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梧州市人民警察训练学校 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人民警察训练学校
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民警察训练学校 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民警察训练学校 2025 年单位预算报
表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情表(预
算公开 07
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业
性培训机构,同时是梧州市委党校公安局分校,主要职能是
承担在职民辅警培训及党员干部教育培训工作任务。
二、机构设置情况
梧州市人民警察训练学校为行政单位。
梧州市人民警察训练学校内设 4个职能大队,分别是:
教学训练大队、学员管理大队后勤保障大队、综合管理大
队。
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三、人员构成情况
梧州市人民警察训练学校人员编制情况和实有人员构
成为涉密内容,依法不予公开。
第二部分:梧州市人民警察训练学校 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说
2025 年收支总预7,600,000.00 元,同比无变化其中:
本年收入预算 7,600,000.00 元,同比无变化;上年结转结
0.00 元,同比无变化;收入全部为一般公共预算拨款;支出
全部为公共安全支出。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年收入总预算 7,600,000.00 元,同比无变化。本年
收入预算 7,600,000.00 元,同比无变化。其中
(一)一般公共预算拨款 7,600,000.00 元,占收入总预
算的 100 %,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预7,600,000.00 元,同比无变化其中,
基本支出预0.00 元,占支出总预算的 0 %,同比无变化;
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项目支出预7,600,000.00 元,占支出总预算 100 %同比无
变化。其中:其他公安支出类科目 7,600,000.00 元,占支出
总预算 100 %,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 财政拨款收支总预算 7,600,000.00 元。收入全部
为一般公共预算拨款;支出全部为公共安全支出
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 7,600,000.00 元,同比无
变化,全部为项目支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他公安支7,600,000.00 元,全部为项目支出。要用
于外聘人员授课报酬支出、校园物业管理费用支出,购买教
育训练器材、教育训练场所建设、校园绿化养护、日常运转
支出。
(二)按支出结构,所均为
算。
项目支出 7,600,000.00 元,占一般公共预算支出的 100%
同比无变化。其中:
1. 商品和服务支出预算 6,917,600.00 元,占项目支出
91.02%,同比增加 605,766.00 元,增加 9.59%,主要原因是
培训班数量增加,授课教官劳务费较上年有所上升。
2. 资本性支出预算 682,400.00 元,占项目支出预算 8.98%,
同比减少 605,766.00 元,下降 47.03%主要原因是进一步落
实厉行节约过紧日子政策。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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梧州市人民警察训练学校,在职民警各项基本支出归口
梧州市公安局机关管理,因此,梧州市人民警察训练学校无
一般公共预算基本支出。
七、一般公共预三公经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
25,000.00 元,同比减少 5,000.00 元,下降 16.67%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 25,000.00 元,同比
减少 5,000.00 元,下降 16.67%。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 25,000.00 元,同
减少 5,000.00 元,下降 16.67%主要原因是进一步落实厉
节约过紧日子政策
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
25,000.00 元,同比减少 5,000.00 元,下降 16.67%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
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公务用车购置及运行维护费预算 25,000.00 元,同比减少
5,000.00 元,下降 16.67%。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 25,000.00 元,同比减少
5,000.00 元,下降 16.67%
2)公务用车购置预0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其它重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人民警察训练学校为行政单位,行政运行经费
预算安排 7,600,000.00 元,其中:基本支出预0.00 元,
目支出预算安排 7,600,000.00 元,同比无变化。主要用于办
公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维
修费、培训费、专用材料及一般设备购置、劳务费、公务公
车运行维护费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2025 年政府采购预算 3,457,470.00 元 , 同 比 增 加
2,187,570.00 63.27%
560,000.00 元,占政府采购预算的 16.19% , 同 比 增 加
526,270.00 元,增长 1560.24%,主要原因:一是根据 2025
年培训计划需求,购买培训所需的相关物品较 2024 年购买需
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求有所增加二是 2025 年新增一门水上救援精品课程需要
购置课程授课需要的相关配套设备,三是部分旧设备损坏需
要维修或重新购置,因此需要通过政府集中采购的物资购买
需求增加。分散采购 2,897,470.00 元,占政府采购预算的
83.81%1,661,300.00 134.39%
因:一是根据 2025 年培训计划需求购买培训所需的相关
品较 2024 年购买需求有所增加,二是部分教学设备存在无法
使用或需要更新换代的情况,需要维修或重新购置。以上需
求有部分物品不在政府集中采购目录中,所以需要在政府采
购预算安排增加。
按政府采购资金类型划分,全部为一般公共预算拨款
3,457,470.00 元。
按政府采购项目类型划分,分为货物类采购、工程类
购和服务类采购三种类型。其中:货物类采 964,870.00 元,
占政府采购预算 27.91%工程类采购 0.00 元,占政府采购
0.00%2,492,600.00
72.09%
货物类采购主要内容是:1.办公
734,870.00 元,采购需求:满足日常办公需求;2.
教学训练设备及专用材料购置,预算金额 230,000.00 元,采
购需求:满足教学训练需求;服务类采购主要内容是1.
园物业管理服务,预算金额 1,300,000.00 元,采购需求:满
足教学训练需求;2.校园绿化养护服务,预算金额 387,600.00
元,采购需求:满足校园绿化养护需求;3.校园维修维护服
务,预算金额 780,000.00 元,采购需求:保障校园各场所培
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训设备正常运转;4. 公务公车运行维护服务,预算金额
25,000.00 元,采购需求:满足校园培训日常运转需求。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20241231日,资产原值合计10,028,657.61
其中:1.土地房屋及构筑物833,491.52元。2.设备4,919,229.74
3.04.书档20,700.00.5具、
具、装具等4,235,436.35元。6.计算机软件19,800.00元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目6个,预算资金7,600,000.00元。绩效目标情
况详见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元
绩效目标
梧州市人
民警察训
练学校
-
酬支出
1,700,000.00
通过聘请教师开
展培训,保障培训
正常开展,提升受
训人员能力实现
目标。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
5. “三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件