业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:与 2022 年一致。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
与 2022 年一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
要原因是:与 2022 年一致。
(二)本单位 2023 年度总支出 43.74 万元,其中本年支
出 43.74 万元,较 2022 年度决算数增加 1.91 万元,增长 4.57%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)4.01 万元,主要用于:
支付在编在职职工基本养老保险费。较 2022 年度决算数增
加 0.29 万元,增长 7.8%,主要原因是:缴费基数变更,缴
纳的养老保险费有所增加。
2.卫生健康支出(210 类)1.98 万元,主要用于:支付
在编在职职工医疗保险费。较 2022 年度决算数增加 0.14 万
元,增长 7.61%,主要原因是:缴费基数变更,缴纳的医疗