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苍梧县人民法院 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 苍梧县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:苍梧县人民法院 2024 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:苍梧县人民法院 2024 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
1.依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、
民事、行政案件。
2.依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件。
3.依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类
再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件。
4.受理人民群众来信、来访、告诉、申诉,审查立案。
5.依法行使司法执行权和司法决定权,负责司法警察警
务保障工作
6.负责本院干警的思想政治和教育培训工作,按照权限
管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
7.承办其他应由本院负责的工作。
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二、机构设置情况
苍梧县人民法院共有单位内设机构 9 个,派出法庭 3 个,
内设机构为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审
判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管
理办公室(研究室)法警大队,派出法庭为岭脚人民法庭、
六堡人民法庭和旺甫人民法庭
三、人员构成情况
参照自治区高级人民法院,该部分内容不予公开。
第二部分:苍梧县人民法院 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 29,931,104.24 元 , 同 比 增 加
2,453,533.80 元 , 增 长 8.93% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
29,931,104.24 元,同比增加 4,253,533.80 元,长 16.57 %;
上年结转结余 0 元,比减少 1,800,000 元,因今年结转结
余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,
未在单位预算中体现。收入包括:一般公共预算拨款;支出
包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据本年度办案、执行工作需要业务类项目支出有所增加;
二是人员增加,基本支出增加。
二、单位收入预算总体情况说明
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2024 年 收 入 总 预 算 29,931,104.24 元 , 同 比 增 加
2,453,533.80 元, 增长 8.93%。本年收入预算 29,931,104.24
元,同比增加 4,253,533.80 元, 增长 16.57 %;上年结转
余 0 元,同比减少 1,800,000 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 29,931,104.24 元,占收入总
预算的 100%,同比增加 4,253,533.80 元,增长 16.57 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 29,931,104.24 元,较上年增长 8.93%,
算 12,401,416.24 元
41.43%,同比增加 1,923,845.80 ,增长 18.36%;项
出预算 17,529,688.00 元占支出总预算的 58.57%,同比增
加 529,688.00 元,增长 3.12%。其中:
(一)公共安全支出类科目 27,141,130.26 元,占
总预算 90.68%,同比增加 2,057,924.86 元,增长 8.20%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1,251,881.44 元,
支出总预算 4.18%,同比增加 143,935.66 元,增长 12.99%。
(三)卫生健康支出类科目 614,181.46 元占支出总预
算 2.05%,同比增加 103,492.41 元,增长 20.27%。
(四)住房保障支出类科目 923,911.08 元占支出总预
算 3.09%,同比增加 148,180.87 元,增长 19.10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 29,931,104.24 元收入为
一般公共预算拨款 29,931,104.24 元。支出包括:公共安
支出 27,141,130.26 元、社会保障和就业支出 1,251,881.44
元、卫生健康支出 614,181.46 元、住房保障支出 923,911.08
财政支较长 8.93%,因一
本年度办案、执行工作需要业务类项目支出有所增加;二是
人员增加,基本支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 29,931,104.24 元,较上
年增长 16.57%。其中:基本支出 12,401,416.24 元,项目
出 17,529,688.00 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 14,533,850.26 元 , 其 中 : 基 本 支 出
9,611,442.26 元出 4,922,408.00 元
保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支
出等。
一般行政事务管理 3,907,280.00 元,全部为项目支出,
主要用于基本支出以外法院未单独设置项级科目的其他项目
支出,如支付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设
备购置费等
“两庭”建设 2,300,000.00 元全部为项目支出,主要
用于人民法庭和人民法院机关审判庭的基础建设和维护。
其他法院支出 6,400,000.00 元,全部为项目支出,主要
用于法警训练场、法庭配套设施等工程支出。
行政单位离退休 20,000.00 元,全部为基本支出,主要
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用于退休人员公用经费、大病医疗统筹等费用支出,由于预
算编制是误用该支出功能分类科目,将予调整更正。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,231,881.44 元,
全部为基本支出,主要用于缴纳在编在职人员基本养老保险
费用。
行政单位医疗支出 614,181.46 元,全部为基本支出,
要用于缴纳在编在职人员医疗保险费用
住房公积金 923,911.08 元,全部为基本支出,主要用于
缴纳在编在职人员住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12,401,416.24 元,占一般公共预算支
出的 41.43%,同比增加 1,923,845.80 增长 18.36%,
要原因是根据相关规定调整人员晋级晋档工资,其中
算 9,729,896.24
78.46%加 2,053,235.80 元长 26.75%
上。
商品和服务支出预算 2,613,200.00 元占基本支出预算
21.07%,同比减少 132,600.00 元,下降 4.83%,原因是按照
过紧日子要求,减少公用经费支出。
对个人和家庭补助支出预算 58,320.00 元,占基本
预算 0.47%,同比增加 3,210.00 元增长 5.82%,原因是遗
属补助按照相关文件要求提高了发放标准。
2. 项目支出 17,529,688.00 元占一般公共预算支出的
58.57%加 529,688.00 元 长 3.12%
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据实际办案需求增加相关费用支出。其中:
算 3,136,888.00
17.89%加 327,980.00 元长 11.68%
任制书记员、法官助理和辅警的社保费用支出增多。
