品安
全风险监测和应急管理工作。监督实施问题产品召回和处置
制度。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。推
动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
12.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全
监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉
环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查
工作。
13.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,
行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工
作。规范、监督商品量和市场计量行为
14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方
标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标
准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。
15.负责统一管理认证认可与检验检测工作组织实施认
证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构
改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监
督管理认证认可与检验检测工作。
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16.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制
度、知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指
导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相
关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和
促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系
建设,推动知识产权信息传播利用。
17.负责保护知识产权拟订严格保护商标、专利、原产
地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识
产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护
体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争
议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测
预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模
式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、
外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技
术性贸易措施有关工作。
19.完成市委、市人民政府交办的其他任务
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心主要职能:
1.负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、
指挥调度、督办处理工作。
2.负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警
工作。
3.负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影
响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指
挥协调处置工作。
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4.负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化
妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作
5.负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有
关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行
政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益
的行为,负责开展法律法规规定的相关维权工作。
6.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化
妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、
统计、上报等工作
7.完成市场监督管理局交办的其他任务。
(三)梧州市食品药品审评查验中心主要职能:
1.负责药品生产、药品安全医疗器械、药品包装材料、
保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体
组织工作;提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、
法规的培训等技术服务。
2.负责食品、药品、医疗器械广告的技术审查及日常监
测。
3.负责食品、药品审评认证人员的日常管理工作。
4.承办自治区食品药品审评查验中心和市市场监督管理
局交办的其他工作
(四)梧州市计量测试所主要职能:
梧州市计量测试所为公益二类市财政补助的全额事业单
位,隶属梧州市,执行政府会计准则制度的计量技术服务单
位。负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量值
传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,起
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草技术规范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计
量监督工作
(五)梧州市产品质量检验所主要职能:
1.保证产品质量提供检验保障。
2.授权范围产品质量监督检验。
3.产品质量仲裁检验与监定。
4.产品质量生产许可检验,相关委托检验。
5.在用产品安全性能与质量评价。
6.政府委托产品安全检查。
7.检测人员与工程设备监理人员培训。
8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
9.广西黑茶(六堡茶)产品质量监督检验。
10.广西人工宝石制品质量监督检验。
二、机构设置情况
梧州市市场监督管理局共有预算单位 5个,梧州市市场
监督管理局管理 4个直属事业单位,其中:行政单位 1个,
