单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 11,346,444.12 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 11,346,444.12 三、国防支出
(三)一般债券 四、公共安全支出 9,916,671.87
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 635,178.72
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 318,209.49
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 476,384.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 11,346,444.12 本 年 支 出 合 计 11,346,444.12
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 11,346,444.12 支 出 总 11,346,444.12
单位收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代
部门(单位)名称
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 11,346,444.12 11,346,444.12 11,346,444.12
052002 苍梧县人民检察院 11,346,444.12 11,346,444.12 11,346,444.12
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 11,346,444.12 6,635,244.12 4,711,200.00
052002 苍梧县人民检察 11,346,444.12 6,635,244.12 4,711,200.00
204 04 01 行政运行 5,205,471.87 5,205,471.87
204 04 02 一般行政管理事 1,321,840.00 1,321,840.00
204 04 09 “两房”建设 1,230,000.00 1,230,000.00
204 04 99 其他检察支出 2,159,360.00 2,159,360.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 635,178.72 635,178.72
210 11 01 行政单位医疗 318,209.49 318,209.49
221 02 01 住房公积 476,384.04 476,384.04
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 11,346,444.12 一、本年支 11,346,444.12
(一)一般公共预算拨款 11,346,444.12 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 11,346,444.12 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出 9,916,671.87
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 635,178.72
(三)国有资本经营预算拨款 (九)卫生健康支出 318,209.49
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨款 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 476,384.04
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 11,346,444.12 支   出   总    11,346,444.12
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 11,346,444.12 6,635,244.12 4,979,544.12 1,655,700.00 4,711,200.00
052002 苍梧县人民检察院 11,346,444.12 6,635,244.12 4,979,544.12 1,655,700.00 4,711,200.00
204 04 01 行政运行 5,205,471.87 5,205,471.87 3,549,771.87 1,655,700.00
204 04 02 一般行政管理事务 1,321,840.00 1,321,840.00
204 04 09 “两房建设 1,230,000.00 1,230,000.00
204 04 99 其他检察支出 2,159,360.00 2,159,360.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 635,178.72 635,178.72 635,178.72
210 11 01 行政单位医疗 318,209.49 318,209.49 318,209.49
221 02 01 住房公积 476,384.04 476,384.04 476,384.04
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 6,635,244.12 4,979,544.12 1,655,700.00
301 工资福利支出 4,925,334.12 4,925,334.12
301 01 基本工资 1,466,424.00 1,466,424.00
301 02 津贴补贴 1,086,384.00 1,086,384.00
301 03 奖金 939,954.00 939,954.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 635,178.72 635,178.72
301 10 职工基本医疗保险缴费 313,619.49 313,619.49
301 12 其他社会保障缴费 7,389.87 7,389.87
301 13 住房公积金 476,384.04 476,384.04
302 商品和服务支出 1,555,700.00 1,555,700.00
302 01 办公费 218,000.00 218,000.00
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 130,000.00 130,000.00
302 07 邮电费 90,000.00 90,000.00
302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00
302 13 维修(护)费 44,978.20 44,978.20
302 15 会议费 10,000.00 10,000.00
302 16 培训费 40,000.00 40,000.00
302 17 公务接待费 40,000.00 40,000.00
302 26 劳务费 5,000.00 5,000.00
302 28 工会经费 52,021.80 52,021.80
302 31 公务用车运行维护 150,000.00 150,000.00
302 39 其他交通费用 331,200.00 331,200.00
302 99 其他商品和服务支 334,500.00 334,500.00
303 对个人和家庭的补 54,210.00 54,210.00
303 02 退休费 26,130.00 26,130.00
303 05 生活补助 28,080.00 28,080.00
310 资本性支出 100,000.00 100,000.00
310 02 办公设备购置 100,000.00 100,000.00
财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 240,000.00 190,000.00 150,000.00 150,000.00 40,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00
一般公共预算资金 240,000.00 190,000.00 150,000.00 150,000.00 40,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00
052002 苍梧县人民检察院 一般公共预算资金 240,000.00 190,000.00 150,000.00 150,000.00 40,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算 ,故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位:元
科目编码 单位代 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
052002 苍梧县人民检察院 合计 4,711,200.00
052002 苍梧县人民检察院 编外人员经费 1,050,000.00 完成本年度编外人员工资社保 ,编外人员支出等费用支付工作 ,保障编外人员工资福利 ,维持单位书记员协警队伍
稳定,为检察工作提供协助 。
052002 苍梧县人民检察院 专项公用经费-干警人身意外险 6,500.00 本项目经费投入将主要用于为干警购置人身意外险 ,旨在确保干警的人身安全与健康 ,维持部门高效稳定运转 ,从
而提升整体办公效率与单位效益 。
052002 苍梧县人民检察院 专项公用经费-法警加班执勤岗位津补贴 57,240.00 确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时 、足额发放到位,以充分调动其工作积极性与保障合法权益 。
052002 苍梧县人民检察院 专项公用经费-听证员工作经费 8,100.00 本项目经费将用于支付听证员参加听证会议产生的工作劳务费 、误工补偿以及路途费用 ,以确保听证工作的顺利进
行与高效运转
052002 苍梧县人民检察院 其他专项支出--苍梧县人民检察院智慧检务信息化建设项目 300,000.00
本项目致力于在苍梧县人民检察院综合办公楼以及 12309检察服务中心建设全方位 、一体化的智能信息化基础设
施,涵盖综合布线 、网络与安全防护 、视频监控联动报警 、门禁管理 、公共广播、出入控制、会议通信 、信息发布
、远程视频会议 、分布式显控 、融媒体中心等系统 ,并在网络机房及配套应用终端设备上进行整体部署和升级
在充分满足苍梧检察院在新县城高效办公办案的现代化需求 。
052002 苍梧县人民检察院 其他专项支出--苍梧县人民检察院地块围墙工程项目 340,000.00 本项目经费主要用于苍梧县人民检察院位于石桥镇的新办公址地块建设围墙 ,以确保新址的安全性与独立性 ,并为
完成检察院办公地址从旧址向石桥新址的成功搬迁提供必要的基础设施保障 。
052002 苍梧县人民检察院 其他专项支出-苍梧县人民检察院石桥新址配套建设项目 1,509,360.00
本项目经费主要用于苍梧县人民检察院石桥新办公址的多项基础建设和配套服务 ,包括但不限于庭院绿化及排污设
施建设、道路硬化工程、办公设备采购、整体搬迁工作以及工程监理费用等 ,旨在全面保障新办公址的正常启用和
高效运转
052002 苍梧县人民检察院 专项公用经费-日常运转费用 200,000.00 本项目经费主要用于部门定额公用经费不足时 ,补充支付日常办公费等日常运转经费 ,保障单位正常运转 ,满足日
常办公需求
052002 苍梧县人民检察院 其他专项支出 -苍梧县人民检察院 12309检察服务中心和警示教育基地
青少年法治教育实践基地 、办公用房项目 1,230,000.00
本项目经费管理的核心目标之一是确保苍梧县人民检察院下属的 12309检察服务中心建设项目 、警示教育基地项目
以及青少年法治教育实践基地项目 ,还有检察院办公用房项目均能按时按质完工 并在此过程中严格遵守不拖欠任
何工程款及农民工工资的原则 ,以保障各项目的顺利推进和社会责任的落实
052002 苍梧县人民检察院 其他专项支出--司法救助金 10,000.00 本项目将确保司法救助金及时发放到位 ,以保障被救助对象的基本生活权益和提供必要的生活保障