单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 46,344,437.89 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支
(二)本级 46,344,437.89 三、国防支
(三)一般债券 四、公共安全支出 41,315,606.01
二、政府性基金预算拨 五、教育支
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 2,374,729.56
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,059,988.36
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支
十九、住房保障支出 1,594,113.96
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 46,344,437.89 本 年 支 出 合 计 46,344,437.89
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 46,344,437.89 支 出 总 46,344,437.89
单位收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代码
部门(单位)名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 46,344,437.89 46,344,437.89 46,344,437.89
053007 藤县人民法院 46,344,437.89 46,344,437.89 46,344,437.89
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 46,344,437.89 22,015,237.89 24,329,200.00
053007 藤县人民法院 46,344,437.89 22,015,237.89 24,329,200.00
204 05 01 行政运行 21,633,038.01 16,986,406.01 4,646,632.00
204 05 02 一般行政管理事 1,076,000.00 1,076,000.00
204 05 04 案件审判 2,426,300.00 2,426,300.00
204 05 06 “两庭”建设 16,130,268.00 16,130,268.00
204 06 04 基层司法业务 50,000.00 50,000.00
208 05 01 行政单位离退休 235,960.00 235,960.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,125,485.28 2,125,485.28
208 99 99 其他社会保障和就业支 13,284.28 13,284.28
210 11 01 行政单位医疗 1,059,988.36 1,059,988.36
221 02 01 住房公积 1,594,113.96 1,594,113.96
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分 算数
一、本年收 46,344,437.89 一、本年支 46,344,437.89
(一)一般公共预算拨 46,344,437.89 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 46,344,437.89 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出 41,315,606.01
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 2,374,729.56
(三)国有资本经营预算拨 (九)卫生健康支出 1,059,988.36
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支
(一)一般公共预算拨 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨 (十五)商业服务业等支
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 1,594,113.96
(二十)粮油物资储备支
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支
二、结转下年支出
收 入 46,344,437.89 支   出   总   计 46,344,437.89
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 46,344,437.89 22,015,237.89 16,841,092.45 5,174,145.44 24,329,200.00
053007 藤县人民法院 46,344,437.89 22,015,237.89 16,841,092.45 5,174,145.44 24,329,200.00
204 05 01 行政运行 21,633,038.01 16,986,406.01 11,942,260.57 5,044,145.44 4,646,632.00
204 05 02 一般行政管理事务 1,076,000.00 1,076,000.00
204 05 04 案件审判 2,426,300.00 2,426,300.00
204 05 06 “两庭”建 16,130,268.00 16,130,268.00
204 06 04 基层司法业务 50,000.00 50,000.00
208 05 01 行政单位离退休 235,960.00 235,960.00 105,960.00 130,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,125,485.28 2,125,485.28 2,125,485.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,284.28 13,284.28 13,284.28
210 11 01 行政单位医疗 1,059,988.36 1,059,988.36 1,059,988.36
221 02 01 住房公积 1,594,113.96 1,594,113.96 1,594,113.96
一般公共预算基本支出情况表
单位:
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 22,015,237.89 16,841,092.45 5,174,145.44
301 工资福利支出 16,622,608.45 16,622,608.45
301 01 基本工 5,021,184.00 5,021,184.00
301 02 津贴补 3,655,836.00 3,655,836.00
301 03 奖金 2,998,324.00 2,998,324.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,125,485.28 2,125,485.28
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,049,458.36 1,049,458.36
301 12 其他社会保障缴费 23,814.28 23,814.28
301 13 住房公积金 1,594,113.96 1,594,113.96
301 99 其他工资福利支出 154,392.57 154,392.57
302 商品和服务支 5,174,145.44 5,174,145.44
302 01 办公费 532,698.96 532,698.96
302 02 印刷费 40,000.00 40,000.00
302 06 电费 100,000.00 100,000.00
302 07 邮电费 180,000.00 180,000.00
302 09 物业管理费 4,000.00 4,000.00
302 11 差旅费 700,000.00 700,000.00
302 13 维修(护)费 200,000.00 200,000.00
302 14 租赁费 30,000.00 30,000.00
302 15 会议费 20,000.00 20,000.00
302 17 公务接待费 56,000.00 56,000.00
302 18 专用材料费 50,000.00 50,000.00
302 24 被装购置费 140,000.00 140,000.00
302 26 劳务费 100,000.00 100,000.00
302 28 工会经 179,646.48 179,646.48
302 31 公务用车运行维护 100,000.00 100,000.00
302 39 其他交通费用 1,123,800.00 1,123,800.00
302 99 其他商品和服务支 1,618,000.00 1,618,000.00
303 对个人和家庭的补助 218,484.00 218,484.00
303 02 退休费 105,960.00 105,960.00
303 05 生活补 112,524.00 112,524.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门(单
位)代码
部门(单位)
名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维
护费
公务用车
购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 376,000.00 156,000.00 100,000.00 100,000.00 56,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00
一般公共预算资金 376,000.00 156,000.00 100,000.00 100,000.00 56,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00
053007 藤县人民法院 一般公共预算资金 376,000.00 156,000.00 100,000.00 100,000.00 56,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算收支,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资产经营预算收支,故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示
编码 单位名 项目名称 预算金 年度绩效目标
** ** ** 1 **
053007 藤县人民法 24,329,200.00
053007 藤县人民法院 编外人员支出 4,379,512.00 为我院吸纳高质量聘用人员,提供相应的薪酬制度,调动干警工作积极性,改善员工工作
状态,降低我院编外人员流失率,提升法院审判执行效率
053007 藤县人民法院 专项公用经费—藤县人民法院审判法庭业务用房 16,130,268.00
开展藤县人民法院审判法庭业务用房建设,为解决我院的审判法庭业务用房严重不足
民群众日益增长的司法需求严重不相适应等问题。进一步规范人民法院办案,解决当地群
众诉讼案件需求
053007 藤县人民法院 专项公用经费(日常运转)—司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 267,120.00 按时发放法院干警法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴,保障基本权益,提升工作积
极性。
053007 藤县人民法院 专项公用经费(其他)—教育培训经费 200,000.00 开展业务培训提升法院干警、人民调解员等理论、业务知识水平,助力法院审判执行工
作顺利开展
053007 藤县人民法院 专项公用经费(其他)—创建示范法庭建设 600,000.00 开展示范法庭建设,以清廉机关、清廉法院为载体,规范法庭示范化建设,打造全区示范
法庭,提升法院品牌建设
053007 藤县人民法院 专项公用经费(日常运转)—法院业务专项 626,300.00 项目经费用于购买办公设备、空调、家具等支出,以及党建文化建设活动等项目,满足单
位日常办公需求,保障单位正常运转
053007 藤县人民法院 专项公用经费(日常运转)—物业管理费 1,076,000.00 聘用部分人员,保障办公场所各项物业服务正常开展,以保障办公场所的环境整洁,满足
办公需求,保障单位正常运转
053007 藤县人民法院 专项公用经费(日常运转)—集约送达经费 1,000,000.00
利用平台及派驻人员,以“人机协助”方式,进行法院文书的全区域无空隙送达,简化程
序,可解决法院目前内部工作流程繁琐,工作重复,人员紧张、成本开支大及送达难等问
题,提升工作效率
053007 藤县人民法院 其他专项支出-司法救助 50,000.00 向困难当事人发放司法救助金,为困难人群减轻一定经济负担推进司法改善民生,助力
维护司法正义