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梧州市区域经济发展研究中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市区域经济发展研究中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市区域经济发展研究中心 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市区域经济发展研究中心 2023 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港
澳大 湾区、“东融”开放合作泛珠三角合作、粤桂黔滇高
铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织、规划
指导和协调工作。
(二)负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展
领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城
市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负
责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。
(三)负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、
重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略
的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。
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(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事
单位,内设机构共设 2 个职能科室,分别是:综合科、业务
科。
三、人员构成情况
区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名,其中:
参公事业编制 10 名。中,在职在编人员 6 人包括:参公
事业在职在编人员 6 人。其他聘用人员 2 人。
第二部分:梧州市区域经济发展研究中心 2023 年单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预882685.74 元,同比减少 109891.85
元,下降 11.07 %其中本年收入预882685.74 元,同比
减少 109891.85 元,下降 11.07 %上年结转结余 0元。收入
包括:一般公共预算拨款,上年结转结余 0元;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是在职在编人员调出,
人员经费减少,使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说
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2023 年收入总预882685.74 元,同比减少 109891.85
元,下降 11.07 %。本年收入预算 882685.74 元,同比减少
109891.85 元,下降 11.07 %。;上年结转结0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 882685.74 元,占收入总预算
100%,同比减少 109891.85 元,下降 11.07 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预882685.74 元,其中,基本支出预算
808585.74 元,占支出总预算的 91.61%,同比减少 93591.85
元,下降 10.37%项目支出预算 74100 元,占支出总预算的
8.39%,同比减少 16300 元,下降 18.03%
(一)一般公共服务支出类科目 707762.46 元,占支出
总预算 80.18%,同比减少 93959.24 元,下降 11.72%
(二)社会保障和就业支出类科目 77759.68 元,占支
总预算 8.81%,同比减少 7301.44 元,下降 8.58%
(三)卫生健康支出类科38843.84 元,占支出总预算
4.40%,同比减少 3155.09 元,下降 7.51%
(四)住房保障支出类科58319.76 元,占支出总预算
6.61%,同比减少 5476.08 元,下降 8.58%
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 882685.74 元。收入包括:
一般公共预算拨款 882685.74 元、府性基金预算拨款 0元、
上年结转结0元;支出包括:一般公共服务支出 707762.46
元、社会保障和就业支出 77759.68 元、卫生健康支出 38843.84
元、住房保障支出 58319.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 882685.74 元,其中
基本支出 808585.74 元,项目支出 74100 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 707762.46 元,其中:基本支出 633662.46 元,
项目支出 74100 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,单
位运转费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 77759.68 其中:
基本支出 77759.68 元,项目支出 0元,主要用于缴交职工
老保险。
行政单位医38843.84 元,其中:基本支出 38843.84
元,项目支0元,主要用于缴交职工医疗保险
住房公积金 58319.76 元,其中:基本支58319.76 元,
项目支出 0元,主要用于缴交职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预808585.74 元,占一般公共预算支出的
91.61%,同比减少 93591.85 元,下降 10.37%。其中:
工资福利支出预算 579723.27 元,占基本支出预算
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71.70%,同比减少 74184 元,下降 11.34%
商品和服务支出预算 228862.47
28.30%,同比减少 19407.85 元,下降 7.82%
2. 项目支出 74100 元,占一般公共预算支出的 100%
比减少 16300 元,下降 18.03%。其中:
商品和服务支出预68100 元,占项目支出预算 91.90 %
同比减少 22300 元,下降 24.67 %
资本性支出预算 6000 元,占项目支出预算 8.1 %同比增
6000 元,上年无该预算,增长率无可比性。主要原因是
2023 年因工作需要需购买手提电脑一台。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 808585.74 元,其中:
人员经费 701771.58 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费 106814.16 元,主要包括:办公费、邮电费、
委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023 径安
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
0元,上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
中:
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1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化 。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0,同比无变化。其中,当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预0元,同比无变化;
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预0元,同比无变化其中
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
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同比0
元。
2)公务用车购置预算 0同比无变化。其中,当年
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运
行经费总预算安排 302962.47 元,其中:基本支出预算
228862.47 元,项目支出预算 74100 元,同比减少 29707.85
元,下降 8.93%,主要原因在职在编人员调出,故人员经费
减少,使收入预算总体有所减少。主要用于办公费、印刷费、
差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 9000 元,同比增加 9000 元,上年
无该预算,增长率无可比性。其中:政府集中采购预9000
元,占政府采购预算100%同比增加 9000 元,年无该
预算,增长率无可比性;主要原因是因工作需要2023 年需
采购手提电脑及复印纸。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 9000 元,
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财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0
0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 9000 元,占政府
采购预算 100%工程类采购 0元,;服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况说明。
共有车辆 0,其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆。
截至 2022 12 31 日,资产原值合计 111157 元,其
中:1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设91429 元。3.
用设备 04. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0元,6.
具、用具、装具等 19728 元。7.无形资产 1980 元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。(注意根据绩
效中心相关文件及要求填写,建议按照两种情况,分主管单
位和二层机构)
二层机构参考2023 年单位预算所有项目均已编制绩效
目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类项目1
个,涉及一般公共预算拨款 74100 元,财政专户管理资金
0元,单位资金 0元,上年结余收入 0元。相关绩效目
情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
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务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
上述报表详见附件