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工 资 福 利 支 出 预 算 16398704.26 元 , 占 基 本 支 出 预 算
88.44%,同比增加 2959211.34 元,增长 22.02%。
商品和服务支出预算 2086990.4 元,占基本支出预算
11.25%,同比减少 1918776.38 元,下降 47.9 %。
对个人和家庭的补助预算 27480.00 元,占基本支出预算
0.15%,同比增加 6990.00 元,增长 34.11%。
资本性支出预算 30000.00 元,占基本支出预算 0.16%,同
比减少 9010.00 元,下降 23.1%。
2. 项目支出预算 3846200 元,占一般公共预算支出 17.18%,
同比减少 87100.00 元,下降 2.21% 。其中:
工资福利支出预算 1621700.00 元,占项目支出预算 42.16 %,
同比增加 101738.50 元,增长 6.69 %。
商品和服务支出预算 2224500.00 元,占项目支出预算
57.84%,同比减少 149648.50 元,下降 6.3%。
对个人和家庭的补助预算 0.00 元,占项目支出预算 0 %,同
比减少 180 元,下降 100 %。主要原因是在专项中取消设立独
生子女费专项补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 18543174.66 元,同比
增加 1077424.96 元,增长 6.17%。其中:
人员经费 16426184.26 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 7.09%,主要原因是按照规定,人员晋