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梧州市红十字会 2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市红十字会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市红十字会 2023
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市红十字会 2023 年部门预算报表(详
见附件)
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:梧州市红十字会概况
一、主要职能
(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救
援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难公共卫
生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救
援和人道救助。
(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和
卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作
参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
(五)参加国际人道主义救援工作。
(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内
瓦公约及其附加议定书。
(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成
人民政府委托事宜
(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展
工作。
(九)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主
义服务活动
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
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二、机构设置情况
梧州市红十字会部门共有直属单位 1 个,属参照公务员
法管理全额拨款事业单位。
梧州市红十字会部门机关内设机构共设 3 个职能科室,
分别是:办公室(监事会秘书处)、赈灾救护部和组织发展
部。
三、人员构成情况
梧州市红十字会部门人员编制总数 6均为参公事业
编制。其中,在职在编人员 4人,均为参公事业在职在编人
员。
第二部分:梧州市红十字会 2023 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 752869.30 元 , 同 比 减 少
204891.85 21.39 %752869.30
元,同比减少 204891.85 ,21.39 %;上年结转结余
0元。收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:一般公共
服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
2023 年部门预算2022 年部门预算相比,一名在编人员退
休,相应经费支出减少;二是 2023 年部门预算编制,减少
了专项公用经费预算项目资金;故使收入预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
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2023 年收入总预算 752869.30 元,同比减少
204891.85 ,21.39 %752869.30
元,同比减少 204891.85 ,21.39 %;上年结转结余
0元。其中
(一)般公共预算拨款 752869.30 元,占收入总预算
100 %,同比减少 204891.85 元,下降 21.39 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 752869.30 元,其中,基本支出预
752869.30 元,占支出总预算的 100 % , 同 比 减 少
127091.85 元,下降 14.44%;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,减少 77800 元,下降 100 %2023
年我会有一名在编在职人员退休,相应经费减少2023 年无
专项公用经费预算项目资金。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 2000 ,占支出总预
0.27%同比增2000 元,2022 年无该支出预算,
增长率无可比性。
(二)会保障和就业支出类科目 648109.07 元,占支
出总预算 86.08%,同比减少 194851.90 元,下降 23.12%
(三)卫生健康支出类科目 41011.35 元,占支出总预
5.45%,同比减少 4833.95 元,下降 10.54 %
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(四)住房保障支出类科目 61748.88 元,占支出总预
8.20%,同比减少 7206 元,下降 10.45%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 752869.30 元。收入包括:
一般公共预算拨款 752869.30 元;支出包括:一般公共服务
2000 元、社会保障和就业支出 648109.07 元、卫生健
康支出 41011.35 元、住房保障支出 61748.88 .
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 752869.30 元,
中:基本支752869.30 元,项目支0元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 500936.02 元,其中基本支出 500936.02
项目支出 0元。主要用于工资津贴退休人员补助、办公费、
邮电费、公务接待费、差旅等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 82331.84 元,其中:
基本支出 82331.84 元,项目支出 0元。主要用于在编在职
人员的基本养老保险缴费支出。
一般行政事务管理 66841.21 元,其中:基本支
66841.21 元,项目支0元。主要用于劳务派遣人员支出。
行政单位医疗 41011.35 元,其中:基本支出 41011.35
元,项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保险及大额
医疗缴费支出。
住房公积金 61748.88 元,其中基本支出 61748.88
项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 752869.30 占一般公共预算支出的
100%,同比减少 127091.85 元,下降 14.44 %。其中:
工资福利支出预算 586738.09 元,占基本支出预算
77.93%,同比减少 111781.85 元,下降 16 %
商品和服务支出预算 163641.21 元,占基本支出预
21.74%同比减少 17800 元,下降 9.81 %
对个人和家庭补助支出预算 2490 元,占基本支出预算
0.33%同比增2490 元,2022 年无该支出预算,故增
长率无可比性。
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%同比减
77800 元,下降 100 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 752869.30 其中:
人员经655070.18 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金委托业务费退休费。
97799.12 元,主要包括:办公费、水费、
费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年部门预算全口径安排费预算情
况。
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2023 年部门预算全口径安排经费支出预算 4000
元,同比无变其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 4000 元,同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2023 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的经费支出预算 4000
元,同比无变其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 4000 ,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市红十字会本级及下属单位共有 1个参照公务员法
管理的事业单位,行政运行经费总预算安排 163641.21 元,
其中:本支出预算 163641.21 元,项目支出预算 0元,
比减少 17800 元,下降 9.81%。主要原因是 2023 年我会有
一名在编在职人员退休,相应经费减少;2023 无专项公用
费预算项目资金。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅
费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 03096
100 %
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆。
截至20221231日,资产原值合计525413.92元,其
中:1.土地房屋及构筑物 0元。2. 通用设备133513元。3.
专用设备344890.924. 文物和陈列品05 .图书档案
0元,6. 家具、用具、装具等47010元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
项目支出(其他运转类和特定目标类项目)0个,涉及一般
公共预算拨0元,财政专户管理资金收入 0元,单位资金
0元,上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见部门预算
公开表 10 表。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市红十字会 2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件