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苍梧县人民检察院 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:苍梧县人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:苍梧县人民检察院 2025
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:苍梧县人民检察院 2025 年单位预算报表(详见
附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
苍梧县人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入
贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和
行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记
党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中
统一领导。
(二)依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针落实检察工
作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审
查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作
(五)负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事民事、行政
诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行
的法律监督工作。
(六)负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社区矫
正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
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(十)负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工作
依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,
组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规
划。
(十二)负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
苍梧县人民检察院为行政单位,内设机构共设 5个职能科室,
分别是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政
治部。设置 4个派出机构,分别是:派驻苍梧县看守所检察室
派驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫检察室。
三、人员构成情
参照上级部门的公开内容,此项不予公开。
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第二部分:苍梧县人民检察院 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 11333757.9 元,同比减少 12686.22 元,
降 0.1%算 11333757.9 元
12686.22 元降 0.1%金 9743757.9 元
1590000 元。收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:公共
全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少一是根据
相关规定,通过提高管理效率和技术手段,加强预算管理和成
本控制,减少部分重复性支出;二是部分项目已完成阶段性目
标,相关支出相应减少;三是深入贯彻落实过紧日子的要求,
坚持厉行节约、精打细算,在预算中严控“三公”经费,压减
行政运行成本,降低日常运行费用。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 11333757.9 元,同比减少 12686.22 元,
降 0.1%算 11333757.9 元少 12686.22
元,下降 0.1%。本级资金 9743757.9 元,上级补助 1590000 元。
其中:
(一)一般公共预算拨款 11333757.9 元,占收入总预算的
100%,同比减少 12686.22 元,下降 0.1%。
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(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 11333757.9 元,同比减少 12686.22 元,
下降 0.1%。其中,本支出预 7164717.9 元,占支出总
的 63.2%加 529473.78 元长 8.0%
4169040 元的 36.8% 542160
降 11.5%。主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧
日子”的要求,通过调整和削减不必要支出项目,节约开支、
降低费用支出。其中:
(一)公共安全支出类科目 9634066.33 元占支出总预算
85%,同比减少 282605.54 元,下降 2.8%。
目 750023.34 元
总预算 6.6%,同比增加 114844.62 元,增长 18.1%。
目 360932.34 元
3.2%,同比增加 42722.85 元,增长 13.4%。
目 588735.89 元
5.2%,同比增加 112351.85 元,增长 23.6%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 11333757.9 元收入包括:
11333757.9 元
9634066.33 元、会保障和业支 750023.34 元、卫健康
360932.34 元 588735.89 元
收支较上年下降 0.1%,主要原因深入贯彻落实党中央、国务
院关于“过紧日子”的要求,坚持厉行节约、精打细算,在预
算编制中进一步压减非急需、非刚性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 11333757.9 元,同比减少
12686.22 元,下降 0.1%。其中:基本支出 7164717.9 元,项目
支出 4169040 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 5465026.33 元,其中:基本支出 5465026.33 元,
项目支出 0 元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支
出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经
费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务 3561040 元,其中:基本支出 0 元,
目支出 3561040 元。主要用于聘用人员经费支出和法警加班执
勤岗位津补贴等其他项目支出。
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3.“两房”建设 200000 元,其中基本支出 0 元,项目支
出 200000 元。主要用于本单位石桥办公新址办公办案业务用房
及附属设施的项目建设支出
4.其他检察支出 408000 元,其中基本支出 0 元,项目支
出 408000 元。主要用于为使石桥办公新址能达到高效办公办案
现代化需求所开展的信息化建设,庭院绿化、道路硬化,围墙
建设,办公设备采购、搬迁人工服务等项目支出。
5.行政单位离退休 26130 元,其中:基本支出 26130 元,
目支出 0 元。主要用于发放退休人员物业补助等。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 723893.34 元,其中:
723893.34 元出 0 位在
职工机关事业单位基本养老保险缴费支
7.行政单位医疗 360932.34 元,其中:基本支出 360932.34
元,项目支出 0 元。主要用于为单位在编职工机关事业单位基
本养老保险缴费支出。
8.住房公积金 588735.89 元,其中:基本支出 588735.89 元,
项目支出 0 元。主要用于单位在编职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.算 7164717.9 元
