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2023 年收入总预算 882685.74 元,同比减少 109891.85
元,下降 11.07 %。本年收入预算 882685.74 元,同比减少
109891.85 元,下降 11.07 %。;上年结转结余 0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 882685.74 元,占收入总预算
的100%,同比减少 109891.85 元,下降 11.07 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 882685.74 元,其中,基本支出预算
808585.74 元,占支出总预算的 91.61%,同比减少 93591.85
元,下降 10.37%;项目支出预算 74100 元,占支出总预算的
8.39%,同比减少 16300 元,下降 18.03%。
(一)一般公共服务支出类科目 707762.46 元,占支出
总预算 80.18%,同比减少 93959.24 元,下降 11.72%。
(二)社会保障和就业支出类科目 77759.68 元,占支出
总预算 8.81%,同比减少 7301.44 元,下降 8.58%。
(三)卫生健康支出类科目 38843.84 元,占支出总预算
4.40%,同比减少 3155.09 元,下降 7.51%。
(四)住房保障支出类科目 58319.76 元,占支出总预算
6.61%,同比减少 5476.08 元,下降 8.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明