商品和服务支出预算 4,972,800.00 元,占项目支出预算
28.37%加 81,708.00 元长 1.67%
本年度实际办案需求增加办案业务的费用支出。
对个人和家庭补助支出预算 30,000.00 元,占项目支出
算 0.17%加 30,000.00 元
有使用该支出分类,主要用于司法救助资金支出。
资本性支出(基本建设)预算 80,000.00 元,占项目支
出预算 0.46%,同比减少 8,220,000.00 元,下降 99.04%,
因是预算编制时误用该支出功能分类科目,将予调整更正
算 9,310,000.00 元
53.11% 8,610,000.00 元长 1230.00%
一是上年主要使用“资本性支出(基本建设)”支出功能分
类科目,导致同比大幅增长;二是增加用于旺甫人民法庭的
基建费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 12,401,416.24 元
较上年增长 18.36%。其中:
人员经费 9,788,216.24 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活
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补助。较上年增长 26.60%,主要原因是人员增加,所需人员
支出增加。
公用经费 2,613,200.00 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交
、其和支减少 4.83%,
因是按照过紧日子要求,减少公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年
210,000.00 元,同比减少 50,000.00 元,下降 19.23%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 60,000.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 150,000.00 元,
比减少 50,000.00 元,下降 25%。其中:
(1)公务用车运维护费支出预算 150,000.00 元,
比减少 50,000.00 元,下降 25%,主要原因是单位厉行节约,
减少公务车辆运行费用。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预
210,000.00 元,同比减少 50,000.00 元,下降 19.23%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算
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因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 60,000.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 150,000.00 元,同比减
少 50,000.00 元,下降 25%。具体是:
(1)公务用车运维护费支出预算 150,000.00 元,
比减少 50,000.00 元,下降 25%,主要原因是单位厉行节约,
减少公务车辆运行费用。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
苍梧县人民法院行政运行经费总预算安排
7,666,000.00 元,其中支出 2,613,200.00 元
项目支出预算 5,052,800.00 元,同比减少 1,056,612.00 元,
下降 17.29%,主要原因是按照过紧日子要求,减少公用经费
支出,主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、
物业管理费、劳务费、维修(护)费等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年 政 府 采 购 预 算 3,130,000.00 元 , 同 比 增 加
2,363,000.00 元,增长 308.08%。其中:政府集中采购预算
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1,678,000.00 元的 53.61%
911,000.00 元,增长 118.77%,主要原因是按照要求将物业
管理服务、公务用车燃油、维修维护等支出列入政府采购预
1,452,000.00 元
46.39%,上年无分散采购,主要增加公务用车保险、融合法
庭办案设备支出。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
3,130,000.00 元,财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
购 650,000.00 元
占政府采购预算 20.77%;服务类采购 2,480,000.00 元,占
政府采购预算 79.23%,无工程类采购。
货物类采购主要内容是:1.组合家具,预算金额
50,000.00 元,主要用于购买具,2.其他计机,预算
额 600,000.00 元
机。;服务类采购主要内容是:1.物业管理服务,预算金
1,500,000.00 元,主要用于判法核人民法庭的业管
2.,额 800,000.00 元,
移动办公办案专用通信服务;3.其他保险服务,预算金额
52,000.00 元,主要用于公务车的辆保险支出;4.车
维修和保养服务,预算金额 30,000.00 元,主要用于公务用
车的车辆维修和保养支出;5.车辆加油添加燃料服务,
算金额 68,000.00 主要用于公务用车的燃油支出;6.其他
印刷服务,预算金额 30,000.00 ,主要用于印刷品支出。
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(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆13辆其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车11辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。
截至2023年12月31日,资产原值合计46,274,194.18元,
其 中 :1. 土 地、 房 屋 及构 筑 物 1,784,947.00 元 。2. 设 备
40,391,797.88元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案0元,5.
家具、用具、装具等4,097,449.30元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
目 14 个金 17,529,688.00 元
目标情况详见单位预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:专项公用经费-人民法庭建设,预算资金
2,300,000 元,2024 年度绩效目标为人民法庭房屋建设、基
础设施建设及信息化项目建设,设 2 条数量指标数量指标
1.90%,标 2.
庭数量=3 个;设 1 条质量指标:质量指标 1.项目验收合格
率≥90%;设 2 条时效指标:时效标 1.项目开工及率≥
90%,时效指标 2.计划工程量完工及时率 90%;设 1 条成本指
标:成本指标 1.项目成本超支率≤0%;设 1 条社会效益指标,
1.打造示范法庭,提升法院工作环境:有效;设 1 条满意度
指标:满意度指标 1.群众满意度≥90%。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有
资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资
金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
7.行政运行(法院):主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务(法院):主要反映法院未单独设
项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗:核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金:核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出:主要反映上述项目以外其他用于法
院方面的支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件
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