收入支出决算总表
公开01
部门:梧州市军粮供应管理中心
金额单
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金
栏次 1 栏次 2
一般公共预算财政拨款收入
1
32.62
一般公共服务支出
31
政府性基金预算财政拨款收入 2 外交支出 32
国有资本经营预算财政拨款收入 3 国防支出 33
上级补助收入 4 四公共安全支出 34
、事业收 5 五、教育支 35
、经营收 6 六、科学技支出 36
附属单位上缴收入 7 、文化旅游体育与传媒支出 37
、其他收 8 社会保障就业支出 38 2.67
9 卫生健康 39 1.21
10 十、节能环支出 40
11 十一 城乡社区出 41
12 十二 农林水支 42
13 十三 交通运输出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15
十五、商业服务业等支出
45
16 十六 金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九 住房保障 49 1.81
20 二十 粮油物资备支 50 26.92
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十、其他支 53
24
二十四、债务还本支出
54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 32.62 本年支出合计 57 32.62
使用非财政拨款结余 (含专用结余 28 结余分配 58
年初结转和结余
29
年末结转和结余
59
总计 30 32.62 总计 60 32.62
1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代码 科目名称
次 1234567
合计 32.62 32.62
2080502 事业单位离退 0.25 0.25
2080505 机关事业单位基养老保险缴费支出 2.42 2.42
2101102 事业单位医疗 1.21 1.21
2210201 住房公积金 1.81 1.81
2220106 专项业务活动 4.50 4.50
2220150 事业运 22.42 22.42
:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
公开03
部门:梧州市军供应管理中心
金额单位万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出科目代码 科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计 32.62 28.12 4.50
2080502
事业单位离退休
0.25
0.25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.42 2.42
2101102
事业单位医疗
1.21
1.21
2210201 住房公积 1.81 1.81
2220106
专项业务活动
4.50
4.50
2220150 事业运行 22.42 22.42
注:本表反映单位本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总
公开04
部门:梧州市军粮供应管理中心
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 32.62 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支 40 2.67 2.67
9 九、卫生健康支出 41 1.21 1.21
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支 51 1.81 1.81
20 二十、粮油物资储备支 52 26.92 26.92
21 二十一国有资本经营预算支出 53
22 二十二灾害防治及应急管理支出 54
23 二十他支 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 32.62 本年支出合计 59 32.62 32.62
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 32.62 总计 64 32.62 32.62
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门梧州市军粮供应管理中
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 32.62 28.12 4.50
2080502 事业单位离退 0.25 0.25
2080505 机关事位基老保缴费 2.42 2.42
2101102 事业单位医疗 1.21 1.21
2210201 住房公积 1.81 1.81
2220106 专项业务活动 4.50 4.50
2220150 事业运行 22.42 22.42
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市军粮供应管理中心
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码
科目名称 决算数 科目
代码
科目名称 决算数 科目
代码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 24.61 302 商品和服务支 1.85 307 债务利息及费用支出
30101
本工资
7.03
30201
公费
1.62
30701
国内债务付息
30102 津贴补贴 0.38 30202 印刷 30702 国外债务付
30103
30203
询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
续费
31001
房屋建筑物购建
30107 绩效工资 11.49 30205 水费 31002 办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.42
30206
31003
专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 电费 31005 础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
1.19
30208
暖费
31006
型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
0.28
30211
旅费
31008
资储备
30113 住房公积金 1.81 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补
30114 医疗 30213 维修 31010 安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 1.65 30215 会议费 31012 拆迁补
30301
休费
30216
训费
31013
公务用车购置
30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304
恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305 生活补助 1.65 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306
济费
30226
务费
399
其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出
30308
学金
30228
会经费
0.22
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
励金
30229
利费
39909
经常性赠与
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 39910 资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
39999
他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计 26.27 公用经费合计 1.85
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
部门:梧州市军粮供应管理中心
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门州市粮供管理中心
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。
财政拨款公”经费支出决
公开09表
部门:梧州市军粮供应理中
金额单位:万元
预算数
决算数
合计 因公出国
(境 )
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境 )
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映单位本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整后的预算数 ; 决算数是包括当年财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出 。