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是:梧州市
市场监督管理局本级,局属参照公务员法管理全额拨款事业
单位是:梧州市市场监管投诉举报指挥中心,局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市食品药品审评
查验中心(公益一类)、梧州市计量测试所(公益二类)、
梧州市产品质量检验所(公益二类)。
(一)根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神,
以及《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公<梧州市
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市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>
知》(办发201946 号)和《中共梧州市委员会机构编
<关于增设市市场监督管理局商标监督管理科
的批复>》(梧编办〔202116 号),梧州市市场监督管理
局共设 27 个职能科室,分别是:办公室、综合协调应急科、
政策法规科、综合执法科、信用监督管理科、登记注册监督
管理科(小微企业个体工商户专业市场党建工作科)、市场
和合同监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科(规范
直销和打击传销办公室)、网络交易监督科、消费环境管理
科、广告监督管理科、质量安全监督科、食品生产安全监督
管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理
科、特殊食品和食盐安全监督管理科药品流通监督管理科、
医疗器械化妆品流通监督管理科、特种设备安全监察科、计
量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产
权保护科、科技信息科、财务和审计科、人事教育科(离退
休人员工作科)、商标监督管理科。另外按规定设置机关党
委。
梧州市市场监督管理局行政执法监督机11 个,分别是
南中、城北、大东、新兴、文澜、莲花山、大塘、兴龙、红
岭、龙城11 个市场监,机
级。负责辖区权限内市场监督管理执法相关工作,辖区范围
内违法案件查办工作。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心共设 7职能
科室,分别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综
合四科、综合五科、综合六科。
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(三)梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的
正科级事业单位,核定全额事业编3名,科级1
名。
(四)梧州市计量测试所内设机构 5分别是行政
秘书科、技术业务科、长度计量检定科、力学计量检定科、
电学、温度理化检定科。
(五)梧州市产品质量检验所内设机构 5分别是质
量管理科、业务科、物理检验科、化学检验科、行政秘书科
三、人员构成情况
梧州市市场监督管理局人员编制总数 206 名,其中:行
政编制 184 名,机关后勤服务聘用人员控制数 22 实有在
职在编人员 196 人,包括:行政在职在编人员 181 人、机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 15 人。其他聘用人员
40 人、离退休人员 189 人。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数 27
名,其中:参公事业编制 27 名,实有在职在编人24 名,
包括:参公事业编制在职在编人员 24 其他聘用人员 4人,
退休人员 5人。
梧州市食品药品审评查验中心编制总3名,其中:全
额事业编制 3名。实有在职在编人员 3人,包括:全额事业
在职在编人3人。
梧州市计量测试所编制总数 29 其中:全额事业编制
29 实有29 人,包括业在
29 人。其他聘用人员 11 人,离退休人员 23 人。
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梧州市产品质量检验所单位人员编制总28 名,其中
全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 28 人,包括:全额
事业在职在28 人。其他聘用人员 15 人。
第二部分:梧州市市场监督管理局 2023 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 64,605,447.21 元 , 同 比 增 加
4,937,905.81 元,增长 8.28%主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块,2023 年起,上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中:本年收入预算 64,505,561.21 元,同比增加 4,838,019.81
元,增长 8.11%上年结转结余 99,886.00 元。收入包括
般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收
入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在编在职人员工资正常晋升,根据相关规定提高了基本养老
保险缴费、医疗保险等标准;二是计量器具更新改造项目经
费列入部门预算;三是根据预算管理一体化规范要求,预算
管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金
纳入 2023 年部门预算编制;使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
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2023 年 收 入 总 预 算 64,605,447.21 元 , 同 比 增 加
4,937,905.81 ,增长 8.28%。本年收入预64,505,561.21
4,838,019.81 ,8.11%
99,886.00 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 51,581,261.21 元,占收入总预
算的 79.84%,同比增加 1,138,159.81 元,增长 2.26%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 9,160,800.00 元,同比增
2,100,000.00 ,增长 29.74%主要是梧州市计量测试所
根据相关规定提高了单位各项补贴和绩效工资总量标准,并
增加计量器具更新改造经费;梧州市产品质量检验所预计
2023 年纳入财政专户管理的检测业务收入较 2022 有所
加。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 3,167,000.00
1,003,360.00 46.37%市计
增项目公共电桩检测经费;梧州市产品质量检验所实际经营
