2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 11,333,757.90 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 1,590,000.00 二、外交支出
(二)本 9,743,757.90 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出 9,634,066.33
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 750,023.34
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 360,932.34
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 588,735.89
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 11,333,757.90 本 年 支 出 合 计 11,333,757.90
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 11,333,757.90 支 出 总 11,333,757.90
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
小计 一般公
预算
政府性
基金预
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
052002 苍梧县人民检察院 11,333,757.90 11,333,757.90 11,333,757.90
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支
上缴上级支
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
052002 苍梧县人民检察院 11,333,757.90 7,164,717.90 4,169,040.00
204 04 01 行政运行 5,465,026.33 5,465,026.33
204 04 02 一般行政管理事务 3,561,040.00 3,561,040.00
204 04 09 两房建设 200,000.00 200,000.00
204 04 99 其他检察支出 408,000.00 408,000.00
208 05 01 行政单位离退休 26,130.00 26,130.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
723,893.34 723,893.34
210 11 01 行政单位医疗 360,932.34 360,932.34
221 02 01 住房公积 588,735.89 588,735.89
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 11,333,757.90 一、本年支出 11,333,757.90
(一)一般公共预算 11,333,757.90 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 1,590,000.00 (二)外交支出
2、本级 9,743,757.90 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出 9,634,066.33
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 750,023.34
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 360,932.34
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 588,735.89
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 11,333,757.90 支   出   总   计 11,333,757.90
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
052002 苍梧县人民检察院 11,333,757.90 7,164,717.90 5,457,017.90 1,707,700.00 4,169,040.00
204 04 01 行政运行 5,465,026.33 5,465,026.33 3,757,326.33 1,707,700.00
204 04 02 一般行政管理事务 3,561,040.00 3,561,040.00
204 04 09 “两房”建设 200,000.00 200,000.00
204 04 99 其他检察支出 408,000.00 408,000.00
208 05 01 行政单位离退休 26,130.00 26,130.00 26,130.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
723,893.34 723,893.34 723,893.34
210 11 01 行政单位医疗 360,932.34 360,932.34 360,932.34
221 02 01 住房公积 588,735.89 588,735.89 588,735.89
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 7,164,717.90 5,457,017.90 1,707,700.00
301 工资福利支出 5,402,807.90 5,402,807.90
301 01 基本工资 1,596,312.00 1,596,312.00
301 02 津贴补贴 1,130,772.00 1,130,772.00
301 03 奖金 997,638.00 997,638.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 723,893.34 723,893.34
301 10 职工基本医疗保险缴费 357,422.34 357,422.34
301 12 其他社会保障缴费 8,034.33 8,034.33
301 13 住房公积 588,735.89 588,735.89
302 商品和服务支出 1,707,700.00 1,707,700.00
302 01 办公费 244,324.20 244,324.20
302 04 手续费 1,000.00 1,000.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 140,000.00 140,000.00
302 07 邮电费 90,000.00 90,000.00
302 11 差旅费 54,000.00 54,000.00
302 13 维修(护) 15,000.00 15,000.00
302 15 会议费 3,787.60 3,787.60
302 16 培训费 22,000.00 22,000.00
302 17 公务接待 39,364.00 39,364.00
302 24 被装购置 40,000.00 40,000.00
302 26 劳务费 20,000.00 20,000.00
302 28 工会经费 55,675.80 55,675.80
302 31 公务用车运行维护 150,000.00 150,000.00
302 39 其他交通费用 349,200.00 349,200.00
302 99 其他商品和服务支 473,348.40 473,348.40
303 对个人和家庭的补 54,210.00 54,210.00
303 02 退休费 26,130.00 26,130.00
303 05 生活补助 28,080.00 28,080.00
预算公开07表
财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)
部门(单)名 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购
置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
052002 苍梧县人民检察院
一般公共预算资
