5
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2,060,429.20 元,同比增加 203,985.95
元,增长 10.99 %。其中:基本支出预算 1,910,429.21 元,占
支出总预算的 92.72 %,同比增加 145,885.95 元,增长 8.27 %;
项目支出预算 150,000 元,占支出总预算的 7.28 %,同比增
加58,100 元,增长 63.22 %。
(一)一般公共服务支出类科目支出 1,634,564.95
元,占支出总预算 79.33%,同比增加 124,398.26 元,增长
8.24 %。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 200,065.68 元,
占支出总预算 9.71 %,同比增加 53,609.20 元,增长 36.60 %。
(三)卫生健康支出类科目支出 85,031.74 元,占支出总
预算 4.13 %,同比增加 10,828.85 元,增长 14.59%。
(四)住房保障支出类科目支出 140,766.84 元,占支出
总预算 6.83%,同比增加 15,149.64 元,增长 12.06 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2,060,429.21 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款2,060,429.21 元、政府性基金预算拨款 0元、上年结转结
余0元。支出包括:一般公共服务支出 1,634,564.95 元、社
会保障和就业支出 200,065.68 元、卫生健康支出 85,031.74
元、住房保障支出 140,766.84 元。财政拨款总收支较上年增
长10.99 %,主要原因是:一是本年度在编人员工资标准有所