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梧州市行政审批局
2025 年部门预算及“三公”经费预算
情况说明
目 录
第一部分: 梧州市行政审批局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市行政审批局 2025
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市行政审批局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职
梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门,主要职责
如下:
(一)负责统筹推进全市行政审批制度改革,具体承担我
市“放管服”改革统筹协调工作,贯彻执行国家、自治区和
有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管服”
革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和管
办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。
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责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作。负责
促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
(二)负责规范全市行政审批和政务服务行为建立和完善
相应工作机制。负责对行政审批政务服务事项进行流程再造、
环节优化、压缩时限,推进审批服务便民化,并对办理情况
行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的
关问题。
(三)承办市直部(单位)划入的涉及投资建设、市场服
务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政管理
生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政许
事项、政府服务事项及相关勘验工作,并承担相应的法律责任。
(四)建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平
台的建设和管理,负责进驻政务服务中心的市直部门、双重
理部门及中(区)直驻梧部门设置的窗口行政审批、政务服
工作的规范、管理和监督,负责对市政务服务中心各分中心
运行进行指导和监督,负责对实施行政审批涉及的中介服务
为进行综合协调监督。
(五)贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开
相关法律法规和方针政策,参与起草全市政务公开、政府信
公开政策规定,推进、指导、协调、监督全市政务公开工作
协助做好政府信息公开工作。
(六)贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法
规和方针政策,组织拟订我市公共资源交易监管相关规章制
和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立
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一规范的公共资源交易平台,协调、监督全市公共资源交易
作,会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合
审专家库,推进公共资源交易信用体系建设。
(七)负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信
息化建设。
(八)负责对进入市政务服务平台的行政审批公共资源交
易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督
工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(九)负责指导和监督粤桂合作特别试验区(梧州)管委会
行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对集中行
许可权工作
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中:行政单位 1
个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单
位是:梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位:梧州市行政审批服务中心(公益一类)
梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)(公益一类
梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室,分别
是:办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监督科、
信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、投资项目
审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市管理审批科、
环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计审批科、社会事
务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、财务审计科。
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三、人员构成情况
梧州市行政审批局人员编制总数 104 名,其中:行政编制
58 名,全额事业编46 名。2024 年在职在编人95 人,包括:
行政在职在编人员 57 人、全额事业在职在41 人。其他聘用
人员 75 人、离退休人员 12 人。
第二部分:梧州市行政审批局 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 22389374.66 元,同比增加 990324.96
元,增长 4.63%其中:本年收入预算 22389374.66 元,同比
990324.96 元,增长 4.63 %收入包括一般公共预算拨款。
支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出 。
2025 年收支预算总体增加主要原因是按照规定,人员晋升
晋级、人员工资和五险一金的调整,引起人员类预算正常幅度
变动。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 22389374.66 元,同比增加 990324.96
元,增长 4.63%。其中:
(一)一般公共预算拨款 22389374.66 元,占收
100%,同比增加 990324.96 元,增长 4.63%
(二)本部门无政府性基金预算拨款收入,同比无变化。
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(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 22389374.66 元,同比增加 990324.96
元,增长 4.63%其中,基本支出预算 18543174.66 元,占支
总预算的 82.82%同比增加 1077424.96 元,增长 6.17%项目
3846200.00 17.18%
87100 元,下降 2.21%其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 18642185.81
