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对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占项目支出预算
0.00%,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 4760364.49 元,同
比增加 492267.05 元,增长 11.53%。其中:
人员经费 4397632.97 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 13.03%,主要原因一是在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加;二是在职人员正常退休引起退休经费支出预算增加;
三是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目引
起工资福利支出预算增加。
公用经费 362731.52 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会
经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上年下
降3.85%,主要原因是预算时点在编在职人数较上年减少 2
人,按定额公用经费标准计算出来的公用经费有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
63000.00 元,同比减少 7000.00 元,下降 10.00%。具体如
下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。