215,151.60 189,364.00 150,000.00 150,000.00 39,364.00 3,787.60 22,000.00 22,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代
单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标 生态效
益指标 可持续效益指标 服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
052002 苍梧县人民检
察院 编外人员经费 1,560,000.00
完成本年度编外人员工资社保 ,编外人员支出等费用
支付工作,保障编外人员工资福利 ,维持单位书记员
协警队伍稳定 ,为检察工作提供协助 。
数量指标:保障
编外人员数量
(≥25人)
质量指标:编外人员
在岗到位率(≥90%)
时效指标:编外
人员及时到位率
(=100%)
时效指标:编外
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:编外人
员稳定性(≥90%)
社会效益指标:单位正
常运转率(=100%)
满意度指标编外
人员满意度(
90%)
052002 苍梧县人民检
察院 专项公用经费-干警人身意外险 7,300.00
本项目经费投入将主要用于为干警购置人身意外险 ,
旨在确保干警的人身安全与健康 ,维持部门高效稳定
运转,从而提升整体办公效率与单位效益 。
数量指标:购买
人身意外险人数
(≥38人)
质量指标:购买人身
意外险准确率(=
100%)
时效指标:购买
保险及时率(
90%)
成本指标:项目
成本超支率(
100%)
社会效益指标:保障干
警的人身安全与健康 (有
效保障)
社会效益指标:享受医
疗保障的干警覆盖率 (=
100%)
满意度指标干警
满意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院
专项公用经费-法警加班、执勤岗位津
补贴 57,240.00
确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时 、足
额发放到位以充分调动其工作积极性与保障合法权
益。
数量指标:补助
补贴人员数量
(≥2人)
质量指标:补助补贴
资金兑现流程合规率
(=100%)
质量指标:补贴发放
到位率(=100%)
时效指标:补助
补贴资金兑现及
时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:补贴补
助目标人群覆盖率 (=
100%)
可持续效益指标:加
班值勤任务可持续影
响(法警加班值勤维
护检察机关安全,保
障检察院各项业务正
常运转。)
满意度指标享受
补助补贴人员满意
度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院 专项公用经费-听证员工作经费 6,500.00
本项目经费将用于支付听证员参加听证会议产生的工
作劳务费、误工补偿以及路途费用 ,以确保听证工作
的顺利进行与高效运作 。
数量指标:听证
工作任务完成率
(=100%)
数量指标:补贴
听证人员数量
(≥7人)
质量指标:听证方式
审查案件结案率(≥
90%)
质量指标:补助补贴
资金兑现流程合规性
(=100%)
质量指标:补贴发放
到位率(=100%)
时效指标:听证
会时长(
0.5天)
时效指标:补助
补贴资金兑现及
时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:保障听
证工作的顺利进行与高
效运作(有效保障)
社会效益指标:满足办
公需求(有效)
满意度指标听证
人员满意度(
90%)
052002 苍梧县人民检
察院
其他专项支出--苍梧县人民检察院地块
围墙工程项目 200,000.00
本项目经费主要用于苍梧县人民检察院位于石桥镇的
新办公地块建设围墙 ,以确保新址的安全性与独立
性,并为完成检察院办公地址从旧址向石桥新址的成
功搬迁提供必要的基础设施保障 。
数量指标:建设
围墙长度(≥
550m)
质量指标:建设围墙
验收合格率(=100%)
时效指标:建设
围墙按期完工率
(>90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:确保新
址的安全性与独立性 (有
效)
社会效益指标:满足办
公需求(有效)
满意度指标职工
满意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院
其他专项支出-苍梧县人民检察院石桥
新址配套建设项目 50,000.00
本项目经费主要用于苍梧县人民检察院石桥新办公地
址的多项基础设施建设和配套服务 ,包括但不限于庭
院绿化及排污设施建设 、道路硬化工程、办公设备采
购、整体搬迁工作以及工程监理费用等 ,旨在全面保
障新办公址的正常启用和高效运转 。
数量指标:保安
值班室建设面积
(≥80㎡)
数量指标:配电
房及高低压线缆
铺设完成率(
质量指标:各项工程
验收合格率(<100%)
时效指标:各项
工程按期完工率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:保障新
办公址的正常启用和高
效(有效)
满意度指标职工
满意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院 专项公用经费-日常运转费用 330,000.00
本项目经费主要用于部门定额公用经费不足时 ,补充
支付日常办公费等日常运转经费 ,保障单位正常运
转,满足日常办公需求 。
数量指标:办案
数量(≥100件)
质量指标:错误批捕
率(≤5%)
时效指标:结案
率(≥95%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:保障单
位正常运转(有效保障)
社会效益指标:满足办
公需求(有效)
满意度指标群众
满意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院 其他专项支出--司法救助金 10,000.00 本项目将确保司法救助金及时发放到位 ,以保障被救
助对象的基本生活权益和提供必要的生活保障 。
数量指标:领取
司法救助金人员
数量(≥1人)
质量指标:司法救助
金发放到位率(≥
90%)
时效指标:司法
救助金发放及时
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:保障被
救助对象的基本生活权
益(有效保障)
满意度指标领取
司法救助金人员满
意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院
专项公用经费--苍梧县人民检察院
12309检察服务中心和警示教育基地 、
青少年法治教育实践基地 、办公用房项
200,000.00
支持苍梧检察院位于新县城的办公新址建设项目 ,逐
步完善新址办公办案和提供检察服务环境 ,保障检察
业务的顺利开展
数量指标:建设
工程量(≥10692
平方米)
质量指标:建设工程
验收合格率(≥98%)
时效指标:建设
工程按期完工率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:满足办
公需求(有效)
社会效益指标:保障单
位正常运转(有效保障)
满意度指标职工
满意度(≥90%)
052002 苍梧县人民检
察院
其他专项支出--苍梧县人民检察院智慧
检务信息化建设项目 (楼宇智能化项
目)
158,000.00
本项目致力于在苍梧县人民检察院综合办公楼以及
12309检察服务中心建设全方位 、一体化的智能信息化
基础设施,涵盖综合布线 、网络于安全防护 视频监
控联动报警门禁管理、公共广播出入控制会议
通信、信息发布、远程视频会议 、分布式显控、融媒
体中心等系统,并在网路机房及配套终端设备上进行
整体部署和升级,旨在充分满足苍梧检察院在新县城
高效办公办案的现代化需求 。
数量指标:各项
目工程完成率
(≥90%)
质量指标:完工系统
验收合格率(=100%)
时效指标:系统
建设完成及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标:满足办
公办案的现代化需求 (有
效)
满意度指标搬迁
干警满意度(
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名
项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据