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他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有非财政拨款结
余。
8.上年结转和结余13.47万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数减少0.19万元,下降1.4%,主要原因是2023
年度有使用结转和结余资金。
(二)本单位2024年度总支出1340.84万元,其中本年支出
1327.86万元, 较2023年度决算数减少36.93万元,下降2.7%。支
出具体情况如下:
1.公共安全支出1144.88万元:主要用于单位的日常公用经
费、办案费、项目建设费等的支出。较2023年度决算数减少104.4
万元,下降8.4%,主要原因是部分工程项目款延迟支出。
2.社会保障和就业支出103.52万元:主要用于按国家规定应
缴纳的的社会保险及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决
算数增加52.18万元,增长101.6%,主要原因是增人增资影响养
老保险缴费金额提高,并增加了县级财政安排的职业年金单位缴
费支出。
3.卫生健康支出31.82万元:主要用于按规定的职工医疗保
险(含生育保险)单位缴费的支出。较2023年度决算数增加6.16
万元,增长24%,主要原因是增人增资导致医疗保险(含生育保
险)单位缴费金额提高。
4.住房保障支出47.64万元:主要用于按规定应缴纳的住房