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气象事业机构 540326.47 元,其中:基本支出 540326.47
元,项目支出 0元。主要用于人员及机构运转。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 540326.47 元,占一般公共预算支出预
算100%,同比增加 250157.95 元,增长 86.21%。其中:
工资福利支出预算 500326.47 元,占基本支出预算
92.60%,同比增加 240157.95 元,增长 92.31%。
商品和服务支出预算 40000 元,占基本支出预算 7.40%,
同比增加 10000 元,增长 33.33%。
2. 项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 540326.47 元,同比
增加 250157.95 元,增长 86.21%。其中:
人员经费 500326.47 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年
增长 92.31%,主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员
工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加;二是新增 1
名在职人员,人员经费预算增加。
公用经费 40000 元,主要包括:办公费、差旅费、工会
经费、其他商品服务和支出。较上年增长 33.33%,主要原
因是一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整