情况预计 2023 年经营收入有所增加。
(六)其他收入 596,500.00 元,同比增596,500.00 元,
主要是梧州市产品质量检验所增加广西六堡茶产业科研人才
小高地建设项目等其他收入资金。
(七)上年结转结余 99,886.00 元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预64,605,447.21 元,其中,基本支出预
44,738,561.21 元,占支出总预算的 69.25%
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1,252,059.81 元,增长 2.88%项目支出预算 19,866,886.00
元,占支出总预算的 30.75%,同比增加 3,685,846.00 元,增
22.77%
其中:
(一)一般公共服务支出类科54,297,864.27 元,占支
出总预算 84.05%,同比增加 5,029,734.31 元,增长 10.21%
(二)社会保障和就业支出类科4,577,182.37 元,占
支出总预算 7.08%,同比减少 27,748.51 元,下降 0.60%
(三)卫生健康支出类科目 2,297,513.79 元,占支出总
预算 3.56%,同比减少 23,460.82 元,下降 1.01%
(四)住房保障支出类科目 3,432,886.78 元,占支出总
预算 5.31%,同比减少 40,619.17 元,下降 1.17%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 51,681,147.21 元。收入包括:
一般公共预算拨款 51,581,261.21 元、上年结转结余
99,886.00 元。支出包括:般公共服务支出 41,373,564.27 元、
社会保障和就业支出 4,577,182.37 元、卫生健康支出
2,297,513.79 元、住房保障支出 3,432,886.78 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支51,581,261.21 元,
其中:基本支出 44,318,561.21 元,项目支出 7,262,700.00 元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 28,745,147.56 元,其中:基本支出 28,745,147.56
元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督管理局本级以
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及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在编人员工资福利
支出、离退休公用支出、编外人员支出等。
一般行政事务管理 6,542,700.00 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 6,542,700.00 元。主要用于梧州市市场监督管
理局本级日常运转、防范重大产品质量安全事件、质量安全
及质量基础监管、市场监管综合执法、计量器具强制检定、
食品安全监督抽检及食品宣传、知识产权能力建设、公务用
车购置、配备执法制式服装和标志等项目支出,以及梧州市
市场监管投诉举报指挥中心日常运转、优化营商环境、处置
投诉案件运行、稽查执法能力保障经费等项目支出。
事业运行 5,985,830.71 元,其中:基本支出 5,265,830.71
元,项目支出 720,000.00 元。主要用于梧州市计量测试所、
梧州市产品质量检验所在编人员工资福利支出,梧州市食品
药品审评查验中心在编人员工资福利支出、日常运转和评审
劳务费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,577,182.37 元,
中:基本支出 4,577,182.37 元,项目支出 0元。主要用于梧
州市市场监督管理局本级及各直属事业单位在编人员基本养
老保险缴费支出。
行政单位医疗 1,892,166.65 元,其中:基本支出
1,892,166.65 项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督管
理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在编人
员医疗支出
住房公积金 3,432,886.78 元,其中:本支出 3,432,886.78
元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监督管理局本级及
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各直属事业单位在编人员住房公积金支出。
事业单位医405,347.14 元,其中:基本支出 405,347.14
元,项目支出 0元。主要用于梧州市食品药品审评查验中心、
梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所在编人员医疗支
出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预44,318,561.21 元,占一般公共预算支
85.92%,同比增加 1,186,459.81 元,增长 2.75 %。其中:
工资福利支出预算 36,015,602.89 元,占基本支出预算
81.27%,同比增加 965,717.67 元,增长 2.76%
商品和服务支出预算 7,817,468.32 元,占基本支出预算
17.64%同比增加 198,932.14 元,增长 2.61%
对个人和家庭补助支出预算 485,490.00 元,占基本支
预算 1.10%同比增加 21,810.00 元,增长 4.70%
2. 7,262,700.00 元,占一般公共预算支出的
14.08%,同比减少 48,300.00 ,下降 0.66%。其中:
工资福利支出预算 270,000.00 占项目支出预算 3.72%
同比增加 50,000.00 元,增长 22.73%
商品和服务支出预算 6,342,700.00 元,占项目支出预算
87.33%同比减少 703,300.00 元,下降 9.98%
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化
资本性支出 650,000.00 元,占项目支出预算 8.95%同比
增加 605,000.00 元,增长 1344.44%主要是梧州市计量测试
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所新增公共电桩经费(配套设备和专用业务用车购置费)支
出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 44,318,561.21 元,
中:
人员经费 37,864,455.77 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 6,454,105.44 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护费、
会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预三公经费情况说明
