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2023 年收入总预算 480,502.48 元 , 同 比 减 少
219,238.41 元,下降 31.33%。本年收入预算 480,502.48 元,
同比减少 219,238.41 元,下降 31.33 %;上年结转结余 0.00
元。其中:
(一)一般公共预算拨款 480,502.48 元,占收入总预算
的100%,同比减少 219,238.41 元,下降 31.33%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 480,502.48 元,其中,基本支出预
算476,102.48 元,占支出总预算的 99.08% , 同 比 减 少
223,638.41 元,下降 31.96%;项目支出预算 4,400.00 元,
占支出总预算的 0.92%,同比增加 4,400.00 元,增长 100 %。
主要是增加残疾人就业保障金项目。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 46,356.91 元,占支
出总预算 9.65%,同比减少 25,748.69 元,下降 35.71%。
(二)卫生健康支出类科目 23,918.18 元,占支出总预
算4.98%,同比减少 13,756.07 元,下降 36.51 %。
(三)农林水支出类科目 375,459.71 元,占支出总预算
78.14%,同比减少 160,422.13 元,下降 29.94%。
(三)住房保障支出类科目 34,767.68 元,占支出总预
算7.23%,同比减少 19,311.52 元,下降 35.71 %。