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出安排比去年增加;二是因今年预算安排抗疫国债还本。使收支
预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 236,225,278.68 元 , 同 比 增 加
6,225,278.68 元,增长 2.71%。本年收入预算 196,075,278.68
元,同比增加 1,932,009.1 元,增长 1%;上年结转结余 40,150,000
元,同比增加 4,293,269.58 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 16,075,278.68 元,占收入总预算
的6.81%,同比增加 1,932,009.1 元,增长 13.66%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 180,000,000 元,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 40,150,000 元,同比增加 4,293,269.58
元,增长 11.97%。主要是今年预算安排抗疫国债还本。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 236,225,278.68 元 , 同 比 增 加
6,225,278.68 元 , 增 长 2.71% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
16,051,278.68 元,占支出总预算的 6.79% , 同 比 增 加
1,924,009.1 元,增长 13.62%;项目支出预算 220,174,000 元,
占支出总预算的 93.21% ,同比增 加 4,301,269.58 元, 增长
1.99%。主要是今年预算安排抗疫国债还本。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 1,481,124.48 元,占支
出总预算 0.63%,同比增加 102,490.24 元,增长 7.43%。