梧州市第三中学 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市第三中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第三中学 2024 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第三中学 2024 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第三中学隶属于梧州市教育局直管,系财政全
拨款的事业公益一类单位。主要职能为实施初中义务教育,
促进基础教育发展,业务范围为初中学历教育。
二、机构设置情况
梧州市第三中学是财政全额拨款的事业单位,设有校长 1
名,副校长 2 名,书记 1 名,副书记 1 名,同时下设有行政办公
室、党总支部办公室、教务处、政教处、团委、总务处、视
导室、资助办、安稳办科室。
行政办公室负责学校行政管理和日常事务,协助各科
之间的综合协调;建立并完善各项规章制度,促进学校各项
工作的规范化管理;负责学校的公文、资料、信息和宣传报
道工作等。党总支部办公室负责认真贯彻党的方针和政策,
及时传达并落实党的决定和指示。教务处是负责组织学校教学
工作和实施教学管理的职能部门,全面贯彻党和国家的教育方针,
坚持立德树人,更新教育观念,深化教学改革,负责学校教学计
划制订、教学运行与管理、教学质量监控与评价、教学建设与管
理。政教处是推进学校学生德育目标的职能机构,带领班主任完
成学校的各项德育工作任务。团委负责指导和协助学生团体的组
织和发展。总务处负责校园环境、食堂管理、采购管理、校产管
理以及水电、锅炉、医疗等后勤事宜。视导室负责贯彻执行国家、
自治区、市关于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部
署。资助办负责家庭经济困难学生的资助工作,完善学校助学体
系。安稳办负责学校安全稳定应急工作,学生安全教育工作,
同有关部门加强校园及周边治安综合治理及应急工作。
二、人员构成情况
梧州市第三中学人员编制总数 106 名,其中:其中:行
政编制 0 名,参公事业编制 0 名,全额事业编制 96 名,聘用
教师控制数 10 人。其中,在职在编人员 95 人,包括:行政
在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业
在职在编 90 人,聘用教师控制数 5 人。其他聘用人员 0 人、
离退休人员 100 人。
第二部分:梧州市第三中学 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 13465184.13 元 , 同 比 增 加
788563.84 元 , 增 长 6.22% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
13465184.13 788563.84 6.22%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了初中生生均公用经费标准,由 850 /
/年提高到 940 //年;二是人员工资基数增加,导致人
员经费预算拨款增加;以上两点使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 13465184.13 元 , 同 比 增 加
788563.84 ,增长 6.22 %本年收入预13465184.13 元,
同比增加 788563.84 ,增长 6.22 %上年结转结0元。
其中:
(一)一般公共预算拨款 13465184.13 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 788563.84 元,增长 6.22 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 13465184.13 元 , 较 上 年 增 长
6.22 %其中,基本支出预算 13465184.13 元,占支出总预
算的 100%同比增加 788563.84 元,增长 6.22 %项目
出预算 0元,占支出总预算的 0%。其中:
(一)教育支出类科目 9801786.22 元,占支出总预算
72.79%,同比增加 458702.06 元,增长 4.91%
(二)社会保障和就业支出类科目 1632712.16 元,占
支出总预算 12.13%同比增加 147013.61 元,增长 9.90 %
(三)卫生健康支出类科806151.63 元,占支出总预
5.99%,同比增加 72587.97 元,增长 9.90 %
(四)住房保障支出类科目 1224534.12 元,占支出总
预算 9.09%,同比增加 110260.20 元,增长 9.90%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 13465184.13 元。收入包
括:一般公共预算拨款 13465184.13 元。支出包括:教育支
9801786.22 元、社会保障和就业支出 1632712.16 元、
生健康支出 806151.63 元、住房保障支1224534.12
财政拨款总收支较上年增长 6.22%主要原因是一是根据相
提高生均,由 850 //
940 //;二数增经费
预算拨款增加;使财政拨款收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 13465184.13 元,较
6.22 %13465184.13
支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
育 9801786.22 元出 9801786.22
元,项目支出 0 元。主要用于用于支付维护学校正常运转所
必须的开支,保证教育教学的顺利开展
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1632712.16 元,
中:基本支出 1632712.16 元项目支出 0 元主要支付在
教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分
806151.63 元出 806151.63
元,项目支出 0 元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病
医疗保险的单位缴费部分。
住房公积金 1224534.12 元,其中:基本支出 1224534.12
元,项目支出 0 元。主要用于支付在编教师的住房公积金的
单位缴费部分。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 13465184.13 元,占一般公共预算支
出的 100%,同比增加 788563.84 元,增长 6.22 %。其中:
12484602.21
92.72%,同比增加 725567.20 元,增长 6.17%
商品和服务支出预算 748807.92 元,占基本支出预
5.56%同比增加 60728.64 元,增长 8.83 %
对个人和家庭补助支出预算 231774 元,占基本支出预
1.72%同比增加 2268 元,增长 0.99%
资本性支出预算 0,同比无变化。
2. 项目支出 0占一般公共预算支出的 0 %同比无
变化。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 13465184.13 元,
上年增长 6.22%其中:
人员经费 12716376.21 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、助学金。较上年增长 6.07 %主要原因
是人员工资基数增加,导致人员经费预算拨款增加。
公用经费 748807.92 元,主要包括:工会经费、其他商
品服务和支出。较上年增长 8.83%主要原因是根据相关规
了初公用850 //提高
940 //年。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化;其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本 单 位 为 事 业 单 位 , 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
748807.92 其中基本支出预算 748807.92 元,项目支
0,同60728.64 8.83%
因是根据相关规定提高了初中生生均公用经费标准,由 850
//年提高到 940 //年。主要用于工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预算 0,占政府采购预算0%同比无变化。
分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计19252630.53元,
其中:1.土地、房屋及构筑物12675582.44元。2. 通用设备
4826571.70元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列0元。5 .
图书档案823220.396. 家具、用具、装具等927256.00
元。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.教育支出:反映政府教育事务的支出
3.社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方
面的支出。
4.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用
购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、
差旅费、维修(护)费、专用材料、水电费等
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件