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出总预算的 89.2%,同比减少 134801.17 元,下降 18.0 %;
项目支出预算 74100 元,占支出总预算的 10.8%,同比无变
化。
(一)一般公共服务支出类科目 572038.96 元,占支出
总预算 83.3%,同比减少 103665.18 元,下降 15.3%。
(二)社会保障和就业支出类科目 47998.24 元,占支出
总预算 7%,同比减少 13128.64 元,下降 21.5%。
(三)卫生健康支出类科目 23699.13 元,占支出总预算
3.4%,同比减少 6482.27 元,下降 21.5 %。
(四)住房保障支出类科目 43302.84 元,占支出总预算
6.3%,同比减少 11524.92 元,下降 21.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 687039.17 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
687039.17 元。支出包括:一般公共服务支出 572038.96 元、
社会保障和就业支出 47998.24 元、卫生健康支出 23699.13 元、
住房保障支出 43302.84 元。财政拨款总收支较上年下降
16.4%,主要原因是在职在编人员调出,人员经费减少,故收
支预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 687039.17 元,同比减少
134801.01 元,下降 16.4 %。其中:基本支出 612939.17 元,项
目支出 74100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别: