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苍梧县人民检察院 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 苍梧县人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:苍梧县人民检察院 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:苍梧县人民检察院 2024 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
苍梧县人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,
深入贯彻党的路线方针政策和决策部署统一全体检察人员
思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近
平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央
权威和集中统一领导。
(二)依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出
议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检
察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件
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的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事、民事、
行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文
书执行的法律监督工作。
(六)负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼
工作。
(七)负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社
区矫正机构等执法活动的法律监督工作
(八)受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工
作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管
理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工
作规划。
(十二)负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
苍梧县人民检察院为行政单位,内设机构共设 5职能
科室,分别是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检
察部、政治部。设置 4个派出机构,分别是:派驻苍梧县看
守所检察室,派驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫
检察室。
三、人员构成情
参照上级部门的公开内容,此项不予公开。
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第二部分:苍梧县人民检察院 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 11346444.12 元 , 同 比 增 加
3510646.23 元,增长 44.8%。其中:本年收入预算 11346444.12
元,同比增加 3510646.23 元,增长 44.8%;上年结转结余为
0 元,同比无变化。收入包括:一般公共预算拨款;支出包
括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加一是根
据相关规定提高了统发工资标准;二是增加工资提高了社保
公积金单位应缴部分金额;三是本单位建设项目增加,项目
支出增加;以上原因使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 11346444.12 元 , 同 比 增 加
3510646.23 元,增长 44.8%。本年收入预算 11346444.12 元,
同比增加 3510646.23 元,增长 44.8%。其中:
(一)一般公共预算拨款 11346444.12 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 3510646.23 元,增长 44.8%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
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2024 年支出总预算 11346444.12 元较上年增长 44.8%
其中,基本支出预算 6635244.12 元,占支出总预算的 58.5%,
同比增加 1339446.23 元,增长 25.3%;项目支出预算 4711200
元,占支出总预算的 41.5%,同比增加 2171200 元,增长 85.5%
其中:
(一)公共安全支出类科目 9916671.87 元,占支出总预
算 87.4%,同比增加 3237124.93 元,增长 48.5%。
(二)社会保障和就业支出类科目 635178.72 元,占
出总预算 5.6%,同比增加 121743.2 元,增长 23.7%。
(三)卫生健康支出类科目 318209.49 元,占支出总
算 2.8%,同比增加 60470.7 元,增长 23.5%。
(四)住房保障支出类科目 476384.04 元,占支出总
算 4.2%,同比增加 91307.4 元,增长 23.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 11346444.12 元。收入包括:
一般公共预算拨款 11346444.12 元。支出包括:共安全
出 9916671.87 元、社会保障和就业支出 635178.72 元、卫生
健康支出 318209.49 元、住房保障支出 476384.04 元。财
支较长 44.8 %因是 2024 年
目增多,相应的资金财政拨款增加
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 11346444.12 元,较上年
增长 44.8%。其中:基本支出 6635244.12 元项目支出 4711200
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行 5205471.87 出 5205471.87
元,项目支出 0 元。主要用于本单位为保证日常运转发生的
基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公
费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用
经费支出。
事务 1321840 元出 0 元
项目支出 1321840 元。主要用于聘用人员经费支出和法警
班执勤岗位津补贴等其他项目支出
设 1230000 元出 0 元
出 1230000主要于本址办办案
用房及附属设施的项目建设支出。
出 2159360 元出 0 元
支出 2159360 元。主要用于为使石桥办公新址能达到高效办
公办案现代化需求所开展的信息化建设,庭院绿化、道路硬
化,围墙建设,办公设备采购、搬迁人工服务等项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 635178.72 元,其
中:基本支出 635178.72 元,项目支出 0 元。主要用于为单
位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 318209.49 元,其中:基本支出 318209.49
元,项目支出 0 元。主要用于单位在编职工基本医疗保险缴
费支出。
金 476384.04 元出 476384.04
元,项目支出 0 元。主要用于单位在编职工住房公积金支出
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预算 6635244.12 元占一般公共预算支出的
