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梧州市区域经济发展研究中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市区域经济发展研究中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市区域经济发展研究中心 2025 年单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市区域经济发展研究中心 2025 年单位预
算报表(详见附件
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
一)负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港
澳大湾区、“东融”开放合作、泛珠三角合作、粤桂黔滇高
铁经济带、“一带一路等区域性经济合作中的组织、规划、
指导和协调工作。
(二)负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发
领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城
市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负
责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。
(三)负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、
重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略
的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。
(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事业
单位,内设机构共设 2个职能科室,分别是:综合科、业务
科。
三、人员构成情
梧州市区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10
其中:参公事业编制 10 名。其中,在职在编人员 3人,包
括:参公事业在职在编人员 3人。其他聘用人员 2人。
经费管理方式实行财政全额拨款方式。
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第二部分:梧州市区域经济发展研究中心 2025 单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 687039.17 134801.01
元,16.4 %:本入预687039.17 元,同比
减少 134801.01 元,16.4 %收入包括:一般公共预算
拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:在职在
编人员调出,人员经费减少,故收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 687039.17 134801.01
,16.4 % 。本年收入预算 687039.17
134801.01 ,下降 16.4 %其中
(一)一般公共预算拨款 687039.17 元,占收入总预算
100%,同比减少 134801.01 元,下降 16.4 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 687039.17 134801.01
元,下降 16.4 %。其中,基本支出预算 612939.17 元,
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出总预算的 89.2%,同比减少 134801.17 18.0 %
项目支出预算 74100 元,占支出总预算的 10.8%,同比无
(一)一般公共服务支出类科目 572038.96 元,占支出
总预算 83.3%,同比减少 103665.18 元,下降 15.3%
(二)社会保障和就业支出类科目 47998.24 元,占支出
总预算 7%,同比减少 13128.64 元,下降 21.5%
(三)卫生健康支出类科目 23699.13 元,占支出总预算
3.4%,同比减少 6482.27 元,下降 21.5 %
(四)住房保障支出类科目 43302.84 元,占支出总预算
6.3%,同比减少 11524.92 元,下降 21.0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 687039.17 (不含财政
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
687039.17 元。支出包括:一般公共服务支出 572038.96 元、
社会保障和就业支47998.24 元、卫生健康支23699.13 元、
住房保障支出 43302.84 元。财政拨款总收支较上年下降
16.4%主要原因是在职在编人员调出,人员经费减少,故收
支预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 687039.17 元,同比减少
134801.01 ,下降 16.4 %其中:基本支出 612939.17 元,
目支出 74100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
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1. 行政运行 572038.96 元,其中:基本支出 497938.96 元,
项目支出 74100 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,绩
效奖励以及单位日常运转费用支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47998.24 元,
中:基本支出 47998.24 元,项目支出 0元,主要用于缴交职
工养老保险
3. 行政单位医23699.13 元,其中:基本支出 23699.13
元,项目支0元,主要用于缴交职工医疗保险。
4. 住房公积金 43302.84 元,其中:基本支出 43302.84
元,项目支0元,主要用于缴交职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 612939.17 元,占一般公共预算支出预
89.2%,同比减少 134801.01 元,下降 18.0%。其中
工资福利支出预算 548076.53 元,占基本支出预算 79.8%
同比增加 9565.23 元,增长 1.8 %
商品和服务支出预算 64862.64 元,占基本支出预算
10.6%同比减少 144366.24 元,下降 69.0%主要原因是:
在职在编人员调出,人员经费减少。
2. 74100 元,占一般公共预算支出预算
10.9%,同比无变化。其中:
商品和服务支出预74100 元,占项目支出预算 100%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 612939.17
减少 134801.01 元,下降 18%其中:
人员经费 548076.53 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出。较上年下降 17.2%,主要原因是在
职在编人员调出,人员经费减少。
公用经费 64862.64 元,主要包括:办公费、邮电费、
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增下
24.4 %,主要原因是按照过紧日子要求,厉行节约,压
经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 138962.64 元,其中:
基本支出预64862.64 元,目支出预算 74100 元,同比减
141032.24 下降 50.4%主要原因是人员减少以及严格
落实过紧日子规定,厉行节约,压减办公经费等支出。主要
用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、印刷费、
差旅费、劳务费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 14500 元,同比增加 2000 元,增
13.8%其中:政府集中采购预算 14500 元,占政府采购
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预算的 100%,同比增2000 元,增13.8%;主要原因是
根据工作需要,2024 年需采购复印纸及印刷服务。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 14500 元,
财政专户管理的资金安排 0元,
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 4500 元,占政府采
购预算 31.0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务
类采购 10000 元,占政府采购预算 69.0%
货物类采购主要内容是:复印,预算金额 4500 ,主要
是根据办公需要购买办公复印纸;服务类采购主要内容是
印刷服务,预算金10000 元,主要是日常印刷服务
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20241231日,资产原值合计119137元,其中:1.
土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备97429元。3. 专用设备
0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、
装具等19728元。7.计算机软件1980元。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 1个,预算资金 74100 元。绩效目标情况详
见报表(敏感涉密项目除外)。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
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单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市区域经济
发展研究中心
专项公用经费(日
运转)
74100
本项目经费主要
用于部门日常办
公赛等日常运转
经费,保障单位正
常运转,满足日常
办公需求。
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第三部分:专业名词解释
1. 一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2. 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活
所取得的收入。
3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
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9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件