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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在编
人员人数增加;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2124281.14 元,同比增加
153287.84 元,增长 7.78%。本年收入预算 2124281.14 元,
同比增加 153287.84 元,增长 7.78%。其中:
(一)一般公共预算拨款 2124281.14 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 153287.84 元,增长 7.78%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2124281.14 元,较上年增长 7.78%
其中,基本支出预算 2124281.14 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 153287.84 元,增长 7.78%;项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)公共安全支出类科目 1669961.25 元,占支出总
预算 78.61%,同比增加 129931.65 元,增长 8.44%。
(二)社会保障和就业支出类科目 202482.4 元,占支
出总预算 9.53%,同比增加 10409.44 元,增长 5.42%。
(三)卫生健康支出类科目 99975.69 元,占支出总预
算4.71%,同比增加 5139.67 元,增长 5.42%。
(四)住房保障支出类科目 151861.8 元,占支出总预
算7.15%,同比增加 7807.08 元,增长 5.42%。