2023 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排三 公 经费支出预算
1,142,446.00 元,同比增加 134,718.00 元,增长 13.37 %
据预算管理一体化规范要求,上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。其中,当年预算资金安排的三公经费支
1,142,446.00 元,上年结转结余资金安排的三公
0元。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 119,846.00 元 , 同 比 增 加
28,118.00 元,增长 30.65 %增加主要原因是公务活动增加,
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需确保各级各部门来梧开展公务活动等公务接待工作顺
进行。
3. 公务用车费预算 1,022,600.00 元,同比增加 106,600.00
元,增长 11.64 % 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 691,000.00
增加 65,000.00 元,增10.38%,增加主要原因是燃油费支
出增加,且现有部分公务车车龄较长,维修费用逐年增加
以及梧州市市场监督管理局、梧州市产品质量检验所和梧州
市计量测试所拟分别购置 1辆公务车,公务用车运行维护
相应增加。
2公务用车购置费 331,600.00 元,同比增加 41,600.00
元,增长 14.34%,增加主要原因是梧州市市场监督管理局
梧州市产品质量检验所和梧州市计量测试所拟分别购1
公务车,公务用车购置费有所增加。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
527,846.00 元,同比增加 153,118.00 元,增长 40.86%其中
当年预算资金安排的三公经费支出预算 527,846.00 元,同
比增加 153,118.00 元,增长 40.86%上年结转结余资金安排
三公经费支出 0元。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 81,846.00 元,同比增加 3,118.00
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增长 3.96 %。其中,当年一般公共预算资金安排的三公
费支出预81,846.00 元,同比增加 3,118.00 元,增长 3.96 %
上年结转结余资金安排的三公经费支0元。增加的主要
原因是公务活动增加,需确保各级各部门来梧开展公务活动
等公务接待工作顺利进行。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 446,000.00 元,同比增
150,000.00 元,增长 50.68 %其中,当年一般公共预算资
金 安 排 的三 公 经 费 支 出预 算 446,000.00 元 , 同比 增 加
150,000.00 50.68 %金安
经费支出 0元。具体是:
1公务用车运行维护费预算 296,000.00 元,同比无变
化。
2)公务用车购置预算 150,000.00 元,同比增加
150,000.00 。增加的主要原因是 2023 年梧州市市场监督
管理局本级预计购置 1执法执勤用车2022 年无公务用车
购置预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市市场监督管理局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预
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算安排 14,148,054.32 元,其中:基本支出预算 7,775,468.32
元,项目支出预算 6,372,586.00 384,481.86
元,下降 2.65%主要原因是落实过紧日子要求,精打细算,
严控一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市市场监督管理局下属共有3个事业单位,
事业运行经费总预算安排 10,352,180.00 中:
462,000.00 9,890,180.00
比增4,102,820.00 ,增长 65.65%要原因是梧州市计
量测试所新增计量器具更新改造支出;梧州市产品质量检验
所增加检验设备购置支出。主要用于办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年 政 府 采 购 预 算 1,477,699.90 元 , 同 比 增 加
606,199.90 元,增长 69.56% 。其中:政府集中采购预算
902,999.90 元,占政府采购预算的 61.11% , 同 比 增 加
698,099.90 元,增长 340.70%;主要原因是新增计量器具更
新改造及公务用车购置项目。分散采购 574,700.00 元,占政
府采购预算的 38.89%同比减少 91,900.00 下降 13.79%
主要原因是服务类政府采购预算减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
974,700.00 元,财政专户管理的资金安排 502,999.90 元,上
年结转结余资金安0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中货物类采购917,200.00元,占政
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府采预算62.07%程类采购0元,占政府采预算0%
服务类采购560,499.90元,占政府采购预算37.93%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆47其中:一般公务用车5辆、一般执法执
用车28辆,特种专业技术用车1辆,其他用车13辆,其他用车
主要是其他用车主要是用于辅助执法执勤的10辆电瓶汽车、
现场检验等检测工作的3辆检测车。
截至20221231日,资产原值合计144,959,488.75元,
其中:1.土地、房屋及构筑物77,260,646.392. 通用设备
44,468,555.06元。3. 专用设备13,706,799.9元。4. 文物和陈列
05 .84,419.986. 家具、用具、装具等
3,012,963.43元。7.无形资产6,426,103.99元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均已
编制绩效目标,其中:项目支(其他运转类和特定目标类
项目)34 个,涉及一般公共预算拨款 7,262,700.00 元,财政
8,740,800.00 3,763,500.00
元,上年结余收入 99,886.00 元。相关绩效目标情况详见部
门预算公开10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
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映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件