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2023 年支出总预算 293,638,555.39 元,其中,基本支出预算
13,237,857.23 元,占支出总预算的 4.51%,同比减少 2,113,103.55
元,下降 13.77%;项目支出预算 280,400,698.16 元,占支出总预
算的 95.49%,同比增加 80,077,658.94 元,增长 39.97%。主要是
2023 年部门预算编制,根据预算管理一体化规范要求,预算管理
一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 1,274,569.60 元,占支出
总预算 0.43%,同比减少 4,225,430.40 元,下降 76.83%。
(二)卫生健康支出类科目 291,408,058.59 元,占支出总预
算99.24%,同比增加 84,672,058.59 元,增长 40.96%。
(三)住房保障支出类科目 955,927.20 元,占支出总预算
0.33%,同比减少 2,482,072.80 元,下降 72.20%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 18,394,412.62 元。收入包括:
一般公共预算拨款 13,255,857.23 元、上年结转结余 5,138,555.39
元。支出包括:社会保障和就业支出 1,274,569.60 元、卫生健康
支出 16,163,915.82 元、住房保障支出 955,927.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 13,255,857.23 元,其中:
基本支出 13,237,857.23 元,项目支出 18,000 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,274,569.60 元,全