58.5%,同比增加 1339446.23 元,增长 25.3%。其中:
算 4925334.12 元
74.2%加 1217696.23 元长 32.8%原因
2024 年在职在编人数增加及人员工资变动。
商品和服务支出预算 1555700 元,占基本支出预算 23.4%,
加 32700 元长 2.1%是 2024 年
员增加 2 人,相应增加定额公用支出。
对个人和家庭补助支出预算 54210 元,占基本支出预算
0.8%少 10950 元降 16.8%
少 1 人,遗属生活补助支出比上年减少。
算 100000 元 1.6%
比增加 100000 元,上年无该预算,增长率无可比性。主要原
因是本单位 2024 年需更新一批待报废资产。
2.项目支出 4711200 元,占一般公共预算支出的 41.5%,
同比增加 2171200 元 ,增长 85.5 %。其中:
工资福利支出预算 1098032 元,占项目支出预算 23.3%,
同比增加 29242 元增长 2.7%。主要原因是编外人员社保缴
费基数逐年增加。
商品和服务支出预算 223808 元,占项目支出预算 4.8%,
加 190758 元 577.2%
日常运转费用项目用于补充公用经费不足。
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算 10000
0.2%,同比增加 10000 元,上年无该预算,增长率无可比性。
主要原因是今年增加了司法救助项目。
资本性支出预算 3379360 元,占项目支出预算 71.7%,
比增加 1941200 元,增长 135.0%。主要原因是石桥办公新址
建设项目增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 6635244.12 元,较上
年增长 25.3%。其中:
人员经费 4979544.12 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补
助。较上年增长 32.0%,主要原因是 2024 年在职在编人数增
加及人员工资变动,五险一金缴费基数相应增加。
公用经费 1655700 元,主要包括:办公费、印刷费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 8.7%,主要原因
是在编人员人数增加,相应增加定额公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024 年单位算全费预
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
190000 元,同比减少 48000 元,下降 20.2 %。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 40000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 150000 元,同比减
少 48000 元,下降 24.2% 。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 150000 元,同比减
少 48000 元,下降 24.2 %,减少主要原因是严格遵守中央“八
项规定”及实施细则的精神,严格控制三公经费开支。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公”经费
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
190000 元,同比减少 48000 元,下降 20.2%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算 0 元。
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 40000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
算 150000 元
48000 元,下降 24.2%。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 150000 元,同比减少
48000 元,下降 24.2%。减少主要原因是严格遵守中央“八项
规定”及实施细则的精神,严格控制三公经费开支。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
苍梧县人民检察院行政运行经费总预算安排 1879508 元,
其中:基本支出预算 1655700 元,项目支出预算 223808 元,
同比增加 323458 元,增长 20.8%,主要原因是在编人员人数
增加,公用经费相应增大。主要用于办公费、手续费、水电
费、邮电费、培训费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会
议费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 478000 元,同比增加 478000 元,
上年无该预算,增长率无可比性。其中:政府集中采购预算
328000 元占政府采购预算的 68.6%,同比增加 328000 元,
上年无该预算,增长率无可比性;主要原因是今年需要报废
并更新一批办公设备。分散采购 150000 元,占政府采购预
算的 31.4%,同比增加 150000 元上年无该预算,增长率无
可比性;主要原因是公务用车需要进厂维修。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 478000
元,财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 318000 元,占政
府采购预算 66.5%;工程类采购 0 元,占政府采购预算 0%;
服务类采购 160000 元,占政府采购预算 33.5%。
货物类采购主要内容是:1.采购办公设备等,预算金额
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元 100000 元,更新各类办公用的信息化设备;2 购买办公用
品等,预算金额 218000 元,满足日常办公所需各类用品;服
1.,
150000 元,主要用于车辆的燃油、维修维护保险等。2.
他服务,预算金额 10000 元,主要用于采购印刷、广告宣传
等服务。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日,资产原值合计5157970元,其中:
1.土地、房屋及构筑物39700元2. 通用设备3690072元。3.
专用设备729952元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,
6. 家具、用具、装具等698246元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
10 个金 4711200 元
况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:专项公用经费-听证员工作经费,预算资
金 8100 元,2024 年度效目标为本项目经费将于支付听
证员参加听证会议产生的工作劳务费、误工补偿以及路途费
用,以确保听证工作的顺利进行与高效运作。设 2 条数量指
标 1.=100%,标 2.
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贴听证人员数量≥7 人;设 3 条质量指标:质量指标 1.听证
90%,标 2.
流程合规性=100%,质量指标 3.补贴发放到位率=100%;设 2
条时效指标:时效指标 1.听证会时≥0.5 天,时效标 2.
补助补贴资金兑现及时率≥90%;设 1 条成本指标:成本指
标 1.项目成本超支率≤0%;设 2 条社会效益指标社会效益
指标 1.有效保障听证工作的顺利行与高效运作,社会效
指标 2.有效满足办公需求;设 1 条满意度指标:满意度指标
1.听证人员满意度≥90%。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的
支出。
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第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件