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2024 年 收 入 总 预 算 29,931,104.24 元 , 同 比 增 加
2,453,533.80 元, 增长 8.93%。本年收入预算 29,931,104.24
元,同比增加 4,253,533.80 元, 增长 16.57 %;上年结转结
余 0 元,同比减少 1,800,000 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 29,931,104.24 元,占收入总
预算的 100%,同比增加 4,253,533.80 元,增长 16.57 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 29,931,104.24 元,较上年增长 8.93%,
其中,基本支出预算 12,401,416.24 元,占支出总预算的
41.43%,同比增加 1,923,845.80 元,增长 18.36%;项目支
出预算 17,529,688.00 元,占支出总预算的 58.57%,同比增
加 529,688.00 元,增长 3.12%。其中:
(一)公共安全支出类科目 27,141,130.26 元,占支出
总预算 90.68%,同比增加 2,057,924.86 元,增长 8.20%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1,251,881.44 元,占
支出总预算 4.18%,同比增加 143,935.66 元,增长 12.99%。
(三)卫生健康支出类科目 614,181.46 元,占支出总预
算 2.05%,同比增加 103,492.41 元,增长 20.27%。
(四)住房保障支出类科目 923,911.08 元,占支出总预
算 3.09%,同比增加 148,180.87 元,增长 19.10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明