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梧州市公安局互联网信息安全中2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市公安局互联网信息安全中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市公安局互联网信息安全中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市公安局互联网信息安全中心 2024
单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市公安局互联网信息安全中心主要协助公安机关从
事网络安全保护工作,承担互联网信息监控巡查、违法信息
处置、网上群体性事件处置等工作。
二、机构设置情况
梧州市公安局互联网信息安全中心是梧州市公安局二层
机构,是财政全额拨款公益一类事业单位。主要协助梧州市
公安局网络安全保卫支队从事网络安全保护工作,无单独内
设单位。
三、人员构成情况
梧州市公安局互联网信息安全中心人员编制情况和实
人员构成为涉密内容,依法不予公开。
第二部分:梧州市公安局互联网信息安全中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2124281.14 元 , 同 比 增 加
153287.84 增长 7.78%其中:本年收入预算 2124281.14
元,同比增加 153287.84 元,增长 7.78%;上年结转结余 0
元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在编
人员人数增加;使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2124281.14 元,同比增加
153287.84 ,增长 7.78%。本年收入预算 2124281.14 元,
同比增加 153287.84 ,增长 7.78%。其中:
(一)一般公共预算拨款 2124281.14 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 153287.84 元,增长 7.78%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预2124281.14 元,较上年增长 7.78%
其中,基本支出预2124281.14 元,占支出总预算的 100%
同比增加 153287.84 元,增长 7.78%项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,同比无变化。中:
(一)公共安全支出类科目 1669961.25 元,占支出总
预算 78.61%,同比增加 129931.65 元,增长 8.44%
202482.4
出总预算 9.53%,同比增加 10409.44 元,增长 5.42%
99975.69
4.71%,同比增加 5139.67 元,增长 5.42%
151861.8
7.15%,同比增加 7807.08 元,增长 5.42%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2124281.14 元。收入全部
为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出 1669961.25
元、社会保障和就业支出 202482.4 元 、 卫 生健 康 支 出
99975.69 元、住房保障支出 151861.8 元,2024 年财政拨款
总收支较上年增加 7.78%,主要原因是在编人员人数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2124281.14
年增长 7.78%其中:全部为基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1669961.25 元,全部为基本支出,主要用于人
员及日常运转的基本支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 202482.4
部为基本支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支
出。
99975.69 元,全部为基本支出,主要用
于事业单位医疗保险缴费支出。
151861.8 元,全部为基本支出,主要用于
事业单位住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2124281.14 元,占一般公共预算支出
100%,同比增加 153287.84 元,增长 7.78%。其中
工资福利支出预算 1798960.5 元,占基本支出预算
84.69%,同比增加 120556.7 元,增长 7.18%
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商品和服务支出预算 325320.64 元,占基本支出预
15.31%同比增加 32731.14 元,增长 11.19%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2124281.14 元,
上年增长 7.78%其中:
1932432.66 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费。较上年增长 9.13%,主要原因是在编人员人数增加。
公用经费 191848.48 元,主要包括:办公费、差旅费、
被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较
上年减少 4.21%,主要原因是专用宽带已停用,经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预0元,
同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预0元,同比无变化。
3.务用购置及运维护预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2024 年年一般公共预算安排的“三公”经费支出预0
元,同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0
本 单 位 为 事 业 单 位 , 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
325320.64 其中:基本支出预325320.64 元,项目支
出预算 0比增加 32731.14 元,上升 11.19%主要
因是在职、人员人数增加。主要用于办公费、被装购置费、
差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和
支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年本单位无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计631835元,其中:
1.土地、房屋及构筑0元,2.通用设备204550元,3.专用
420500元,4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、
用具、装具6785元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位2024年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述财政拨款收入业收入
业单位经营收入等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
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管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件