2025年部门预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨 2,060,429.21 一、一般公共服务支出 1,634,564.95
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 2,060,429.21 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 200,065.68
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 85,031.74
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 140,766.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,060,429.21 本 年 支 出 合 计 2,060,429.21
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,060,429.21 支 出 总 2,060,429.21
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门
(单
位)
部门(单
位)名称 合
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
政府
性基
金预
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
单位
资金
政府
性基
金预
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
027
广西壮族自
治区梧州市
工商业联合
2,060,429.21
2,060,429.21
2,060,429.21
027001
广西壮族自
治区梧州市
工商业联合
2,060,429.21
2,060,429.21
2,060,429.21
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 2,060,429.21 一、本年支出 2,060,429.21
(一)一般公共预算 2,060,429.21 (一)一般公共服务支出 1,634,564.95
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 2,060,429.21 (三)国防支
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 200,065.68
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 85,031.74
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 140,766.84
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 2,060,429.21 支   出   总    2,060,429.21
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门
(单
位)代
部门(单
位)名称
(功能分类科
目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
类 款 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
027
广西壮族自治
区梧州市工商
业联合会
2,060,429.21 1,910,429.21 1,655,893.05 254,536.16 150,000.00
027001
广西壮族自治
区梧州市工商
业联合会
2,060,429.21 1,910,429.21 1,655,893.05 254,536.16 150,000.00
201 28 01 政运行 1,393,676.58 1,393,676.58 1,143,140.42 250,536.16
201 28 02 一般行政管理
事务
240,888.37 90,888.37 86,888.37 4,000.00 150,000.00
208 05 01 行政单位离退
29,490.00 29,490.00 29,490.00
208 05 05 机关事业单位
基本养老保险
170,575.68 170,575.68 170,575.68
210 11 01 政单位医疗 85,031.74 85,031.74 85,031.74
221 02 01 房公积 140,766.84 140,766.84 140,766.84
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,910,429.21 1,655,893.05 254,536.16
301 工资福利支出 1,626,403.05 1,626,403.05
301 01 基本工资 455,400.00 455,400.00
301 02 津贴补贴 294,768.00 294,768.00
301 03 奖金 335,130.00 335,130.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴
170,575.68 170,575.68
301 10 职工基本医疗保险缴费 84,221.74 84,221.74
301 12 其他社会保障缴 1,876.10 1,876.10
301 13 住房公积 140,766.84 140,766.84
301 99 其他工资福利支 143,664.69 143,664.69
302 商品和服务支出 254,536.16 254,536.16
302 01 办公费 18,381.64 18,381.64
302 07 邮电费 15,240.00 15,240.00
302 11 差旅费 14,000.00 14,000.00
302 28 工会经费 16,214.52 16,214.52
302 39 其他交通费用 100,200.00 100,200.00
302 99 其他商品和服务支出 90,500.00 90,500.00
303 对个人和家庭的补助 29,490.00 29,490.00
303 02 退休费 29,490.00 29,490.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)
名称
资金性
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
公务用车购
置及运行维
护费
公务接
待费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
027
广西壮族自治区
梧州市工商业联
合会
6,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
027001
广西壮族自治区
梧州市工商业联
合会
一般公
共预算
资金
6,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)
名称
(功能分类科
目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名
称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
代码
单位名
项目
名称
预算资金
总额
年度
绩效
目标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济
效益
指标
社会
效益
指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
服务
对象
满意
度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
027
广西壮
族自治
区梧州
市工商
业联合
150,000.00
027001
广西壮
族自治
区梧州
市工商
业联合
专项公
用经费
(日常
运转)
100,000.00
保障日
常工作
运转
日常运
转次数
≥20次
经费专
款专用
=100%
完成时
=2025
资金使
用率≥
90%
机构运
营稳定
性(有
效保
障)
受服务
人员及
企业意
度≥
90%
027001
广西壮
族自治
区梧州
市工商
业联合
调研工
作经
费.
50,000.00 按时按
规支出
参与人
数≥9
经费专
款专用
=100%
支出时
效=
2025年
资金使
用率≥
90%
机构运
营稳定
性(有
效保
障)
会员满
意度≥
90%
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
代码
单位名
项目
名称
预算
资金
总额
年度
绩效
目标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济
效益
指标
社会
效益
指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
服务
对象
满意
度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据