支出总预算 83.26%,同比增加 857912.75 元,增长 4.82%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 1611917.69 元,
支出总预算 7.2%同比增加 55948.14 元,增长 3.6%
(三)卫生健康支出类科目支786059.44 元,占支出总
预算 3.51%,同比增加 12985.87 元,增长 1.7%
(四)住房保障支出类科目支出 1349211.72 元,占支出总
预算 6.03%,同比增加 63478.20 元,增长 4.94%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 22389374.66 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
22389374.66 元。支出包括:一般公共服务支出 18642185.81 元、
障和1611917.69 生健786059.44
元、住房保障支出 1349211.72 元。财政拨款总收支较上年增长
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4.63%主要原因是按照规定,人员晋升晋级、人员工资和五险
一金的调整,引起人员类预算正常幅度变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 22389374.66 元,同比增加
990324.96 元,增长 4.63%。其中:基本支出 18543174.66 元,
项目支出 3846200.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 8581722.4 元,其中:基本支出 8471722.4 元,
项目支出 110000.00 元。主要用于机关本级为保障日常运转的
支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅
费等日常公用经费支出等。
2.一般行政事务管理 1902500.00 元,其中:基本支出 0.00
元,项目支出 1902500.00 元。主要用于机关本级为保障党建宣
传、日常运转及审批工作正常开展发生的支出。如按市本级统
一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出
和保障行政审批业务正常开展的支出等。
3.事业运行 8157963.41 元,其中基本支出 6324263.41 元,
项目支出 1833700.00 元。主要用于二层事业单位为保障日常运
转及辅助审批工作开展发生的支出。如根据国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的
开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出、劳务派
遣人员支出等。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1574155.84 元,其
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中:基本支出 1574155.84 元,项目支出 0.00 元。主要用于缴纳
在职在编人员基本养老保险费支出。
5.行政单位离退休 11970.00 元,其中:基本支出 11970.00
元,项目支出 0.00 主要用于机关退休人员的物业服务补贴
和大病医疗统筹。
6.事业单位离退休 15510.00其中:基本支出 15510.00 元,
项目支出 0.00 元。主要用于支付事业单位退休人员的物业服
补贴和大病医疗统筹。
7.事业单位人力资源和社会保障管理事务 10281.85
支出 10281.85 元,项目支出 0.00 元。主要用于支付事业单位失
业保险和工伤保险支出。
8.496537.02 元,其中:基本支出 496537.02
元,项目支出 0.00 元。主要用于缴纳机关单位在职在编人员基
本医疗保险缴费支出。
9.事业单位医172134.38 元,其中:基本支172134.38
元,项目支出 0.00 元。主要用于缴纳事业在职在编人员基本医
疗保险缴费支出。
10.住房公积金 1349211.72 元,其中:基本支出 1349211.72
元,项目支出 0.00 元。主要用于按标准以及规定比例为在职在
编人员缴纳的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 本支出预18543174.66 ,占一般公共预算支出
82.82%同比增加 1077424.96 元,增长 6.17%。其中:
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工 资 福 利 支 出 预 16398704.26 元 , 占 基 本 支 出 预 算
88.44%,同比增加 2959211.34 元,增长 22.02%
商品和服务支出预2086990.4 元,占基本支出预算
11.25%同比减少 1918776.38 元,下降 47.9 %
对个人和家庭的补助预算 27480.00
0.15%同比增6990.00 元,增长 34.11%
资本性支出预算 30000.00 元,占基本支出预算 0.16%,同
比减少 9010.00 元,下降 23.1%
2. 项目支出预算 3846200 元,占一般公共预算支出 17.18%
同比减少 87100.00 元,下降 2.21% 。其中:
工资福利支出预算 1621700.00 元,占项目支出预算 42.16 %
同比增加 101738.50 元,增长 6.69 %
商品和服务支出预2224500.00 元,占项目支出预算
57.84%同比减少 149648.50 元,下降 6.3%
对个人和家庭的补助预算 0.00 占项目支出预算 0 %
比减180 元,100 %。主要原因是在专项中取消设立独
生子女费专项补助
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 18543174.66 元,
增加 1077424.96 元,增长 6.17%。其中:
16426184.26 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 7.09%,主要原因是按照规定,人员晋
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升晋级、人员工资和五险一金的调整,引起人员类预算正常幅
度变动。
公用经费 2116990.40 元,主要包括办公费、印刷费、
费、电费、邮电费、差旅费维修(护费、会议费、培训费、
公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服
务和支出。较下降 0.49%,主要原因是严格落实过紧日子
精神,进一步压缩办公经费。
七、一般公共预算三公经费情况说明
(一)2025 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预15200.00
元,同比减少 7200.00 元,下降 32.14 %具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比增加 0.00
增长 0.00%,同比无变化。
2. 公务接待费预算 15200.00 元,同比减少 7200.00 元,
32.14 %主要原因是继续贯彻落实中央八项规定,进一步
缩减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比增加 0.00
元, 增长 0.00 % 。其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比增加 0.00 ,增
0.00%,同比无变化。
2公务用车购置费 0.00 同比增加 0.00 元,增长 0.00%
同比无变化
