预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,245,572.29 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 3,245,572.29 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出 2,593,958.87
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 279,517.44
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 138,011.74
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 234,084.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,245,572.29 本 年 支 出 合 计 3,245,572.29
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 3,245,572.29 支 出 总 3,245,572.29
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,245,572.29 3,245,572.29 3,245,572.29
049362 梧州市公安局互联网信息安全
中心
3,245,572.29 3,245,572.29 3,245,572.29
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3,245,572.29 3,245,572.29
049362 梧州市公安局互联网信息安全
中心 3,245,572.29 3,245,572.29
204 02 50 事业运行 2,593,958.87 2,593,958.87
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴
费支出 279,517.44 279,517.44
210 11 02 事业单位医疗 138,011.74 138,011.74
221 02 01 住房公积 234,084.24 234,084.24
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 3,245,572.29 一、本年支出 3,245,572.29
(一)一般公共预算 3,245,572.29 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 3,245,572.29 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出 2,593,958.87
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 279,517.44
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 138,011.74
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 234,084.24
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 3,245,572.29 支   出   总   计 3,245,572.29
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单
位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 3,245,572.29 3,245,572.29 3,003,357.33 242,214.96
049362 梧州市公安局互联网信息安全中
3,245,572.29 3,245,572.29 3,003,357.33 242,214.96
204 02 50 事业运行 2,593,958.87 2,593,958.87 2,351,743.91 242,214.96
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
279,517.44 279,517.44 279,517.44
210 11 02 事业单位医疗 138,011.74 138,011.74 138,011.74
221 02 01 住房公积 234,084.24 234,084.24 234,084.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,245,572.29 3,003,357.33 242,214.96
301 工资福利支 3,003,357.33 3,003,357.33
301 01 基本工资 670,848.00 670,848.00
301 02 津贴补贴 46,080.00 46,080.00
301 07 绩效工资 1,465,728.00 1,465,728.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 279,517.44 279,517.44
301 10 职工基本医疗保险缴费 138,011.74 138,011.74
301 12 其他社会保障缴费 14,388.89 14,388.89
301 13 住房公积金 234,084.24 234,084.24
301 99 其他工资福利支出 154,699.02 154,699.02
302 商品和服务支出 242,214.96 242,214.96
302 01 办公费 19,988.48 19,988.48
302 11 差旅费 30,000.00 30,000.00
302 24 被装购置费 10,000.00 10,000.00
302 26 劳务费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 26,226.48 26,226.48
302 99 其他商品和服务支出 146,000.00 146,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位2025年单位预算无财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费预算 ,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码
部门(单位)名
(功能分类科目名
称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指 质量指标 时效指 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 持续效益
服务对象满意度
指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无本级项目预算 ,故本表无数据
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
社会效益
生态效益
可持续效
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目,故本表无数据。