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梧州市气象灾害防御管理中心 2025 年单位预算
三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市气象灾害防御管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市气象灾害防御管理中心 2025 年单
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市气象灾害防御管理中心 2025 年单
预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
在市委、市人民政府领导下,负责地方气象灾害防御
人工影响天气组织的事务性工作;负责人工影响天气日常工
作,乡镇气象信息服务站、区域自动气象站、气象为农服务
体系建设,气象应急及防灾减灾工作等;承担上级气象主管
机构和本级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
梧州市气象灾害防御管理中心为非参照公务员法管理全
额拨款事业单位(公益一类)
梧州市气象灾害防御管理中心无内设机构。
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三、人员构成情况
梧州市气象灾害防御管理中心人员编制总数 6名,均为
全额事业编制。在职在编实有人数 4人,均为全额事业在职
在编。
第二部分:梧州市气象灾害防御管理中心 2025 单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 540326.47 元 , 同 比 增 加
250157.95 增长 86.21%其中:本年收入预算 540326.47
元,同比增加 250157.95 元,增长 86.21 %。收入包括:一
般公共预算拨款;支出包括:自然资源海洋气象等支出
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加;二是新增 1名在职人员,人员经费预算增
加;故使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年 收 入 总 预 算 540326.47 元 , 同 比 增 加
250157.95 增长 86.21%本年收入预540326.47 元,
同比增加 250157.95 元,增长 86.21%其中
(一)一般公共预算拨款 540326.47 元,占收入总预算
100%,同比增加 250157.95 元,增长 86.21%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
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(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预540326.47 元,同比增加 250157.95
元,增长 86.21%。其中,基本支出预算 540326.47
支出总预算100%同比增加 540326.47 元,增长 86.21%
项目支出预算 0元,占支出总预算的 0%,同无变
中:
(一)自然资源海洋气象等支出类科目 540326.47 元,
占支出总预100%同比增加 250157.95 元,增长 86.21%
(二)无其他支出类科目支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 540326.47 (不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
540326.47
540326.47 元。财政拨款总收支较上年增长 86.21 %,主要
原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
引起人员类经费预算增加;二是新增 1名在职人员,人员经
费预算增加,故使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 540326.47 元,同比增
250157.95 元,增长 86.21 %其中:基本支出 540326.47
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,仅有以下 1个类别:
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气象事业机540326.47 元,其中:基本支出 540326.47
元,项目支0元。主要用于人员及机构运转。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预540326.47 元,占一般公共预算支出预
100%,同比增加 250157.95 元,增长 86.21%。其中:
工资福利支出预算 500326.47 元,占基本支出预算
92.60%,同比增加 240157.95 元,增长 92.31%
商品和服务支出预算 40000 占基本支出预算 7.40%
同比增加 10000 元,增长 33.33%
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 540326.47 元,同比
增加 250157.95 元,增长 86.21%。其中
人员经费 500326.47 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年
92.31%,主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员
工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加;二是新增 1
名在职人员,人员经费预算增加
公用经费 40000 主要包括:办公费、差旅费、工会
经费、其他商品服务和支出。较上年增长 33.33%
因是一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
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引起人员类经费预算增加;二是新增 1名在职人员,人员经
费预算增加
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市气象灾害防御管理中心为事业单位,事业单位相
关运行经费总预算安排 40000 元,其中:基本支出预40000
元,项目支出预0元,同比增加 10000 元,增长 33.33%
主要原因是单位在 2025 年预算测算时较 2024 年新增 1人,
人员经费增加。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0
截至20241231日,资产原值合计0元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备03. 专用设备0元。
4. 物和陈列05 .书档0元,6. 、用具、
具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位2025年单位预算无项目支出预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
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六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件