(二2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 15200.00
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元,同比减7200.00 元,下降 32.14 %主要原因是继续贯彻
落实中央八项规定,进一步缩减公务接待支出。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 同比增加 0.00
增长 0.00%,同比无变化。
2. 公务接待费预算 15200.00 元,同比减少 7200.00 元,
32.14 %主要原因是缩减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比增加 0.00
元,增长 0.00%。其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比增加 0.00 ,增
0.00%,同比无变化。
2公务用车购置费 0.00 元,同比增加 0.00 元,增长 0.00 %
同比无变化
八、政府性基金预算情况说明本部门 2025 年部门预算无政
府性基金预算支出,同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市行政审批局本级及下属单位共有 1个行政机关,行
政运行经费总预算安排 8581722.40 元,其中:基本支出预算
8471722.40 元,项目支出预算 110000.00 元,同比增加 8067.35
元,增加 0.1%主要原因是人员经费自然增长和进一严格落
实过紧日子精神,压减办公经费互相合力的结果。主要用于机
关单位人员经费支出和机关单位为保障日常运转发生公用经费
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的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置等日常公用经费支出。
另外,梧州市行政审批局下属共有 2个事业单位,事业运
行经费总预算安排 8168245.26 元,其中基本支出 6334545.26
1833700.00 1053607.94
14.81%,主要原因是按照规定,人员晋升晋级、人员工资和五
险一金的调整,引起人员类预算正常幅度变动。主要用于事业
单位为保障机构正常运转的支出,包括政务服务事项正常开展
和公共资源交易招投标工作正常开展发生的支出。如根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本
级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费
支出、招投标工作经费支出等。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 783640.00 元,同比减少 3500.00 元,
下降 0.44%其中:政府集中采购预算 87140.00 元,占政府采
购预算的 11.12%同比减少 100000.00 元,下降 53.44%主要
原因是减少购买日常办公 A4 纸张和办公桌(椅)等货物类采
购计划。分散采购 696500.00 元,占政府采购预算的 88.89%
96500.00 元,增长 16.08%;主要原因是根据行政审
批工作需求,2025 年增加向第三方购买审批项目服务类采购计
划。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 783640.00
元,占政府采购预算的 100%
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按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 87140.00 元,占政府采购
预算 11.12%工程类采购 0.00 占政府采购预算 0.00%
务类采购 696500.00 元,占政府采购预算 88.89%
货物类采购主要内容是:1.购买复印纸预算金额 57140.00
元,计划采购复印纸 230 箱;2.购买文件柜,预算金额 30000.00
元,计划采购文件柜 60 服务类采购主要内容是1.评审咨
询服务,预算金额 616500.00 元,采购环保水利类行政审批技术
咨询服务,向第三方中介机构购买服务;2.他服务,预算
80000.00 元,采购行政审批许可证等专业印刷服务
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆。
截至20241231日,资产原值合15960305.07元,其中:
1.土地、房屋及构筑物100933.312. 14816269.96
元。3. 家具、用具、装具等968613.80元。4.无形资产(计算机
软件)74488.00元。
(四)预算绩效目标情况说明。
我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉
及市本级项目 11 个,预算资金 3846200.00 元。绩效目标情况
详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目
等除外)。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市行政审批局
残疾人就业保障金
15000
按时足额缴纳残疾人就业保障金,
切实保障干部职工合法权益
梧州市行政审批局
-行政审批项目经
916500
通过开展项目审查、信息设备维护
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(含项目审查经费、信息化项目
建设及维护费)
等,保障行政审批业务和信息化项
目建设正常开展
梧州市行政审批局
专项公用经费(日常运转)
906000
科学合理使用专项公用经费,保障
机关正常办公运转
梧州市行政审批局
其他专项-党建业务宣传经费
80000
通过制作板报、印刷宣传资料购买
展,以及丰富党员干部学习活动
梧州市行政审批局
保安工资和社保缴费
95000
按时按标准支付行政审批服务大厅
保安人员工资和社保缴费等,保障
职工权益,以及行政审批服务大厅
运行秩序安全
梧州市行政审批服
务中心
其他专项支出(编外人员支出)
44400
按规定支出经费,实现正常发放聘
用人员(保安)的工资福利,切实保障
职工权益
梧州市行政审批服
务中心
其他专项支出(事业单位工作人
员嘉奖)
7500
按规定支出经费,实现对事业单位
优秀工作人员进行嘉奖的目标,激
励职工的积极性,进一步提高工作
效率和质量
梧州市公共资源交
中心(政府
采购中心)
专项公用经费-编外人员经费
1496900
按规定完成聘用人员工资福利发
放,激励工作积极性,进一步提高
工作效率和质量
梧州市公共资源交
中心(政府
采购中心)
专项公用经费-评审劳务费
50000
按规定完成招投标评审劳务费发
效率
梧州市公共资源交
中心(政府
采购中心)
专项公用经费(含招投标办公
费、信息化项目建设及维护经
费)
197089
完成全市工程招投标、政府采购等
项目进场交易,保障全市公共资源
交易公平公正公开,顺利开展
梧州市公共资源交
中心(政府
采购中心)
残疾人就业保障金
37811
按时足额缴纳残疾人就业保障金,
切实保障干部职工合法权益
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源
产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
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公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)
支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
11
上述报表详见附件