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预算 100%,同比增加 1121291.15 元,增长 52.78 %。其中:
工资福利支出预算 3003357.33 元,占基本支出预算
92.54%,同比增加 1204396.83 元,增长 66.95%。
商品和服务支出预算 242214.96 元,占基本支出预算
7.46%,同比减少 83105.68 元,下降 25.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3245572.29 元,同
比增加 1121291.15 元,增长 52.78%。其中:
人员经费 3003357.33 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 66.95%,主要原因:一是在编人员
人数增加,人员经费预算增加;二是 2025 年聘用人员经费
预算按规定调整经济分类科目,导致人员经费增加。
公用经费 242214.96 元,主要包括:办公费、差旅费、
被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较
上年下降 25.55%,主要原因是 2025 年聘用人员经费预算按
规定调整经济分类科目,导致公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。