万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.04 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.01 万元,下降 20.00%,主要原因是:存款户利息收入
减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 3.02 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 17.62 万元,下降 85.37%,
主要原因是:提高了资金使用率。
(二)本部门 2023 年度总支出 393.21 万元,其中本年
支出 391.59 万元,较 2022 年度决算数增加 42.13 万元,增长
12.00%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)318.75 万元:主要用于:
档案事务开支。较 2022 年度决算数增加 47.84 万元,增长
17.66%,主要原因是:由于人员增加,增加了工资福利支出。
2.社会保障和就业支出(208 类)32.86 万元:主要用于: