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2023 年支出总预算 5028875.01 元,其中,基本支出预算
4135875.01 元,占支出总预算的 82 %,同比增加 701934.24
元,增长 20.44%;项目支出预算 893000 元,占支出总预算
的18 %,同比减少 166900 元,下降 15.75%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 411647.84 元,占支
出总预算 8.19%,同比增加 37384.80 元,增长 9.99%。
(二)卫生健康支出类科目 974785.12 元,占支出总预
算19.38%,同比增加 786991.82 元,增长 419.07%。
(三)农林水支出科目 3333706.17 元,占支出总预算
66.29%,同比减少 317380.98 元,下降 8.69%。
(四)住房保障支出类科目 308735.88 元,占支出总预
算6.14%,同比增加 28038.6 元,增长 10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 5028875.01 元。收入包括:
一般公共预算拨款 5028875.01 元;支出包括:社会保障和就
业支出 411647.84 元、卫生健康支出 974785.12 元、农林水支
出3333706.17 元、住房保障支出 308735.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 5028875.01 元,其中:
基本支出 4135875.01 元,项目支出 893000 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 411647.84 元,其中:
基本支出 411647.84 元,项目支出 0元。主要用于局机关和
下属 2个全额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老