63.2%,同比增加 529473.78 元,增长 8.0%。其中:
工资福利支出预算 5402807.9 元,占基本支出预算 75.4%,
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同比增加 477473.78 元,增长 9.7%。
商品和服务支出预算 1707700 元,占基本支出预算 23.8%,
同比增加 152000 元,增长 9.8%。
对个人和家庭的补助预算 54210 元,占基本支出预算 0.8%,
同比无变化。
2.算 4169040 元
36.8%,同比减少 542160 元,下降 11.5%。其中:
工资福利支出预算 1624540 元,占项目支出预算 39.0%,
比增加 526508 元,增长 48.0%。
商品和服务支出预算 1406500 元,占项目支出预算 33.7%,
同比加 1182692 元,增长 528.4%。主要因是提前下达
级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
对个人和家庭补助支出预算 10000 元,占项目支出预算 0.2%,
同比无变化
资本支出预算 1128000 元,占项目支出算 27.1%,同
减少 2251360 元,下降 66.6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年 7164717.9 元
少 529473.78 元,下降 8.0%。其中:
人员经费 5457017.9 元,主要包括:基本工资、津贴补贴
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
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费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助
支出。较上年增长 9.6%,主要原因是人员增加,工资总额增加,
相应社保公积金缴费增加。
公用经费 1707700 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年增长 3.1%,主要原因是 2025
年在编人员增加 1 人,相应增加定额公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 189364
元,同比减少 636 元,下降 0.3%。根据预算管理一体化规范和
2025 年单位预算编制要求,上级转移支付资金纳入 2025 年单位
预算编制。其中,本级资金安排的“三公”经费预算 189364 元,
上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 0 元。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算 39364 元,同比减少 636 元,下降 1.6%,
主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严
格控制三公经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 150000 元同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 150000 元,同比无变化。
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(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2025 年一般共预算资金安排的公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 189364
元,同比减少 636 元,下降 0.3%。要原因是严格遵守中央“八
项规定”及实施细则的精神,严格控制三公经费开支。根据预
算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求,上级转移支付
资金纳入 2025 年单位预算编制。其中,本级资金安排的“三公
经费预算 189364 元,上级转移支付资金安排的“三公”经费预
算 0 元。具体如下
1.因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算 39364 元,同比减少 636 元,下降 1.6%。
主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严
格控制三公经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 150000 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 150000 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
排 1707700 元
支出预算 1707700 元,项目支出预算 0 元,同比增加 52000 元,
增长 3.1%,主要原因是在编人员人数增加,公用经费相应增大。
主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)费、
培训费、差旅费、会议费、被装购置费、劳务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 1618000 元,同比增加 1140000 元,
增长 238.5%。其中:政府集中采购预算 450000 元,占政府采购
预算 27.8%,减少 122000 元,下降 37.2%;原因
。分购 1168000
元,占政府采购预算的 72.2%,同比增加 1018000 元,增长 678.7%;
主要原因是本单位石桥办公新址办公办案业务用房及附属设施
的配套建设项目采购需开展招投标。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 1618000 元,
财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 818000 元,占政府采购
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算 50.6%程类购 450000 元占政购预 27.8%
务类采购 350000 元,占政府采购预算 21.6%。
货物类采购主要内容是:1.办公设备和专用设备购置,预
算金额 678000 元,为满足石桥新院址办公办案现代化需求,
现检察工作智能化;2.办公用品购置,预算金额 100000 元,
要为采购满足日常办公所需的办公用品如复印纸等;3.被装购
置,预算金额 40000 元,主要为新进人员的制服采购;工程类
采购主要内容是:1.建筑工程施工,预算金额 450000 元,主要
为石桥新院址的配套基础设施建设服务类采购主要内容是:1.
物业管理服务,预算金额 200000 元,为搬进新院址后需配备的
安保、保洁、绿化养护和设施设备维护等服务项目;2.车辆运
行和维护服务,预算金额 150000 元,主要用于车辆的车辆加油、
添加燃料、维修和保养服务及机动车保险服务等。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆
截至2024年12月31日,资产原值合计5212645元,其中:1.
397002.37447473.
设备729952元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、
用具、装具等698246元。
(四)预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
及市本级项目 12 个,预算资金 4169040 元。绩效目标情况详见
报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
苍梧县
人民检
察院
编 外 人
员经费
1560000
资社保,编外人员支出等
费用支付工作,保障编外
人员工资福利,维持单位
书记员协警队伍稳定,
检察工作提供协助
苍梧县
人民检
察院
专项公
用经费-
听证员
工作经
6500
本项目经费将用于支付
听证员参加听证会议产
生的工作劳务费、误工补
偿以及路途费用,以确保
听证工作的顺利进行与
高效运作。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资
产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办
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及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件